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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx砂泵机项目立项申请报告年产xxx砂泵机项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13116.93万元,同比增长19.26%(2117.97万元)。其中,主营业业务砂泵机生产及销售收入为11753.83万元,占营业总收入的89.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3106.78万元,较去年同期相比增长608.09万元,增长率24.34%;实现净利润2330.09万元,较去年同期相比增长321.73万元,增长率16.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx砂泵机项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积16141.40平方米(折合约24.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.52%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度175.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16141.40平方米,建筑物基底占地面积9284.53平方米,总建筑面积20822.41平方米,其中:规划建设主体工程13571.14平方米,项目规划绿化面积1487.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1483.63万元。(七)节能分析“年产xxx砂泵机项目建设项目”,年用电量649870.24千瓦时,年总用水量13951.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.06吨标准煤/年。达产年综合节能量28.48吨标准煤/年,项目总节能率28.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6050.04万元,其中:固定资产投资4252.42万元,占项目总投资的70.29%;流动资金1797.62万元,占项目总投资的29.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14660.00万元,总成本费用11571.81万元,税金及附加115.68万元,利润总额3088.19万元,利税总额3629.83万元,税后净利润2316.14万元,达产年纳税总额1313.69万元;达产年投资利润率51.04%,投资利税率60.00%,投资回报率38.28%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位274个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区砂泵机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区砂泵机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx砂泵机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位274个,达产年纳税总额1313.69万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.04%,投资利税率60.00%,全部投资回报率38.28%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16141.4024.20亩1.1容积率1.291.2建筑系数57.52%1.3投资强度万元/亩175.721.4基底面积平方米9284.531.5总建筑面积平方米20822.411.6绿化面积平方米1487.72绿化率7.14%2总投资万元6050.042.1固定资产投资万元4252.422.1.1土建工程投资万元1612.472.1.1.1土建工程投资占比万元26.65%2.1.2设备投资万元1483.632.1.2.1设备投资占比24.52%2.1.3其它投资万元1156.322.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比70.29%2.2流动资金万元1797.622.2.1流动资金占比29.71%3收入万元14660.004总成本万元11571.815利润总额万元3088.196净利润万元2316.147所得税万元1.298增值税万元425.969税金及附加万元115.6810纳税总额万元1313.6911利税总额万元3629.8312投资利润率51.04%13投资利税率60.00%14投资回报率38.28%15回收期年4.1116设备数量台(套)10617年用电量千瓦时649870.2418年用水量立方米13951.0619总能耗吨标准煤81.0620节能率28.64%21节能量吨标准煤28.4822员工数量人274第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.52%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度175.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6564.166564.1613571.1413571.141156.031.1主要生产车间3938.503938.508142.688142.68716.741.2辅助生产车间2100.532100.534342.764342.76369.931.3其他生产车间525.13525.13787.13787.1369.362仓储工程1392.681392.684713.334713.33292.002.1成品贮存348.17348.171178.331178.3373.002.2原料仓储724.19724.192450.932450.93151.842.3辅助材料仓库320.32320.321084.071084.0767.163供配电工程74.2874.2874.2874.285.183.1供配电室74.2874.2874.2874.285.184给排水工程85.4285.4285.4285.424.634.1给排水85.4285.4285.4285.424.635服务性工程882.03882.03882.03882.0354.645.1办公用房483.55483.55483.55483.5529.335.2生活服务398.48398.48398.48398.4821.986消防及环保工程248.83248.83248.83248.8317.346.1消防环保工程248.83248.83248.83248.8317.347项目总图工程37.1437.1437.1437.1454.327.1场地及道路硬化2500.98525.94525.947.2场区围墙525.942500.982500.987.3安全保卫室37.1437.1437.1437.148绿化工程809.2928.33合计9284.5320822.4120822.411612.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5533.15万元,占计划投资的91.46%。其中:完成固定资产投资3574.94万元,占总投资的64.61%;完成流动资金投资1958.21,占总投资的35.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5533.151.1完成比例91.46%2完成固定资产投资万元3574.942.1完成比例64.61%3完成流动资金投资万元1958.213.1完成比例35.39%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员274人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.971.3年工资额万元913.042工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元263.013企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元88.004品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元111.265其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元58.986职工工资总额万元8202.92五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4252.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1612.471483.63175.724252.421.1工程费用万元1612.471483.6310000.541.1.1建筑工程费用万元1612.471612.4726.65%1.1.2设备购置及安装费万元1483.631483.6324.52%1.2工程建设其他费用万元1156.321156.3219.11%1.2.1无形资产万元600.00600.001.3预备费万元556.32556.321.3.1基本预备费万元316.27316.271.3.2涨价预备费万元240.05240.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元4252.424252.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1797.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10000.544347.578329.0610000.5410000.5410000.541.1应收账款万元3000.161350.072250.123000.163000.163000.161.2存货万元4500.242025.113375.184500.244500.244500.241.2.1原辅材料万元1350.07607.531012.551350.071350.071350.071.2.2燃料动力万元67.5030.3850.6367.5067.5067.501.2.3在产品万元2070.11931.551552.582070.112070.112070.111.2.4产成品万元1012.55455.65759.421012.551012.551012.551.3现金万元2500.141125.061875.102500.142500.142500.142流动负债万元8202.923691.316152.198202.928202.928202.922.1应付账款万元8202.923691.316152.198202.928202.928202.923流动资金万元1797.62808.931348.211797.621797.621797.624铺底流动资金万元599.20269.64449.40599.20599.20599.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6050.04万元,其中:固定资产投资4252.42万元,占项目总投资的70.29%;流动资金1797.62万元,占项目总投资的29.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1612.47万元,占项目总投资的26.65%;设备购置费1483.63万元,占项目总投资的24.52%;其它投资1156.32万元,占项目总投资的19.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4252.42+1797.62=6050.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4252.4270.29%1.1项目建设投资万元4252.4270.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1797.6229.71%3总投资万元万元6050.04二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6597.00万元,总成本11720.05万元,利润总额-5123.05万元,净利润87.57万元,增值税191.68万元,税金及附加-3842.29万元,所得税-1280.76万元;第二年收入10995.00万元,总成本17455.79万元,利润总额-6460.79万元,净利润-4845.59万元,增值税319.47万元,税金及附加102.90万元,所得税-1615.20万元;第三年生产负荷100%,收入14660.00万元,总成本11571.81万元,利润总额3088.19万元,净利润2316.14万元,增值税425.96万元,税金及附加115.68万元,所得税772.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14660.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6597.0010995.0014660.0014660.0014660.001.1砂泵机万元6597.0010995.0014660.0014660.0014660.002现价增加值万元2111.043518.404
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