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泓域咨询MACRO/ 特种炭黑投资项目立项申请报告特种炭黑投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16116.60万元,同比增长19.17%(2592.79万元)。其中,主营业业务特种炭黑生产及销售收入为12916.40万元,占营业总收入的80.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3378.34万元,较去年同期相比增长718.39万元,增长率27.01%;实现净利润2533.76万元,较去年同期相比增长278.55万元,增长率12.35%。二、项目概况(一)项目名称特种炭黑投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积48724.35平方米(折合约73.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.25%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度176.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48724.35平方米,建筑物基底占地面积38126.80平方米,总建筑面积60418.19平方米,其中:规划建设主体工程44068.77平方米,项目规划绿化面积4039.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费6450.92万元。(七)节能分析“特种炭黑投资项目建设项目”,年用电量1231311.68千瓦时,年总用水量16918.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.77吨标准煤/年。达产年综合节能量45.63吨标准煤/年,项目总节能率23.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14808.67万元,其中:固定资产投资12871.41万元,占项目总投资的86.92%;流动资金1937.26万元,占项目总投资的13.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17103.00万元,总成本费用13557.78万元,税金及附加253.58万元,利润总额3545.22万元,利税总额4287.80万元,税后净利润2658.91万元,达产年纳税总额1628.88万元;达产年投资利润率23.94%,投资利税率28.95%,投资回报率17.96%,全部投资回收期7.07年,提供就业职位362个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心特种炭黑行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心特种炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“特种炭黑投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位362个,达产年纳税总额1628.88万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.94%,投资利税率28.95%,全部投资回报率17.96%,全部投资回收期7.07年,固定资产投资回收期7.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48724.3573.05亩1.1容积率1.241.2建筑系数78.25%1.3投资强度万元/亩176.201.4基底面积平方米38126.801.5总建筑面积平方米60418.191.6绿化面积平方米4039.25绿化率6.69%2总投资万元14808.672.1固定资产投资万元12871.412.1.1土建工程投资万元5103.772.1.1.1土建工程投资占比万元34.46%2.1.2设备投资万元6450.922.1.2.1设备投资占比43.56%2.1.3其它投资万元1316.722.1.3.1其它投资占比8.89%2.1.4固定资产投资占比86.92%2.2流动资金万元1937.262.2.1流动资金占比13.08%3收入万元17103.004总成本万元13557.785利润总额万元3545.226净利润万元2658.917所得税万元1.248增值税万元489.009税金及附加万元253.5810纳税总额万元1628.8811利税总额万元4287.8012投资利润率23.94%13投资利税率28.95%14投资回报率17.96%15回收期年7.0716设备数量台(套)15217年用电量千瓦时1231311.6818年用水量立方米16918.8019总能耗吨标准煤152.7720节能率23.58%21节能量吨标准煤45.6322员工数量人362第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.25%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度176.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26955.6526955.6544068.7744068.774094.931.1主要生产车间16173.3916173.3926441.2626441.262538.861.2辅助生产车间8625.818625.8114102.0114102.011310.381.3其他生产车间2156.452156.452555.992555.99245.702仓储工程5719.025719.0210627.1210627.12718.172.1成品贮存1429.761429.762656.782656.78179.542.2原料仓储2973.892973.895526.105526.10373.452.3辅助材料仓库1315.371315.372444.242444.24165.183供配电工程305.01305.01305.01305.0123.193.1供配电室305.01305.01305.01305.0123.194给排水工程350.77350.77350.77350.7720.744.1给排水350.77350.77350.77350.7720.745服务性工程3622.053622.053622.053622.05244.785.1办公用房1712.001712.001712.001712.00113.075.2生活服务1910.051910.051910.051910.05138.376消防及环保工程1021.801021.801021.801021.8077.686.1消防环保工程1021.801021.801021.801021.8077.687项目总图工程152.51152.51152.51152.51-191.117.1场地及道路硬化9758.511751.491751.497.2场区围墙1751.499758.519758.517.3安全保卫室152.51152.51152.51152.518绿化工程3296.97115.39合计38126.8060418.1960418.195103.77六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12828.73万元,占计划投资的86.63%。其中:完成固定资产投资9206.54万元,占总投资的71.77%;完成流动资金投资3622.19,占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12828.731.1完成比例86.63%2完成固定资产投资万元9206.542.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元3622.193.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员362人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2461.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元1347.742工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元280.233企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元108.474品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元158.515其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.505.3年工资额万元121.236职工工资总额万元11677.66五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12871.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5103.776450.92176.2012871.411.1工程费用万元5103.776450.9213614.921.1.1建筑工程费用万元5103.775103.7734.46%1.1.2设备购置及安装费万元6450.926450.9243.56%1.2工程建设其他费用万元1316.721316.728.89%1.2.1无形资产万元641.52641.521.3预备费万元675.20675.201.3.1基本预备费万元272.92272.921.3.2涨价预备费万元402.28402.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12871.4112871.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1937.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13614.925982.869506.3513614.9213614.9213614.921.1应收账款万元4084.481838.013267.584084.484084.484084.481.2存货万元6126.712757.024901.376126.716126.716126.711.2.1原辅材料万元1838.01827.111470.411838.011838.011838.011.2.2燃料动力万元91.9041.3673.5291.9091.9091.901.2.3在产品万元2818.291268.232254.632818.292818.292818.291.2.4产成品万元1378.51620.331102.811378.511378.511378.511.3现金万元3403.731531.682722.983403.733403.733403.732流动负债万元11677.665254.959342.1311677.6611677.6611677.662.1应付账款万元11677.665254.959342.1311677.6611677.6611677.663流动资金万元1937.26871.771549.811937.261937.261937.264铺底流动资金万元645.75290.59516.60645.75645.75645.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14808.67万元,其中:固定资产投资12871.41万元,占项目总投资的86.92%;流动资金1937.26万元,占项目总投资的13.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5103.77万元,占项目总投资的34.46%;设备购置费6450.92万元,占项目总投资的43.56%;其它投资1316.72万元,占项目总投资的8.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12871.41+1937.26=14808.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12871.4186.92%1.1项目建设投资万元12871.4186.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1937.2613.08%3总投资万元万元14808.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7696.35万元,总成本5696.65万元,利润总额1999.70万元,净利润221.30万元,增值税220.05万元,税金及附加1499.78万元,所得税499.93万元;第二年收入13682.40万元,总成本8756.58万元,利润总额4925.82万元,净利润3694.37万元,增值税391.20万元,税金及附加241.84万元,所得税1231.45万元;第三年生产负荷100%,收入17103.00万元,总成本13557.78万元,利润总额3545.22万元,净利润2658.91万元,增值税489.00万元,税金及附加253.58万元,所得税886.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=489.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7696.3513682.4017103.0017103.0017103.001.1特种炭黑万元7696.3513682.4017103.0017103.0017103.002现价增加值万元2462.834378.375472.965472.965472.96

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