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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建粉尘计项目立项申请报告新建粉尘计项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入23614.34万元,同比增长33.05%(5866.37万元)。其中,主营业业务粉尘计生产及销售收入为21160.89万元,占营业总收入的89.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6042.25万元,较去年同期相比增长1131.66万元,增长率23.05%;实现净利润4531.69万元,较去年同期相比增长456.75万元,增长率11.21%。二、项目概况(一)项目名称新建粉尘计项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37898.94平方米(折合约56.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.17%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度189.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37898.94平方米,建筑物基底占地面积23182.78平方米,总建筑面积61017.29平方米,其中:规划建设主体工程40322.40平方米,项目规划绿化面积3313.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4460.80万元。(七)节能分析“新建粉尘计项目建设项目”,年用电量888760.82千瓦时,年总用水量22663.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.17吨标准煤/年。达产年综合节能量35.11吨标准煤/年,项目总节能率22.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14139.43万元,其中:固定资产投资10768.53万元,占项目总投资的76.16%;流动资金3370.90万元,占项目总投资的23.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28139.00万元,总成本费用21956.42万元,税金及附加253.93万元,利润总额6182.58万元,利税总额7289.28万元,税后净利润4636.93万元,达产年纳税总额2652.34万元;达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.55%,投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位459个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地粉尘计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地粉尘计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建粉尘计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位459个,达产年纳税总额2652.34万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.73%,投资利税率51.55%,全部投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37898.9456.82亩1.1容积率1.611.2建筑系数61.17%1.3投资强度万元/亩189.521.4基底面积平方米23182.781.5总建筑面积平方米61017.291.6绿化面积平方米3313.81绿化率5.43%2总投资万元14139.432.1固定资产投资万元10768.532.1.1土建工程投资万元4891.392.1.1.1土建工程投资占比万元34.59%2.1.2设备投资万元4460.802.1.2.1设备投资占比31.55%2.1.3其它投资万元1416.342.1.3.1其它投资占比10.02%2.1.4固定资产投资占比76.16%2.2流动资金万元3370.902.2.1流动资金占比23.84%3收入万元28139.004总成本万元21956.425利润总额万元6182.586净利润万元4636.937所得税万元1.618增值税万元852.779税金及附加万元253.9310纳税总额万元2652.3411利税总额万元7289.2812投资利润率43.73%13投资利税率51.55%14投资回报率32.79%15回收期年4.5516设备数量台(套)13917年用电量千瓦时888760.8218年用水量立方米22663.0319总能耗吨标准煤111.1720节能率22.97%21节能量吨标准煤35.1122员工数量人459第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.17%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度189.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16390.2316390.2340322.4040322.403555.651.1主要生产车间9834.149834.1424193.4424193.442204.501.2辅助生产车间5244.875244.8712903.1712903.171137.811.3其他生产车间1311.221311.222338.702338.70213.342仓储工程3477.423477.4213451.6813451.68862.672.1成品贮存869.36869.363362.923362.92215.672.2原料仓储1808.261808.266994.876994.87448.592.3辅助材料仓库799.81799.813093.893093.89198.413供配电工程185.46185.46185.46185.4613.383.1供配电室185.46185.46185.46185.4613.384给排水工程213.28213.28213.28213.2811.974.1给排水213.28213.28213.28213.2811.975服务性工程2202.362202.362202.362202.36141.245.1办公用房896.31896.31896.31896.3173.665.2生活服务1306.051306.051306.051306.0558.136消防及环保工程621.30621.30621.30621.3044.836.1消防环保工程621.30621.30621.30621.3044.837项目总图工程92.7392.7392.7392.73188.307.1场地及道路硬化6290.73959.78959.787.2场区围墙959.786290.736290.737.3安全保卫室92.7392.7392.7392.738绿化工程2095.6573.35合计23182.7861017.2961017.294891.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12562.27万元,占计划投资的88.85%。其中:完成固定资产投资9305.39万元,占总投资的74.07%;完成流动资金投资3256.88,占总投资的25.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12562.271.1完成比例88.85%2完成固定资产投资万元9305.392.1完成比例74.07%3完成流动资金投资万元3256.883.1完成比例25.93%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员459人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3121.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1600.852工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元445.683企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元124.344品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元190.465其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.165.3年工资额万元171.126职工工资总额万元16873.40五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10768.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4891.394460.80189.5210768.531.1工程费用万元4891.394460.8020244.301.1.1建筑工程费用万元4891.394891.3934.59%1.1.2设备购置及安装费万元4460.804460.8031.55%1.2工程建设其他费用万元1416.341416.3410.02%1.2.1无形资产万元753.62753.621.3预备费万元662.72662.721.3.1基本预备费万元302.31302.311.3.2涨价预备费万元360.41360.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元10768.5310768.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3370.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20244.308547.6215653.6820244.3020244.3020244.301.1应收账款万元6073.292429.324251.306073.296073.296073.291.2存货万元9109.933643.976376.959109.939109.939109.931.2.1原辅材料万元2732.981093.191913.092732.982732.982732.981.2.2燃料动力万元136.6554.6695.65136.65136.65136.651.2.3在产品万元4190.571676.232933.404190.574190.574190.571.2.4产成品万元2049.73819.891434.812049.732049.732049.731.3现金万元5061.072024.433542.755061.075061.075061.072流动负债万元16873.406749.3611811.3816873.4016873.4016873.402.1应付账款万元16873.406749.3611811.3816873.4016873.4016873.403流动资金万元3370.901348.362359.633370.903370.903370.904铺底流动资金万元1123.62449.45786.541123.621123.621123.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14139.43万元,其中:固定资产投资10768.53万元,占项目总投资的76.16%;流动资金3370.90万元,占项目总投资的23.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4891.39万元,占项目总投资的34.59%;设备购置费4460.80万元,占项目总投资的31.55%;其它投资1416.34万元,占项目总投资的10.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10768.53+3370.90=14139.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10768.5376.16%1.1项目建设投资万元10768.5376.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3370.9023.84%3总投资万元万元14139.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11255.60万元,总成本4090.75万元,利润总额7164.85万元,净利润192.53万元,增值税341.11万元,税金及附加5373.64万元,所得税1791.21万元;第二年收入19697.30万元,总成本6268.10万元,利润总额13429.20万元,净利润10071.90万元,增值税596.94万元,税金及附加223.23万元,所得税3357.30万元;第三年生产负荷100%,收入28139.00万元,总成本21956.42万元,利润总额6182.58万元,净利润4636.93万元,增值税852.77万元,税金及附加253.93万元,所得税1545.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28139.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=852.77万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11255.6019697.3028139.0028139.0028139.001.1粉尘计万元11255.6019697.3028139.0028139.0028139.002现价增加值万元3601.796303.149004.489004.489004
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