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文档简介

泓域咨询MACRO/ 臭氧仪投资项目立项申请报告臭氧仪投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx投资公司实现营业收入13731.88万元,同比增长27.17%(2933.66万元)。其中,主营业业务臭氧仪生产及销售收入为11049.39万元,占营业总收入的80.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3472.29万元,较去年同期相比增长527.22万元,增长率17.90%;实现净利润2604.22万元,较去年同期相比增长545.83万元,增长率26.52%。二、项目概况(一)项目名称臭氧仪投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40907.11平方米(折合约61.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度182.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40907.11平方米,建筑物基底占地面积21120.34平方米,总建筑面积46225.03平方米,其中:规划建设主体工程32081.52平方米,项目规划绿化面积3612.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费4945.52万元。(七)节能分析“臭氧仪投资项目建设项目”,年用电量1092338.55千瓦时,年总用水量21456.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.08吨标准煤/年。达产年综合节能量55.58吨标准煤/年,项目总节能率24.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15172.07万元,其中:固定资产投资11162.06万元,占项目总投资的73.57%;流动资金4010.01万元,占项目总投资的26.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27017.00万元,总成本费用21171.68万元,税金及附加260.38万元,利润总额5845.32万元,利税总额6911.95万元,税后净利润4383.99万元,达产年纳税总额2527.96万元;达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.56%,投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位462个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区臭氧仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区臭氧仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“臭氧仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位462个,达产年纳税总额2527.96万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.53%,投资利税率45.56%,全部投资回报率28.90%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是实施创新驱动发展战略的重要路径。制造业是技术创新最活跃的领域,也是国家竞争力和综合实力的集中体现。互联网突破地域、组织、技术的界限,推动制造业创新主体高效互动、产品快速迭代、模式深刻变革、用户深度参与,制造业创客空间、创新工场等新载体、新模式不断涌现,激发全社会创新活力、提高创新资源配置效率、缩短技术商业化周期,加快构建国家制造业创新体系,推动制造业智能化、绿色化、服务化,助推中国经济从要素驱动向创新驱动转变。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40907.1161.33亩1.1容积率1.131.2建筑系数51.63%1.3投资强度万元/亩182.001.4基底面积平方米21120.341.5总建筑面积平方米46225.031.6绿化面积平方米3612.66绿化率7.82%2总投资万元15172.072.1固定资产投资万元11162.062.1.1土建工程投资万元3976.472.1.1.1土建工程投资占比万元26.21%2.1.2设备投资万元4945.522.1.2.1设备投资占比32.60%2.1.3其它投资万元2240.072.1.3.1其它投资占比14.76%2.1.4固定资产投资占比73.57%2.2流动资金万元4010.012.2.1流动资金占比26.43%3收入万元27017.004总成本万元21171.685利润总额万元5845.326净利润万元4383.997所得税万元1.138增值税万元806.259税金及附加万元260.3810纳税总额万元2527.9611利税总额万元6911.9512投资利润率38.53%13投资利税率45.56%14投资回报率28.90%15回收期年4.9616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1092338.5518年用水量立方米21456.5519总能耗吨标准煤136.0820节能率24.87%21节能量吨标准煤55.5822员工数量人462第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度182.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14932.0814932.0832081.5232081.523035.761.1主要生产车间8959.258959.2519248.9119248.911882.171.2辅助生产车间4778.274778.2710266.0910266.09971.441.3其他生产车间1194.571194.571860.731860.73182.152仓储工程3168.053168.059193.289193.28632.682.1成品贮存792.01792.012298.322298.32158.172.2原料仓储1647.391647.394780.514780.51328.992.3辅助材料仓库728.65728.652114.452114.45145.523供配电工程168.96168.96168.96168.9613.083.1供配电室168.96168.96168.96168.9613.084给排水工程194.31194.31194.31194.3111.704.1给排水194.31194.31194.31194.3111.705服务性工程2006.432006.432006.432006.43138.085.1办公用房923.97923.97923.97923.9759.855.2生活服务1082.461082.461082.461082.4678.776消防及环保工程566.03566.03566.03566.0343.826.1消防环保工程566.03566.03566.03566.0343.827项目总图工程84.4884.4884.4884.4829.277.1场地及道路硬化5578.031112.951112.957.2场区围墙1112.955578.035578.037.3安全保卫室84.4884.4884.4884.488绿化工程2059.3672.08合计21120.3446225.0346225.033976.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8193.33万元,占计划投资的54.00%。其中:完成固定资产投资5339.15万元,占总投资的65.16%;完成流动资金投资2854.18,占总投资的34.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8193.331.1完成比例54.00%2完成固定资产投资万元5339.152.1完成比例65.16%3完成流动资金投资万元2854.183.1完成比例34.84%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员462人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3141.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元1398.292工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元441.273企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元108.284品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元189.595其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元160.986职工工资总额万元14261.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11162.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3976.474945.52182.0011162.061.1工程费用万元3976.474945.5218271.511.1.1建筑工程费用万元3976.473976.4726.21%1.1.2设备购置及安装费万元4945.524945.5232.60%1.2工程建设其他费用万元2240.072240.0714.76%1.2.1无形资产万元1129.611129.611.3预备费万元1110.461110.461.3.1基本预备费万元567.93567.931.3.2涨价预备费万元542.53542.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元11162.0611162.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4010.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18271.517941.0815359.8518271.5118271.5118271.511.1应收账款万元5481.452192.584385.165481.455481.455481.451.2存货万元8222.183288.876577.748222.188222.188222.181.2.1原辅材料万元2466.65986.661973.322466.652466.652466.651.2.2燃料动力万元123.3349.3398.67123.33123.33123.331.2.3在产品万元3782.201512.883025.763782.203782.203782.201.2.4产成品万元1849.99740.001479.991849.991849.991849.991.3现金万元4567.881827.153654.304567.884567.884567.882流动负债万元14261.505704.6011409.2014261.5014261.5014261.502.1应付账款万元14261.505704.6011409.2014261.5014261.5014261.503流动资金万元4010.011604.003208.014010.014010.014010.014铺底流动资金万元1336.66534.671069.331336.661336.661336.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15172.07万元,其中:固定资产投资11162.06万元,占项目总投资的73.57%;流动资金4010.01万元,占项目总投资的26.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3976.47万元,占项目总投资的26.21%;设备购置费4945.52万元,占项目总投资的32.60%;其它投资2240.07万元,占项目总投资的14.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11162.06+4010.01=15172.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11162.0673.57%1.1项目建设投资万元11162.0673.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4010.0126.43%3总投资万元万元15172.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10806.80万元,总成本6851.78万元,利润总额3955.02万元,净利润202.33万元,增值税322.50万元,税金及附加2966.26万元,所得税988.75万元;第二年收入21613.60万元,总成本11636.25万元,利润总额9977.35万元,净利润7483.01万元,增值税645.00万元,税金及附加241.03万元,所得税2494.34万元;第三年生产负荷100%,收入27017.00万元,总成本21171.68万元,利润总额5845.32万元,净利润4383.99万元,增值税806.25万元,税金及附加260.38万元,所得税1461.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27017.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=806.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10806.8021613.6027017.0027017.0027017.001.1臭氧仪万元10806.8021613.6027017.0027017.0027017.002现价增加值万元3458.186916.358645.448645.448645.44

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