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泓域咨询MACRO/ 新建双光树脂镜片项目立项申请报告新建双光树脂镜片项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入25414.05万元,同比增长23.08%(4764.85万元)。其中,主营业业务双光树脂镜片生产及销售收入为20868.73万元,占营业总收入的82.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6408.88万元,较去年同期相比增长1394.73万元,增长率27.82%;实现净利润4806.66万元,较去年同期相比增长846.49万元,增长率21.38%。二、项目概况(一)项目名称新建双光树脂镜片项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积51579.11平方米(折合约77.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.39%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度178.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51579.11平方米,建筑物基底占地面积29601.25平方米,总建筑面积56221.23平方米,其中:规划建设主体工程35219.78平方米,项目规划绿化面积3800.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费6083.75万元。(七)节能分析“新建双光树脂镜片项目建设项目”,年用电量568422.88千瓦时,年总用水量17954.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.39吨标准煤/年。达产年综合节能量29.16吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17251.91万元,其中:固定资产投资13817.32万元,占项目总投资的80.09%;流动资金3434.59万元,占项目总投资的19.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32189.00万元,总成本费用24146.09万元,税金及附加339.44万元,利润总额8042.91万元,利税总额9491.72万元,税后净利润6032.18万元,达产年纳税总额3459.54万元;达产年投资利润率46.62%,投资利税率55.02%,投资回报率34.97%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位426个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地双光树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地双光树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建双光树脂镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位426个,达产年纳税总额3459.54万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.62%,投资利税率55.02%,全部投资回报率34.97%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51579.1177.33亩1.1容积率1.091.2建筑系数57.39%1.3投资强度万元/亩178.681.4基底面积平方米29601.251.5总建筑面积平方米56221.231.6绿化面积平方米3800.15绿化率6.76%2总投资万元17251.912.1固定资产投资万元13817.322.1.1土建工程投资万元4023.222.1.1.1土建工程投资占比万元23.32%2.1.2设备投资万元6083.752.1.2.1设备投资占比35.26%2.1.3其它投资万元3710.352.1.3.1其它投资占比21.51%2.1.4固定资产投资占比80.09%2.2流动资金万元3434.592.2.1流动资金占比19.91%3收入万元32189.004总成本万元24146.095利润总额万元8042.916净利润万元6032.187所得税万元1.098增值税万元1109.379税金及附加万元339.4410纳税总额万元3459.5411利税总额万元9491.7212投资利润率46.62%13投资利税率55.02%14投资回报率34.97%15回收期年4.3616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时568422.8818年用水量立方米17954.2119总能耗吨标准煤71.3920节能率29.35%21节能量吨标准煤29.1622员工数量人426第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.39%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度178.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20928.0820928.0835219.7835219.782772.381.1主要生产车间12556.8512556.8521131.8721131.871718.881.2辅助生产车间6696.996696.9911270.3311270.33887.161.3其他生产车间1674.251674.252042.752042.75166.342仓储工程4440.194440.1913650.9413650.94781.492.1成品贮存1110.051110.053412.743412.74195.372.2原料仓储2308.902308.907098.497098.49406.372.3辅助材料仓库1021.241021.243139.723139.72179.743供配电工程236.81236.81236.81236.8115.253.1供配电室236.81236.81236.81236.8115.254给排水工程272.33272.33272.33272.3313.644.1给排水272.33272.33272.33272.3313.645服务性工程2812.122812.122812.122812.12160.995.1办公用房1646.891646.891646.891646.8972.595.2生活服务1165.231165.231165.231165.2390.306消防及环保工程793.31793.31793.31793.3151.096.1消防环保工程793.31793.31793.31793.3151.097项目总图工程118.41118.41118.41118.41127.607.1场地及道路硬化8017.131530.101530.107.2场区围墙1530.108017.138017.137.3安全保卫室118.41118.41118.41118.418绿化工程2879.37100.78合计29601.2556221.2356221.234023.22六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12497.22万元,占计划投资的72.44%。其中:完成固定资产投资9204.72万元,占总投资的73.65%;完成流动资金投资3292.50,占总投资的26.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12497.221.1完成比例72.44%2完成固定资产投资万元9204.722.1完成比例73.65%3完成流动资金投资万元3292.503.1完成比例26.35%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员426人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2901.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1310.392工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元369.113企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.873.3年工资额万元128.694品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元172.685其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元90.276职工工资总额万元19938.09五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13817.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4023.226083.75178.6813817.321.1工程费用万元4023.226083.7523372.681.1.1建筑工程费用万元4023.224023.2223.32%1.1.2设备购置及安装费万元6083.756083.7535.26%1.2工程建设其他费用万元3710.353710.3521.51%1.2.1无形资产万元1878.011878.011.3预备费万元1832.341832.341.3.1基本预备费万元1015.921015.921.3.2涨价预备费万元816.42816.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元13817.3213817.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3434.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23372.6814618.9513878.0123372.6823372.6823372.681.1应收账款万元7011.804207.084908.267011.807011.807011.801.2存货万元10517.716310.627362.3910517.7110517.7110517.711.2.1原辅材料万元3155.311893.192208.723155.313155.313155.311.2.2燃料动力万元157.7794.66110.44157.77157.77157.771.2.3在产品万元4838.152902.893386.704838.154838.154838.151.2.4产成品万元2366.481419.891656.542366.482366.482366.481.3现金万元5843.173505.904090.225843.175843.175843.172流动负债万元19938.0911962.8513956.6619938.0919938.0919938.092.1应付账款万元19938.0911962.8513956.6619938.0919938.0919938.093流动资金万元3434.592060.752404.213434.593434.593434.594铺底流动资金万元1144.85686.92801.401144.851144.851144.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17251.91万元,其中:固定资产投资13817.32万元,占项目总投资的80.09%;流动资金3434.59万元,占项目总投资的19.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4023.22万元,占项目总投资的23.32%;设备购置费6083.75万元,占项目总投资的35.26%;其它投资3710.35万元,占项目总投资的21.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13817.32+3434.59=17251.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13817.3280.09%1.1项目建设投资万元13817.3280.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3434.5919.91%3总投资万元万元17251.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19313.40万元,总成本6779.02万元,利润总额12534.38万元,净利润286.19万元,增值税665.62万元,税金及附加9400.78万元,所得税3133.59万元;第二年收入22532.30万元,总成本7634.03万元,利润总额14898.27万元,净利润11173.70万元,增值税776.56万元,税金及附加299.50万元,所得税3724.57万元;第三年生产负荷100%,收入32189.00万元,总成本24146.09万元,利润总额8042.91万元,净利润6032.18万元,增值税1109.37万元,税金及附加339.44万元,所得税2010.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32189.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1109.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19313.4022532.3032189.0032189.0032189.001.1双光树脂镜片万元19313.4022532.3032189.0032189.0032189.002现价增加值万元6180.2

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