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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx直流电量测试仪项目立项申请报告年产xxx直流电量测试仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10346.48万元,同比增长32.37%(2530.02万元)。其中,主营业业务直流电量测试仪生产及销售收入为8502.13万元,占营业总收入的82.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2730.10万元,较去年同期相比增长640.51万元,增长率30.65%;实现净利润2047.57万元,较去年同期相比增长208.49万元,增长率11.34%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx直流电量测试仪项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积18969.48平方米(折合约28.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.32%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度180.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18969.48平方米,建筑物基底占地面积10683.61平方米,总建筑面积24091.24平方米,其中:规划建设主体工程18308.48平方米,项目规划绿化面积1806.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2147.17万元。(七)节能分析“年产xxx直流电量测试仪项目建设项目”,年用电量581441.44千瓦时,年总用水量17646.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.97吨标准煤/年。达产年综合节能量28.38吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7607.51万元,其中:固定资产投资5136.55万元,占项目总投资的67.52%;流动资金2470.96万元,占项目总投资的32.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16846.00万元,总成本费用13118.06万元,税金及附加137.58万元,利润总额3727.94万元,利税总额4379.72万元,税后净利润2795.95万元,达产年纳税总额1583.77万元;达产年投资利润率49.00%,投资利税率57.57%,投资回报率36.75%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位327个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地直流电量测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地直流电量测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx直流电量测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位327个,达产年纳税总额1583.77万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.00%,投资利税率57.57%,全部投资回报率36.75%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来,国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作,大力宣传推广,在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验;推进马德里商标国际注册便利化改革,优化服务。积极参加相关国际会议,参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流,在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制,制定工作方案,形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台,发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18969.4828.44亩1.1容积率1.271.2建筑系数56.32%1.3投资强度万元/亩180.611.4基底面积平方米10683.611.5总建筑面积平方米24091.241.6绿化面积平方米1806.34绿化率7.50%2总投资万元7607.512.1固定资产投资万元5136.552.1.1土建工程投资万元1860.612.1.1.1土建工程投资占比万元24.46%2.1.2设备投资万元2147.172.1.2.1设备投资占比28.22%2.1.3其它投资万元1128.772.1.3.1其它投资占比14.84%2.1.4固定资产投资占比67.52%2.2流动资金万元2470.962.2.1流动资金占比32.48%3收入万元16846.004总成本万元13118.065利润总额万元3727.946净利润万元2795.957所得税万元1.278增值税万元514.209税金及附加万元137.5810纳税总额万元1583.7711利税总额万元4379.7212投资利润率49.00%13投资利税率57.57%14投资回报率36.75%15回收期年4.2216设备数量台(套)11417年用电量千瓦时581441.4418年用水量立方米17646.6619总能耗吨标准煤72.9720节能率24.63%21节能量吨标准煤28.3822员工数量人327第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.32%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度180.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7553.317553.3118308.4818308.481555.401.1主要生产车间4531.994531.9910985.0910985.09964.351.2辅助生产车间2417.062417.065858.715858.71497.731.3其他生产车间604.26604.261061.891061.8993.322仓储工程1602.541602.543758.793758.79232.242.1成品贮存400.63400.63939.70939.7058.062.2原料仓储833.32833.321954.571954.57120.762.3辅助材料仓库368.58368.58864.52864.5253.423供配电工程85.4785.4785.4785.475.943.1供配电室85.4785.4785.4785.475.944给排水工程98.2998.2998.2998.295.314.1给排水98.2998.2998.2998.295.315服务性工程1014.941014.941014.941014.9462.715.1办公用房505.31505.31505.31505.3135.745.2生活服务509.63509.63509.63509.6332.976消防及环保工程286.32286.32286.32286.3219.906.1消防环保工程286.32286.32286.32286.3219.907项目总图工程42.7342.7342.7342.73-51.147.1场地及道路硬化2750.02452.99452.997.2场区围墙452.992750.022750.027.3安全保卫室42.7342.7342.7342.738绿化工程864.3930.25合计10683.6124091.2424091.241860.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5064.77万元,占计划投资的66.58%。其中:完成固定资产投资3266.54万元,占总投资的64.50%;完成流动资金投资1798.23,占总投资的35.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5064.771.1完成比例66.58%2完成固定资产投资万元3266.542.1完成比例64.50%3完成流动资金投资万元1798.233.1完成比例35.50%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员327人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元1022.872工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元291.763企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元101.844品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元133.175其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元87.376职工工资总额万元8757.22五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5136.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1860.612147.17180.615136.551.1工程费用万元1860.612147.1711228.181.1.1建筑工程费用万元1860.611860.6124.46%1.1.2设备购置及安装费万元2147.172147.1728.22%1.2工程建设其他费用万元1128.771128.7714.84%1.2.1无形资产万元555.84555.841.3预备费万元572.93572.931.3.1基本预备费万元258.94258.941.3.2涨价预备费万元313.99313.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5136.555136.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2470.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11228.185186.049134.2511228.1811228.1811228.181.1应收账款万元3368.451515.802357.923368.453368.453368.451.2存货万元5052.682273.713536.885052.685052.685052.681.2.1原辅材料万元1515.80682.111061.061515.801515.801515.801.2.2燃料动力万元75.7934.1153.0575.7975.7975.791.2.3在产品万元2324.231045.901626.962324.232324.232324.231.2.4产成品万元1136.85511.58795.801136.851136.851136.851.3现金万元2807.051263.171964.932807.052807.052807.052流动负债万元8757.223940.756130.058757.228757.228757.222.1应付账款万元8757.223940.756130.058757.228757.228757.223流动资金万元2470.961111.931729.672470.962470.962470.964铺底流动资金万元823.65370.64576.56823.65823.65823.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7607.51万元,其中:固定资产投资5136.55万元,占项目总投资的67.52%;流动资金2470.96万元,占项目总投资的32.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1860.61万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费2147.17万元,占项目总投资的28.22%;其它投资1128.77万元,占项目总投资的14.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5136.55+2470.96=7607.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5136.5567.52%1.1项目建设投资万元5136.5567.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2470.9632.48%3总投资万元万元7607.51二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7580.70万元,总成本4102.15万元,利润总额3478.55万元,净利润103.64万元,增值税231.39万元,税金及附加2608.91万元,所得税869.64万元;第二年收入11792.20万元,总成本5861.33万元,利润总额5930.87万元,净利润4448.15万元,增值税359.94万元,税金及附加119.07万元,所得税1482.72万元;第三年生产负荷100%,收入16846.00万元,总成本13118.06万元,利润总额3727.94万元,净利润2795.95万元,增值税514.20万元,税金及附加137.58万元,所得税931.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16846.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7580.7011792.2016846.0016846.0016846.001.1直流电量测试仪万元7580.7011792.2016846.0016846.0016846.002现价增加值万元2425.823773.5053
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