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泓域咨询MACRO/ 年产xxx质量流量计项目立项申请报告年产xxx质量流量计项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6851.54万元,同比增长8.79%(553.86万元)。其中,主营业业务质量流量计生产及销售收入为6087.39万元,占营业总收入的88.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1447.63万元,较去年同期相比增长240.46万元,增长率19.92%;实现净利润1085.72万元,较去年同期相比增长216.16万元,增长率24.86%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx质量流量计项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积16628.31平方米(折合约24.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.86%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度177.52万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16628.31平方米,建筑物基底占地面积10452.56平方米,总建筑面积26937.86平方米,其中:规划建设主体工程16740.00平方米,项目规划绿化面积2082.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1492.14万元。(七)节能分析“年产xxx质量流量计项目建设项目”,年用电量969231.79千瓦时,年总用水量4064.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.47吨标准煤/年。达产年综合节能量35.69吨标准煤/年,项目总节能率29.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5243.22万元,其中:固定资产投资4425.57万元,占项目总投资的84.41%;流动资金817.65万元,占项目总投资的15.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6800.00万元,总成本费用5247.59万元,税金及附加92.21万元,利润总额1552.41万元,利税总额1858.75万元,税后净利润1164.31万元,达产年纳税总额694.44万元;达产年投资利润率29.61%,投资利税率35.45%,投资回报率22.21%,全部投资回收期6.00年,提供就业职位147个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心质量流量计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心质量流量计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx质量流量计项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位147个,达产年纳税总额694.44万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.61%,投资利税率35.45%,全部投资回报率22.21%,全部投资回收期6.00年,固定资产投资回收期6.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16628.3124.93亩1.1容积率1.621.2建筑系数62.86%1.3投资强度万元/亩177.521.4基底面积平方米10452.561.5总建筑面积平方米26937.861.6绿化面积平方米2082.39绿化率7.73%2总投资万元5243.222.1固定资产投资万元4425.572.1.1土建工程投资万元1916.702.1.1.1土建工程投资占比万元36.56%2.1.2设备投资万元1492.142.1.2.1设备投资占比28.46%2.1.3其它投资万元1016.732.1.3.1其它投资占比19.39%2.1.4固定资产投资占比84.41%2.2流动资金万元817.652.2.1流动资金占比15.59%3收入万元6800.004总成本万元5247.595利润总额万元1552.416净利润万元1164.317所得税万元1.628增值税万元214.139税金及附加万元92.2110纳税总额万元694.4411利税总额万元1858.7512投资利润率29.61%13投资利税率35.45%14投资回报率22.21%15回收期年6.0016设备数量台(套)8917年用电量千瓦时969231.7918年用水量立方米4064.5919总能耗吨标准煤119.4720节能率29.07%21节能量吨标准煤35.6922员工数量人147第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.86%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度177.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7389.967389.9616740.0016740.001310.201.1主要生产车间4433.984433.9810044.0010044.00812.321.2辅助生产车间2364.792364.795356.805356.80419.261.3其他生产车间591.20591.20970.92970.9278.612仓储工程1567.881567.886628.616628.61377.312.1成品贮存391.97391.971657.151657.1594.332.2原料仓储815.30815.303446.883446.88196.202.3辅助材料仓库360.61360.611524.581524.5886.783供配电工程83.6283.6283.6283.625.353.1供配电室83.6283.6283.6283.625.354给排水工程96.1696.1696.1696.164.794.1给排水96.1696.1696.1696.164.795服务性工程992.99992.99992.99992.9956.525.1办公用房567.46567.46567.46567.4628.425.2生活服务425.53425.53425.53425.5325.176消防及环保工程280.13280.13280.13280.1317.946.1消防环保工程280.13280.13280.13280.1317.947项目总图工程41.8141.8141.8141.81113.167.1场地及道路硬化2880.21468.71468.717.2场区围墙468.712880.212880.217.3安全保卫室41.8141.8141.8141.818绿化工程898.0531.43合计10452.5626937.8626937.861916.70六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4444.84万元,占计划投资的84.77%。其中:完成固定资产投资3483.90万元,占总投资的78.38%;完成流动资金投资960.94,占总投资的21.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4444.841.1完成比例84.77%2完成固定资产投资万元3483.902.1完成比例78.38%3完成流动资金投资万元960.943.1完成比例21.62%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员147人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1001.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元415.972工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元148.953企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元42.174品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元65.075其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元48.936职工工资总额万元4506.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4425.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1916.701492.14177.524425.571.1工程费用万元1916.701492.145324.431.1.1建筑工程费用万元1916.701916.7036.56%1.1.2设备购置及安装费万元1492.141492.1428.46%1.2工程建设其他费用万元1016.731016.7319.39%1.2.1无形资产万元602.37602.371.3预备费万元414.36414.361.3.1基本预备费万元213.57213.571.3.2涨价预备费万元200.79200.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元4425.574425.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金817.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5324.432547.413099.235324.435324.435324.431.1应收账款万元1597.33958.401118.131597.331597.331597.331.2存货万元2395.991437.601677.202395.992395.992395.991.2.1原辅材料万元718.80431.28503.16718.80718.80718.801.2.2燃料动力万元35.9421.5625.1635.9435.9435.941.2.3在产品万元1102.16661.29771.511102.161102.161102.161.2.4产成品万元539.10323.46377.37539.10539.10539.101.3现金万元1331.11798.66931.781331.111331.111331.112流动负债万元4506.782704.073154.754506.784506.784506.782.1应付账款万元4506.782704.073154.754506.784506.784506.783流动资金万元817.65490.59572.35817.65817.65817.654铺底流动资金万元272.55163.53190.78272.55272.55272.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5243.22万元,其中:固定资产投资4425.57万元,占项目总投资的84.41%;流动资金817.65万元,占项目总投资的15.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1916.70万元,占项目总投资的36.56%;设备购置费1492.14万元,占项目总投资的28.46%;其它投资1016.73万元,占项目总投资的19.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4425.57+817.65=5243.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4425.5784.41%1.1项目建设投资万元4425.5784.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元817.6515.59%3总投资万元万元5243.22二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4080.00万元,总成本10738.43万元,利润总额-6658.43万元,净利润81.93万元,增值税128.48万元,税金及附加-4993.82万元,所得税-1664.61万元;第二年收入4760.00万元,总成本12166.29万元,利润总额-7406.29万元,净利润-5554.72万元,增值税149.89万元,税金及附加84.50万元,所得税-1851.57万元;第三年生产负荷100%,收入6800.00万元,总成本5247.59万元,利润总额1552.41万元,净利润1164.31万元,增值税214.13万元,税金及附加92.21万元,所得税388.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6800.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4080.004760.006800.006800.006800.001.1质量流量计万元4080.004760.006800.006800.006800.002现价增加值万元1305.601523.202176.002176

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