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泓域咨询MACRO/ 年产xx柴油打桩机项目立项申请报告年产xx柴油打桩机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6219.26万元,同比增长33.16%(1548.57万元)。其中,主营业业务柴油打桩机生产及销售收入为5346.95万元,占营业总收入的85.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1760.60万元,较去年同期相比增长378.13万元,增长率27.35%;实现净利润1320.45万元,较去年同期相比增长181.95万元,增长率15.98%。二、项目概况(一)项目名称年产xx柴油打桩机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积14020.34平方米(折合约21.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.49%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度166.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14020.34平方米,建筑物基底占地面积10023.14平方米,总建筑面积23694.37平方米,其中:规划建设主体工程15071.48平方米,项目规划绿化面积1277.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1072.17万元。(七)节能分析“年产xx柴油打桩机项目建设项目”,年用电量1364589.19千瓦时,年总用水量5255.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.16吨标准煤/年。达产年综合节能量68.69吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5023.45万元,其中:固定资产投资3497.10万元,占项目总投资的69.62%;流动资金1526.35万元,占项目总投资的30.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10351.00万元,总成本费用7827.34万元,税金及附加97.85万元,利润总额2523.66万元,利税总额2969.60万元,税后净利润1892.74万元,达产年纳税总额1076.85万元;达产年投资利润率50.24%,投资利税率59.11%,投资回报率37.68%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地柴油打桩机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地柴油打桩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx柴油打桩机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额1076.85万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.24%,投资利税率59.11%,全部投资回报率37.68%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14020.3421.02亩1.1容积率1.691.2建筑系数71.49%1.3投资强度万元/亩166.371.4基底面积平方米10023.141.5总建筑面积平方米23694.371.6绿化面积平方米1277.78绿化率5.39%2总投资万元5023.452.1固定资产投资万元3497.102.1.1土建工程投资万元1870.202.1.1.1土建工程投资占比万元37.23%2.1.2设备投资万元1072.172.1.2.1设备投资占比21.34%2.1.3其它投资万元554.732.1.3.1其它投资占比11.04%2.1.4固定资产投资占比69.62%2.2流动资金万元1526.352.2.1流动资金占比30.38%3收入万元10351.004总成本万元7827.345利润总额万元2523.666净利润万元1892.747所得税万元1.698增值税万元348.099税金及附加万元97.8510纳税总额万元1076.8511利税总额万元2969.6012投资利润率50.24%13投资利税率59.11%14投资回报率37.68%15回收期年4.1516设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1364589.1918年用水量立方米5255.9519总能耗吨标准煤168.1620节能率26.35%21节能量吨标准煤68.6922员工数量人190第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.49%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度166.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7086.367086.3615071.4815071.481308.551.1主要生产车间4251.824251.829042.899042.89811.301.2辅助生产车间2267.642267.644822.874822.87418.741.3其他生产车间566.91566.91874.15874.1578.512仓储工程1503.471503.475604.885604.88353.922.1成品贮存375.87375.871401.221401.2288.482.2原料仓储781.80781.802914.542914.54184.042.3辅助材料仓库345.80345.801289.121289.1281.403供配电工程80.1980.1980.1980.195.703.1供配电室80.1980.1980.1980.195.704给排水工程92.2192.2192.2192.215.094.1给排水92.2192.2192.2192.215.095服务性工程952.20952.20952.20952.2060.135.1办公用房452.94452.94452.94452.9434.915.2生活服务499.26499.26499.26499.2628.806消防及环保工程268.62268.62268.62268.6219.086.1消防环保工程268.62268.62268.62268.6219.087项目总图工程40.0940.0940.0940.0980.847.1场地及道路硬化2545.61499.05499.057.2场区围墙499.052545.612545.617.3安全保卫室40.0940.0940.0940.098绿化工程1053.8936.89合计10023.1423694.3723694.371870.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3185.96万元,占计划投资的63.42%。其中:完成固定资产投资1969.00万元,占总投资的61.80%;完成流动资金投资1216.96,占总投资的38.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3185.961.1完成比例63.42%2完成固定资产投资万元1969.002.1完成比例61.80%3完成流动资金投资万元1216.963.1完成比例38.20%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元770.182工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元147.883企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元56.834品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元89.065其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元55.576职工工资总额万元5586.49五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3497.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1870.201072.17166.373497.101.1工程费用万元1870.201072.177112.841.1.1建筑工程费用万元1870.201870.2037.23%1.1.2设备购置及安装费万元1072.171072.1721.34%1.2工程建设其他费用万元554.73554.7311.04%1.2.1无形资产万元278.11278.111.3预备费万元276.62276.621.3.1基本预备费万元119.23119.231.3.2涨价预备费万元157.39157.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元3497.103497.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1526.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7112.844426.904692.247112.847112.847112.841.1应收账款万元2133.851280.311600.392133.852133.852133.851.2存货万元3200.781920.472400.583200.783200.783200.781.2.1原辅材料万元960.23576.14720.18960.23960.23960.231.2.2燃料动力万元48.0128.8136.0148.0148.0148.011.2.3在产品万元1472.36883.421104.271472.361472.361472.361.2.4产成品万元720.18432.11540.13720.18720.18720.181.3现金万元1778.211066.931333.661778.211778.211778.212流动负债万元5586.493351.894189.875586.495586.495586.492.1应付账款万元5586.493351.894189.875586.495586.495586.493流动资金万元1526.35915.811144.761526.351526.351526.354铺底流动资金万元508.78305.27381.59508.78508.78508.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5023.45万元,其中:固定资产投资3497.10万元,占项目总投资的69.62%;流动资金1526.35万元,占项目总投资的30.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1870.20万元,占项目总投资的37.23%;设备购置费1072.17万元,占项目总投资的21.34%;其它投资554.73万元,占项目总投资的11.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3497.10+1526.35=5023.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3497.1069.62%1.1项目建设投资万元3497.1069.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1526.3530.38%3总投资万元万元5023.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6210.60万元,总成本5633.00万元,利润总额577.60万元,净利润81.14万元,增值税208.85万元,税金及附加433.20万元,所得税144.40万元;第二年收入7763.25万元,总成本6758.58万元,利润总额1004.67万元,净利润753.50万元,增值税261.07万元,税金及附加87.41万元,所得税251.17万元;第三年生产负荷100%,收入10351.00万元,总成本7827.34万元,利润总额2523.66万元,净利润1892.74万元,增值税348.09万元,税金及附加97.85万元,所得税630.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10351.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=348.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6210.607763.2510351.0010351.0010351.001.1柴油打桩机万元6210.607763.2510351.0010351.0010351.002现价增加值万元1987.392484.243312.323312.3

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