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泓域咨询MACRO/ 新建葡萄糖分析仪项目立项申请报告新建葡萄糖分析仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9379.98万元,同比增长16.95%(1359.47万元)。其中,主营业业务葡萄糖分析仪生产及销售收入为7871.39万元,占营业总收入的83.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2319.42万元,较去年同期相比增长381.52万元,增长率19.69%;实现净利润1739.57万元,较去年同期相比增长329.81万元,增长率23.39%。二、项目概况(一)项目名称新建葡萄糖分析仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积43054.85平方米(折合约64.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.76%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度163.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43054.85平方米,建筑物基底占地面积27882.32平方米,总建筑面积67596.11平方米,其中:规划建设主体工程47797.18平方米,项目规划绿化面积3624.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4169.23万元。(七)节能分析“新建葡萄糖分析仪项目建设项目”,年用电量1252385.47千瓦时,年总用水量13856.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.10吨标准煤/年。达产年综合节能量60.32吨标准煤/年,项目总节能率20.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13136.55万元,其中:固定资产投资10526.81万元,占项目总投资的80.13%;流动资金2609.74万元,占项目总投资的19.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18117.00万元,总成本费用14062.67万元,税金及附加239.33万元,利润总额4054.33万元,利税总额4852.88万元,税后净利润3040.75万元,达产年纳税总额1812.13万元;达产年投资利润率30.86%,投资利税率36.94%,投资回报率23.15%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位308个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区葡萄糖分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区葡萄糖分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建葡萄糖分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位308个,达产年纳税总额1812.13万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.86%,投资利税率36.94%,全部投资回报率23.15%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43054.8564.55亩1.1容积率1.571.2建筑系数64.76%1.3投资强度万元/亩163.081.4基底面积平方米27882.321.5总建筑面积平方米67596.111.6绿化面积平方米3624.62绿化率5.36%2总投资万元13136.552.1固定资产投资万元10526.812.1.1土建工程投资万元5629.472.1.1.1土建工程投资占比万元42.85%2.1.2设备投资万元4169.232.1.2.1设备投资占比31.74%2.1.3其它投资万元728.112.1.3.1其它投资占比5.54%2.1.4固定资产投资占比80.13%2.2流动资金万元2609.742.2.1流动资金占比19.87%3收入万元18117.004总成本万元14062.675利润总额万元4054.336净利润万元3040.757所得税万元1.578增值税万元559.229税金及附加万元239.3310纳税总额万元1812.1311利税总额万元4852.8812投资利润率30.86%13投资利税率36.94%14投资回报率23.15%15回收期年5.8216设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1252385.4718年用水量立方米13856.5219总能耗吨标准煤155.1020节能率20.76%21节能量吨标准煤60.3222员工数量人308第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.76%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度163.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19712.8019712.8047797.1847797.184378.661.1主要生产车间11827.6811827.6828678.3128678.312714.771.2辅助生产车间6308.106308.1015295.1015295.101401.171.3其他生产车间1577.021577.022772.242772.24262.722仓储工程4182.354182.3512869.3012869.30857.412.1成品贮存1045.591045.593217.323217.32214.352.2原料仓储2174.822174.826692.046692.04445.852.3辅助材料仓库961.94961.942959.942959.94197.203供配电工程223.06223.06223.06223.0616.723.1供配电室223.06223.06223.06223.0616.724给排水工程256.52256.52256.52256.5214.954.1给排水256.52256.52256.52256.5214.955服务性工程2648.822648.822648.822648.82176.485.1办公用房1568.651568.651568.651568.6598.315.2生活服务1080.171080.171080.171080.1773.296消防及环保工程747.25747.25747.25747.2556.016.1消防环保工程747.25747.25747.25747.2556.017项目总图工程111.53111.53111.53111.5328.607.1场地及道路硬化7435.091603.901603.907.2场区围墙1603.907435.097435.097.3安全保卫室111.53111.53111.53111.538绿化工程2875.34100.64合计27882.3267596.1167596.115629.47六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6832.03万元,占计划投资的52.01%。其中:完成固定资产投资5052.19万元,占总投资的73.95%;完成流动资金投资1779.84,占总投资的26.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6832.031.1完成比例52.01%2完成固定资产投资万元5052.192.1完成比例73.95%3完成流动资金投资万元1779.843.1完成比例26.05%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员308人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1171.472工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元236.283企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元90.704品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元128.065其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元82.076职工工资总额万元9143.59五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10526.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5629.474169.23163.0810526.811.1工程费用万元5629.474169.2311753.331.1.1建筑工程费用万元5629.475629.4742.85%1.1.2设备购置及安装费万元4169.234169.2331.74%1.2工程建设其他费用万元728.11728.115.54%1.2.1无形资产万元400.06400.061.3预备费万元328.05328.051.3.1基本预备费万元183.08183.081.3.2涨价预备费万元144.97144.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元10526.8110526.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2609.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11753.339052.6010117.1611753.3311753.3311753.331.1应收账款万元3526.002291.902820.803526.003526.003526.001.2存货万元5289.003437.854231.205289.005289.005289.001.2.1原辅材料万元1586.701031.361269.361586.701586.701586.701.2.2燃料动力万元79.3351.5763.4779.3379.3379.331.2.3在产品万元2432.941581.411946.352432.942432.942432.941.2.4产成品万元1190.03773.52952.021190.031190.031190.031.3现金万元2938.331909.922350.672938.332938.332938.332流动负债万元9143.595943.337314.879143.599143.599143.592.1应付账款万元9143.595943.337314.879143.599143.599143.593流动资金万元2609.741696.332087.792609.742609.742609.744铺底流动资金万元869.90565.44695.93869.90869.90869.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13136.55万元,其中:固定资产投资10526.81万元,占项目总投资的80.13%;流动资金2609.74万元,占项目总投资的19.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5629.47万元,占项目总投资的42.85%;设备购置费4169.23万元,占项目总投资的31.74%;其它投资728.11万元,占项目总投资的5.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10526.81+2609.74=13136.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10526.8180.13%1.1项目建设投资万元10526.8180.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2609.7419.87%3总投资万元万元13136.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11776.05万元,总成本4301.11万元,利润总额7474.94万元,净利润215.84万元,增值税363.49万元,税金及附加5606.20万元,所得税1868.73万元;第二年收入14493.60万元,总成本5066.18万元,利润总额9427.42万元,净利润7070.56万元,增值税447.38万元,税金及附加225.91万元,所得税2356.86万元;第三年生产负荷100%,收入18117.00万元,总成本14062.67万元,利润总额4054.33万元,净利润3040.75万元,增值税559.22万元,税金及附加239.33万元,所得税1013.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18117.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=559.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11776.0514493.6018117.0018117.0018117.001.1葡萄糖分析仪万元11776.0514493.6018117.0018117.0018117.002现价增加值万元3768.344637.955797.445797.445797.443增值税万元363.49447.38

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