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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建法兰式联轴器项目立项申请报告新建法兰式联轴器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入23496.27万元,同比增长17.48%(3496.28万元)。其中,主营业业务法兰式联轴器生产及销售收入为21344.74万元,占营业总收入的90.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4675.97万元,较去年同期相比增长1041.94万元,增长率28.67%;实现净利润3506.98万元,较去年同期相比增长648.52万元,增长率22.69%。二、项目概况(一)项目名称新建法兰式联轴器项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积40713.68平方米(折合约61.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度165.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40713.68平方米,建筑物基底占地面积31288.46平方米,总建筑面积48449.28平方米,其中:规划建设主体工程33777.43平方米,项目规划绿化面积3481.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费3638.06万元。(七)节能分析“新建法兰式联轴器项目建设项目”,年用电量1200392.60千瓦时,年总用水量24394.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.61吨标准煤/年。达产年综合节能量58.18吨标准煤/年,项目总节能率23.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12889.21万元,其中:固定资产投资10071.60万元,占项目总投资的78.14%;流动资金2817.61万元,占项目总投资的21.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28165.00万元,总成本费用22295.47万元,税金及附加260.01万元,利润总额5869.53万元,利税总额6939.13万元,税后净利润4402.15万元,达产年纳税总额2536.98万元;达产年投资利润率45.54%,投资利税率53.84%,投资回报率34.15%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位504个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区法兰式联轴器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区法兰式联轴器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建法兰式联轴器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位504个,达产年纳税总额2536.98万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.54%,投资利税率53.84%,全部投资回报率34.15%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40713.6861.04亩1.1容积率1.191.2建筑系数76.85%1.3投资强度万元/亩165.001.4基底面积平方米31288.461.5总建筑面积平方米48449.281.6绿化面积平方米3481.66绿化率7.19%2总投资万元12889.212.1固定资产投资万元10071.602.1.1土建工程投资万元4154.512.1.1.1土建工程投资占比万元32.23%2.1.2设备投资万元3638.062.1.2.1设备投资占比28.23%2.1.3其它投资万元2279.032.1.3.1其它投资占比17.68%2.1.4固定资产投资占比78.14%2.2流动资金万元2817.612.2.1流动资金占比21.86%3收入万元28165.004总成本万元22295.475利润总额万元5869.536净利润万元4402.157所得税万元1.198增值税万元809.599税金及附加万元260.0110纳税总额万元2536.9811利税总额万元6939.1312投资利润率45.54%13投资利税率53.84%14投资回报率34.15%15回收期年4.4316设备数量台(套)15517年用电量千瓦时1200392.6018年用水量立方米24394.0619总能耗吨标准煤149.6120节能率23.81%21节能量吨标准煤58.1822员工数量人504第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度165.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22120.9422120.9433777.4333777.433186.041.1主要生产车间13272.5613272.5620266.4620266.461975.341.2辅助生产车间7078.707078.7010808.7810808.781019.531.3其他生产车间1769.681769.681959.091959.09191.162仓储工程4693.274693.279536.709536.70654.222.1成品贮存1173.321173.322384.182384.18163.562.2原料仓储2440.502440.504959.084959.08340.192.3辅助材料仓库1079.451079.452193.442193.44150.473供配电工程250.31250.31250.31250.3119.323.1供配电室250.31250.31250.31250.3119.324给排水工程287.85287.85287.85287.8517.284.1给排水287.85287.85287.85287.8517.285服务性工程2972.402972.402972.402972.40203.915.1办公用房1337.581337.581337.581337.5891.535.2生活服务1634.821634.821634.821634.82121.646消防及环保工程838.53838.53838.53838.5364.716.1消防环保工程838.53838.53838.53838.5364.717项目总图工程125.15125.15125.15125.15-100.297.1场地及道路硬化8693.411805.141805.147.2场区围墙1805.148693.418693.417.3安全保卫室125.15125.15125.15125.158绿化工程3123.40109.32合计31288.4648449.2848449.284154.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9334.73万元,占计划投资的72.42%。其中:完成固定资产投资5639.57万元,占总投资的60.41%;完成流动资金投资3695.16,占总投资的39.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9334.731.1完成比例72.42%2完成固定资产投资万元5639.572.1完成比例60.41%3完成流动资金投资万元3695.163.1完成比例39.59%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员504人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1696.342工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元438.353企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元150.324品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元228.545其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元130.746职工工资总额万元16592.17五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10071.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4154.513638.06165.0010071.601.1工程费用万元4154.513638.0619409.781.1.1建筑工程费用万元4154.514154.5132.23%1.1.2设备购置及安装费万元3638.063638.0628.23%1.2工程建设其他费用万元2279.032279.0317.68%1.2.1无形资产万元918.76918.761.3预备费万元1360.271360.271.3.1基本预备费万元702.92702.921.3.2涨价预备费万元657.35657.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10071.6010071.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2817.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19409.7814273.7112314.9219409.7819409.7819409.781.1应收账款万元5822.933784.914076.055822.935822.935822.931.2存货万元8734.405677.366114.088734.408734.408734.401.2.1原辅材料万元2620.321703.211834.222620.322620.322620.321.2.2燃料动力万元131.0285.1691.71131.02131.02131.021.2.3在产品万元4017.822611.592812.484017.824017.824017.821.2.4产成品万元1965.241277.411375.671965.241965.241965.241.3现金万元4852.443154.093396.714852.444852.444852.442流动负债万元16592.1710784.9111614.5216592.1716592.1716592.172.1应付账款万元16592.1710784.9111614.5216592.1716592.1716592.173流动资金万元2817.611831.451972.332817.612817.612817.614铺底流动资金万元939.19610.48657.44939.19939.19939.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12889.21万元,其中:固定资产投资10071.60万元,占项目总投资的78.14%;流动资金2817.61万元,占项目总投资的21.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4154.51万元,占项目总投资的32.23%;设备购置费3638.06万元,占项目总投资的28.23%;其它投资2279.03万元,占项目总投资的17.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10071.60+2817.61=12889.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10071.6078.14%1.1项目建设投资万元10071.6078.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2817.6121.86%3总投资万元万元12889.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18307.25万元,总成本7127.04万元,利润总额11180.21万元,净利润226.00万元,增值税526.23万元,税金及附加8385.16万元,所得税2795.05万元;第二年收入19715.50万元,总成本7571.56万元,利润总额12143.94万元,净利润9107.95万元,增值税566.71万元,税金及附加230.86万元,所得税3035.99万元;第三年生产负荷100%,收入28165.00万元,总成本22295.47万元,利润总额5869.53万元,净利润4402.15万元,增值税809.59万元,税金及附加260.01万元,所得税1467.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28165.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=809.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18307.2519715.5028165.0028165.0028165.001.1法兰式联轴器万元18307.2519715.5028165.0028165.0028165.002现价增加值万元5858.326308.969012.809012.
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