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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx沥青粘度仪项目立项申请报告年产xx沥青粘度仪项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入8778.96万元,同比增长18.95%(1398.86万元)。其中,主营业业务沥青粘度仪生产及销售收入为8070.26万元,占营业总收入的91.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1843.42万元,较去年同期相比增长346.07万元,增长率23.11%;实现净利润1382.57万元,较去年同期相比增长221.79万元,增长率19.11%。二、项目概况(一)项目名称年产xx沥青粘度仪项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积35797.89平方米(折合约53.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度179.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35797.89平方米,建筑物基底占地面积26780.40平方米,总建筑面积52264.92平方米,其中:规划建设主体工程39677.11平方米,项目规划绿化面积3684.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4826.59万元。(七)节能分析“年产xx沥青粘度仪项目建设项目”,年用电量714068.02千瓦时,年总用水量14587.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.01吨标准煤/年。达产年综合节能量29.67吨标准煤/年,项目总节能率25.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11659.74万元,其中:固定资产投资9614.44万元,占项目总投资的82.46%;流动资金2045.30万元,占项目总投资的17.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15993.00万元,总成本费用12664.31万元,税金及附加198.29万元,利润总额3328.69万元,利税总额3986.11万元,税后净利润2496.52万元,达产年纳税总额1489.59万元;达产年投资利润率28.55%,投资利税率34.19%,投资回报率21.41%,全部投资回收期6.17年,提供就业职位302个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区沥青粘度仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区沥青粘度仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx沥青粘度仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位302个,达产年纳税总额1489.59万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.55%,投资利税率34.19%,全部投资回报率21.41%,全部投资回收期6.17年,固定资产投资回收期6.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35797.8953.67亩1.1容积率1.461.2建筑系数74.81%1.3投资强度万元/亩179.141.4基底面积平方米26780.401.5总建筑面积平方米52264.921.6绿化面积平方米3684.97绿化率7.05%2总投资万元11659.742.1固定资产投资万元9614.442.1.1土建工程投资万元3768.452.1.1.1土建工程投资占比万元32.32%2.1.2设备投资万元4826.592.1.2.1设备投资占比41.40%2.1.3其它投资万元1019.402.1.3.1其它投资占比8.74%2.1.4固定资产投资占比82.46%2.2流动资金万元2045.302.2.1流动资金占比17.54%3收入万元15993.004总成本万元12664.315利润总额万元3328.696净利润万元2496.527所得税万元1.468增值税万元459.139税金及附加万元198.2910纳税总额万元1489.5911利税总额万元3986.1112投资利润率28.55%13投资利税率34.19%14投资回报率21.41%15回收期年6.1716设备数量台(套)9817年用电量千瓦时714068.0218年用水量立方米14587.8719总能耗吨标准煤89.0120节能率25.40%21节能量吨标准煤29.6722员工数量人302第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.81%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度179.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18933.7418933.7439677.1139677.113146.921.1主要生产车间11360.2411360.2423806.2723806.271951.091.2辅助生产车间6058.806058.8012696.6812696.681007.011.3其他生产车间1514.701514.702301.272301.27188.822仓储工程4017.064017.068182.088182.08471.962.1成品贮存1004.261004.262045.522045.52117.992.2原料仓储2088.872088.874254.684254.68245.422.3辅助材料仓库923.92923.921881.881881.88108.553供配电工程214.24214.24214.24214.2413.903.1供配电室214.24214.24214.24214.2413.904给排水工程246.38246.38246.38246.3812.444.1给排水246.38246.38246.38246.3812.445服务性工程2544.142544.142544.142544.14146.755.1办公用房1340.421340.421340.421340.4264.945.2生活服务1203.721203.721203.721203.7264.226消防及环保工程717.71717.71717.71717.7146.576.1消防环保工程717.71717.71717.71717.7146.577项目总图工程107.12107.12107.12107.12-159.157.1场地及道路硬化7051.351509.831509.837.2场区围墙1509.837051.357051.357.3安全保卫室107.12107.12107.12107.128绿化工程2544.6789.06合计26780.4052264.9252264.923768.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5870.11万元,占计划投资的50.35%。其中:完成固定资产投资3929.37万元,占总投资的66.94%;完成流动资金投资1940.74,占总投资的33.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5870.111.1完成比例50.35%2完成固定资产投资万元3929.372.1完成比例66.94%3完成流动资金投资万元1940.743.1完成比例33.06%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员302人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元1011.492工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元297.093企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元94.284品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元143.245其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.385.3年工资额万元91.716职工工资总额万元9533.03五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9614.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3768.454826.59179.149614.441.1工程费用万元3768.454826.5911578.331.1.1建筑工程费用万元3768.453768.4532.32%1.1.2设备购置及安装费万元4826.594826.5941.40%1.2工程建设其他费用万元1019.401019.408.74%1.2.1无形资产万元533.43533.431.3预备费万元485.97485.971.3.1基本预备费万元249.86249.861.3.2涨价预备费万元236.11236.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元9614.449614.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2045.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11578.335990.767971.2211578.3311578.3311578.331.1应收账款万元3473.501910.422431.453473.503473.503473.501.2存货万元5210.252865.643647.175210.255210.255210.251.2.1原辅材料万元1563.08859.691094.151563.081563.081563.081.2.2燃料动力万元78.1542.9854.7178.1578.1578.151.2.3在产品万元2396.721318.191677.702396.722396.722396.721.2.4产成品万元1172.31644.77820.611172.311172.311172.311.3现金万元2894.581592.022026.212894.582894.582894.582流动负债万元9533.035243.176673.129533.039533.039533.032.1应付账款万元9533.035243.176673.129533.039533.039533.033流动资金万元2045.301124.911431.712045.302045.302045.304铺底流动资金万元681.76374.97477.24681.76681.76681.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11659.74万元,其中:固定资产投资9614.44万元,占项目总投资的82.46%;流动资金2045.30万元,占项目总投资的17.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3768.45万元,占项目总投资的32.32%;设备购置费4826.59万元,占项目总投资的41.40%;其它投资1019.40万元,占项目总投资的8.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9614.44+2045.30=11659.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9614.4482.46%1.1项目建设投资万元9614.4482.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2045.3017.54%3总投资万元万元11659.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8796.15万元,总成本15241.56万元,利润总额-6445.41万元,净利润173.49万元,增值税252.52万元,税金及附加-4834.06万元,所得税-1611.35万元;第二年收入11195.10万元,总成本18350.49万元,利润总额-7155.39万元,净利润-5366.54万元,增值税321.39万元,税金及附加181.76万元,所得税-1788.85万元;第三年生产负荷100%,收入15993.00万元,总成本12664.31万元,利润总额3328.69万元,净利润2496.52万元,增值税459.13万元,税金及附加198.29万元,所得税832.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15993.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8796.1511195.1015993.0015993.0015993.001.1沥青粘度仪万元8796.1511195.1015993.0015993.0015993.002现价增加值万元2814.773582.435117.765117.76511
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