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泓域咨询MACRO/ 新建数显人体秤项目立项申请报告新建数显人体秤项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7199.39万元,同比增长15.56%(969.24万元)。其中,主营业业务数显人体秤生产及销售收入为6175.97万元,占营业总收入的85.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1490.57万元,较去年同期相比增长352.79万元,增长率31.01%;实现净利润1117.93万元,较去年同期相比增长152.56万元,增长率15.80%。二、项目概况(一)项目名称新建数显人体秤项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积8610.97平方米(折合约12.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.92%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度189.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8610.97平方米,建筑物基底占地面积5590.24平方米,总建筑面积11452.59平方米,其中:规划建设主体工程7446.58平方米,项目规划绿化面积588.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1155.95万元。(七)节能分析“新建数显人体秤项目建设项目”,年用电量1270936.92千瓦时,年总用水量6457.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.75吨标准煤/年。达产年综合节能量60.96吨标准煤/年,项目总节能率23.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3348.80万元,其中:固定资产投资2452.25万元,占项目总投资的73.23%;流动资金896.55万元,占项目总投资的26.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8697.00万元,总成本费用6817.08万元,税金及附加65.56万元,利润总额1879.92万元,利税总额2204.78万元,税后净利润1409.94万元,达产年纳税总额794.84万元;达产年投资利润率56.14%,投资利税率65.84%,投资回报率42.10%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位128个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心数显人体秤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心数显人体秤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建数显人体秤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位128个,达产年纳税总额794.84万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.14%,投资利税率65.84%,全部投资回报率42.10%,全部投资回收期3.88年,固定资产投资回收期3.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8610.9712.91亩1.1容积率1.331.2建筑系数64.92%1.3投资强度万元/亩189.951.4基底面积平方米5590.241.5总建筑面积平方米11452.591.6绿化面积平方米588.35绿化率5.14%2总投资万元3348.802.1固定资产投资万元2452.252.1.1土建工程投资万元973.042.1.1.1土建工程投资占比万元29.06%2.1.2设备投资万元1155.952.1.2.1设备投资占比34.52%2.1.3其它投资万元323.262.1.3.1其它投资占比9.65%2.1.4固定资产投资占比73.23%2.2流动资金万元896.552.2.1流动资金占比26.77%3收入万元8697.004总成本万元6817.085利润总额万元1879.926净利润万元1409.947所得税万元1.338增值税万元259.309税金及附加万元65.5610纳税总额万元794.8411利税总额万元2204.7812投资利润率56.14%13投资利税率65.84%14投资回报率42.10%15回收期年3.8816设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1270936.9218年用水量立方米6457.7619总能耗吨标准煤156.7520节能率23.09%21节能量吨标准煤60.9622员工数量人128第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.92%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度189.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3952.303952.307446.587446.58695.951.1主要生产车间2371.382371.384467.954467.95431.491.2辅助生产车间1264.741264.742382.912382.91222.701.3其他生产车间316.18316.18431.90431.9041.762仓储工程838.54838.542603.912603.91176.992.1成品贮存209.63209.63650.98650.9844.252.2原料仓储436.04436.041354.031354.0392.032.3辅助材料仓库192.86192.86598.90598.9040.713供配电工程44.7244.7244.7244.723.423.1供配电室44.7244.7244.7244.723.424给排水工程51.4351.4351.4351.433.064.1给排水51.4351.4351.4351.433.065服务性工程531.07531.07531.07531.0736.105.1办公用房298.04298.04298.04298.0419.025.2生活服务233.03233.03233.03233.0321.366消防及环保工程149.82149.82149.82149.8211.466.1消防环保工程149.82149.82149.82149.8211.467项目总图工程22.3622.3622.3622.3628.437.1场地及道路硬化1470.04258.79258.797.2场区围墙258.791470.041470.047.3安全保卫室22.3622.3622.3622.368绿化工程503.7517.63合计5590.2411452.5911452.59973.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2413.84万元,占计划投资的72.08%。其中:完成固定资产投资1768.75万元,占总投资的73.28%;完成流动资金投资645.09,占总投资的26.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2413.841.1完成比例72.08%2完成固定资产投资万元1768.752.1完成比例73.28%3完成流动资金投资万元645.093.1完成比例26.72%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员128人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人871.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元498.572工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元127.773企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元38.684品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元55.035其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.605.3年工资额万元30.056职工工资总额万元4530.55五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2452.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元973.041155.95189.952452.251.1工程费用万元973.041155.955427.101.1.1建筑工程费用万元973.04973.0429.06%1.1.2设备购置及安装费万元1155.951155.9534.52%1.2工程建设其他费用万元323.26323.269.65%1.2.1无形资产万元145.35145.351.3预备费万元177.91177.911.3.1基本预备费万元106.45106.451.3.2涨价预备费万元71.4671.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2452.252452.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5427.103045.175024.445427.105427.105427.101.1应收账款万元1628.13732.661221.101628.131628.131628.131.2存货万元2442.201098.991831.652442.202442.202442.201.2.1原辅材料万元732.66329.70549.50732.66732.66732.661.2.2燃料动力万元36.6316.4827.4736.6336.6336.631.2.3在产品万元1123.41505.54842.561123.411123.411123.411.2.4产成品万元549.50247.27412.12549.50549.50549.501.3现金万元1356.78610.551017.581356.781356.781356.782流动负债万元4530.552038.753397.914530.554530.554530.552.1应付账款万元4530.552038.753397.914530.554530.554530.553流动资金万元896.55403.45672.41896.55896.55896.554铺底流动资金万元298.85134.48224.14298.85298.85298.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3348.80万元,其中:固定资产投资2452.25万元,占项目总投资的73.23%;流动资金896.55万元,占项目总投资的26.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资973.04万元,占项目总投资的29.06%;设备购置费1155.95万元,占项目总投资的34.52%;其它投资323.26万元,占项目总投资的9.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2452.25+896.55=3348.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2452.2573.23%1.1项目建设投资万元2452.2573.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元896.5526.77%3总投资万元万元3348.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3913.65万元,总成本19869.23万元,利润总额-15955.58万元,净利润48.45万元,增值税116.69万元,税金及附加-11966.68万元,所得税-3988.89万元;第二年收入6522.75万元,总成本29267.38万元,利润总额-22744.63万元,净利润-17058.47万元,增值税194.48万元,税金及附加57.78万元,所得税-5686.16万元;第三年生产负荷100%,收入8697.00万元,总成本6817.08万元,利润总额1879.92万元,净利润1409.94万元,增值税259.30万元,税金及附加65.56万元,所得税469.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8697.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=259.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3913.656522.758697.008697.008697.001.1数显人体秤万元3913.656522.758697.008697.008697.002现价增加值万元1252.372087.2827

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