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泓域咨询MACRO/ 新建散装水泥设备项目立项申请报告新建散装水泥设备项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10356.38万元,同比增长30.83%(2440.59万元)。其中,主营业业务散装水泥设备生产及销售收入为9837.55万元,占营业总收入的94.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2789.67万元,较去年同期相比增长631.81万元,增长率29.28%;实现净利润2092.25万元,较去年同期相比增长345.16万元,增长率19.76%。二、项目概况(一)项目名称新建散装水泥设备项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积21023.84平方米(折合约31.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度164.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21023.84平方米,建筑物基底占地面积13762.21平方米,总建筑面积30905.04平方米,其中:规划建设主体工程23365.09平方米,项目规划绿化面积2252.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2440.90万元。(七)节能分析“新建散装水泥设备项目建设项目”,年用电量601945.67千瓦时,年总用水量10882.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.91吨标准煤/年。达产年综合节能量27.71吨标准煤/年,项目总节能率24.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7335.09万元,其中:固定资产投资5182.20万元,占项目总投资的70.65%;流动资金2152.89万元,占项目总投资的29.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15063.00万元,总成本费用11479.47万元,税金及附加143.41万元,利润总额3583.53万元,利税总额4221.22万元,税后净利润2687.65万元,达产年纳税总额1533.57万元;达产年投资利润率48.85%,投资利税率57.55%,投资回报率36.64%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区散装水泥设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区散装水泥设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建散装水泥设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1533.57万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.85%,投资利税率57.55%,全部投资回报率36.64%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21023.8431.52亩1.1容积率1.471.2建筑系数65.46%1.3投资强度万元/亩164.411.4基底面积平方米13762.211.5总建筑面积平方米30905.041.6绿化面积平方米2252.13绿化率7.29%2总投资万元7335.092.1固定资产投资万元5182.202.1.1土建工程投资万元2559.852.1.1.1土建工程投资占比万元34.90%2.1.2设备投资万元2440.902.1.2.1设备投资占比33.28%2.1.3其它投资万元181.452.1.3.1其它投资占比2.47%2.1.4固定资产投资占比70.65%2.2流动资金万元2152.892.2.1流动资金占比29.35%3收入万元15063.004总成本万元11479.475利润总额万元3583.536净利润万元2687.657所得税万元1.478增值税万元494.289税金及附加万元143.4110纳税总额万元1533.5711利税总额万元4221.2212投资利润率48.85%13投资利税率57.55%14投资回报率36.64%15回收期年4.2316设备数量台(套)8917年用电量千瓦时601945.6718年用水量立方米10882.6119总能耗吨标准煤74.9120节能率24.39%21节能量吨标准煤27.7122员工数量人270第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度164.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9729.889729.8823365.0923365.092128.851.1主要生产车间5837.935837.9314019.0514019.051319.891.2辅助生产车间3113.563113.567476.837476.83681.231.3其他生产车间778.39778.391355.181355.18127.732仓储工程2064.332064.334900.974900.97324.762.1成品贮存516.08516.081225.241225.2481.192.2原料仓储1073.451073.452548.502548.50168.882.3辅助材料仓库474.80474.801127.221127.2274.693供配电工程110.10110.10110.10110.108.213.1供配电室110.10110.10110.10110.108.214给排水工程126.61126.61126.61126.617.344.1给排水126.61126.61126.61126.617.345服务性工程1307.411307.411307.411307.4186.635.1办公用房679.84679.84679.84679.8438.615.2生活服务627.57627.57627.57627.5744.656消防及环保工程368.83368.83368.83368.8327.506.1消防环保工程368.83368.83368.83368.8327.507项目总图工程55.0555.0555.0555.05-66.917.1场地及道路硬化3834.39658.13658.137.2场区围墙658.133834.393834.397.3安全保卫室55.0555.0555.0555.058绿化工程1242.0743.47合计13762.2130905.0430905.042559.85六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5191.04万元,占计划投资的70.77%。其中:完成固定资产投资3276.57万元,占总投资的63.12%;完成流动资金投资1914.47,占总投资的36.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5191.041.1完成比例70.77%2完成固定资产投资万元3276.572.1完成比例63.12%3完成流动资金投资万元1914.473.1完成比例36.88%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元975.952工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.162.3年工资额万元232.623企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元81.394品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元124.715其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.125.3年工资额万元71.836职工工资总额万元8498.78五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5182.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2559.852440.90164.415182.201.1工程费用万元2559.852440.9010651.671.1.1建筑工程费用万元2559.852559.8534.90%1.1.2设备购置及安装费万元2440.902440.9033.28%1.2工程建设其他费用万元181.45181.452.47%1.2.1无形资产万元83.4183.411.3预备费万元98.0498.041.3.1基本预备费万元50.7650.761.3.2涨价预备费万元47.2847.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元5182.205182.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2152.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10651.675127.017282.0610651.6710651.6710651.671.1应收账款万元3195.501437.982556.403195.503195.503195.501.2存货万元4793.252156.963834.604793.254793.254793.251.2.1原辅材料万元1437.97647.091150.381437.971437.971437.971.2.2燃料动力万元71.9032.3557.5271.9071.9071.901.2.3在产品万元2204.89992.201763.922204.892204.892204.891.2.4产成品万元1078.48485.32862.791078.481078.481078.481.3现金万元2662.921198.312130.332662.922662.922662.922流动负债万元8498.783824.456799.028498.788498.788498.782.1应付账款万元8498.783824.456799.028498.788498.788498.783流动资金万元2152.89968.801722.312152.892152.892152.894铺底流动资金万元717.62322.93574.10717.62717.62717.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7335.09万元,其中:固定资产投资5182.20万元,占项目总投资的70.65%;流动资金2152.89万元,占项目总投资的29.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2559.85万元,占项目总投资的34.90%;设备购置费2440.90万元,占项目总投资的33.28%;其它投资181.45万元,占项目总投资的2.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5182.20+2152.89=7335.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5182.2070.65%1.1项目建设投资万元5182.2070.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2152.8929.35%3总投资万元万元7335.09二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6778.35万元,总成本15549.14万元,利润总额-8770.79万元,净利润110.79万元,增值税222.43万元,税金及附加-6578.09万元,所得税-2192.70万元;第二年收入12050.40万元,总成本24856.65万元,利润总额-12806.25万元,净利润-9604.69万元,增值税395.42万元,税金及附加131.55万元,所得税-3201.56万元;第三年生产负荷100%,收入15063.00万元,总成本11479.47万元,利润总额3583.53万元,净利润2687.65万元,增值税494.28万元,税金及附加143.41万元,所得税895.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15063.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=494.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6778.3512050.4015063.0015063.0015063.001.1散装水泥设备万元6778.3512050.4015063.0015063.0015063.002现价增加值万元2169.073856.134
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