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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx振荡机项目立项申请报告年产xx振荡机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入24716.61万元,同比增长12.18%(2683.76万元)。其中,主营业业务振荡机生产及销售收入为22304.32万元,占营业总收入的90.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5441.75万元,较去年同期相比增长803.30万元,增长率17.32%;实现净利润4081.31万元,较去年同期相比增长566.62万元,增长率16.12%。二、项目概况(一)项目名称年产xx振荡机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积55867.92平方米(折合约83.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.47%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度196.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55867.92平方米,建筑物基底占地面积43280.88平方米,总建筑面积93858.11平方米,其中:规划建设主体工程74095.24平方米,项目规划绿化面积6460.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费6876.61万元。(七)节能分析“年产xx振荡机项目建设项目”,年用电量1274028.83千瓦时,年总用水量19392.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.24吨标准煤/年。达产年综合节能量64.63吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19719.80万元,其中:固定资产投资16427.85万元,占项目总投资的83.31%;流动资金3291.95万元,占项目总投资的16.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23637.00万元,总成本费用18144.26万元,税金及附加314.39万元,利润总额5492.74万元,利税总额6564.75万元,税后净利润4119.56万元,达产年纳税总额2445.19万元;达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.29%,投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位474个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地振荡机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地振荡机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx振荡机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位474个,达产年纳税总额2445.19万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.29%,全部投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55867.9283.76亩1.1容积率1.681.2建筑系数77.47%1.3投资强度万元/亩196.131.4基底面积平方米43280.881.5总建筑面积平方米93858.111.6绿化面积平方米6460.93绿化率6.88%2总投资万元19719.802.1固定资产投资万元16427.852.1.1土建工程投资万元7094.472.1.1.1土建工程投资占比万元35.98%2.1.2设备投资万元6876.612.1.2.1设备投资占比34.87%2.1.3其它投资万元2456.772.1.3.1其它投资占比12.46%2.1.4固定资产投资占比83.31%2.2流动资金万元3291.952.2.1流动资金占比16.69%3收入万元23637.004总成本万元18144.265利润总额万元5492.746净利润万元4119.567所得税万元1.688增值税万元757.629税金及附加万元314.3910纳税总额万元2445.1911利税总额万元6564.7512投资利润率27.85%13投资利税率33.29%14投资回报率20.89%15回收期年6.2916设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1274028.8318年用水量立方米19392.3019总能耗吨标准煤158.2420节能率23.62%21节能量吨标准煤64.6322员工数量人474第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.47%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度196.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30599.5830599.5874095.2474095.246160.721.1主要生产车间18359.7518359.7544457.1444457.143819.651.2辅助生产车间9791.879791.8723710.4823710.481971.431.3其他生产车间2447.972447.974297.524297.52369.642仓储工程6492.136492.1312845.8712845.87776.792.1成品贮存1623.031623.033211.473211.47194.202.2原料仓储3375.913375.916679.856679.85403.932.3辅助材料仓库1493.191493.192954.552954.55178.663供配电工程346.25346.25346.25346.2523.553.1供配电室346.25346.25346.25346.2523.554给排水工程398.18398.18398.18398.1821.074.1给排水398.18398.18398.18398.1821.075服务性工程4111.684111.684111.684111.68248.635.1办公用房2318.172318.172318.172318.17140.555.2生活服务1793.511793.511793.511793.51118.236消防及环保工程1159.931159.931159.931159.9378.916.1消防环保工程1159.931159.931159.931159.9378.917项目总图工程173.12173.12173.12173.12-348.337.1场地及道路硬化11528.072182.442182.447.2场区围墙2182.4411528.0711528.077.3安全保卫室173.12173.12173.12173.128绿化工程3803.72133.13合计43280.8893858.1193858.117094.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17760.67万元,占计划投资的90.07%。其中:完成固定资产投资12363.22万元,占总投资的69.61%;完成流动资金投资5397.45,占总投资的30.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17760.671.1完成比例90.07%2完成固定资产投资万元12363.222.1完成比例69.61%3完成流动资金投资万元5397.453.1完成比例30.39%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员474人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元1498.222工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元475.223企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.253.3年工资额万元143.584品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元217.345其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.225.3年工资额万元132.366职工工资总额万元12433.68五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16427.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7094.476876.61196.1316427.851.1工程费用万元7094.476876.6115725.631.1.1建筑工程费用万元7094.477094.4735.98%1.1.2设备购置及安装费万元6876.616876.6134.87%1.2工程建设其他费用万元2456.772456.7712.46%1.2.1无形资产万元1129.881129.881.3预备费万元1326.891326.891.3.1基本预备费万元586.43586.431.3.2涨价预备费万元740.46740.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元16427.8516427.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3291.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15725.639775.7412292.3015725.6315725.6315725.631.1应收账款万元4717.693066.503302.384717.694717.694717.691.2存货万元7076.534599.754953.577076.537076.537076.531.2.1原辅材料万元2122.961379.921486.072122.962122.962122.961.2.2燃料动力万元106.1569.0074.30106.15106.15106.151.2.3在产品万元3255.202115.882278.643255.203255.203255.201.2.4产成品万元1592.221034.941114.551592.221592.221592.221.3现金万元3931.412555.412751.993931.413931.413931.412流动负债万元12433.688081.898703.5812433.6812433.6812433.682.1应付账款万元12433.688081.898703.5812433.6812433.6812433.683流动资金万元3291.952139.772304.363291.953291.953291.954铺底流动资金万元1097.31713.26768.121097.311097.311097.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19719.80万元,其中:固定资产投资16427.85万元,占项目总投资的83.31%;流动资金3291.95万元,占项目总投资的16.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7094.47万元,占项目总投资的35.98%;设备购置费6876.61万元,占项目总投资的34.87%;其它投资2456.77万元,占项目总投资的12.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16427.85+3291.95=19719.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16427.8583.31%1.1项目建设投资万元16427.8583.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3291.9516.69%3总投资万元万元19719.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15364.05万元,总成本4911.60万元,利润总额10452.45万元,净利润282.57万元,增值税492.45万元,税金及附加7839.34万元,所得税2613.11万元;第二年收入16545.90万元,总成本5221.74万元,利润总额11324.16万元,净利润8493.12万元,增值税530.33万元,税金及附加287.11万元,所得税2831.04万元;第三年生产负荷100%,收入23637.00万元,总成本18144.26万元,利润总额5492.74万元,净利润4119.56万元,增值税757.62万元,税金及附加314.39万元,所得税1373.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23637.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=757.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15364.0516545.9023637.0023637.0023637.001.1振荡机万元15364.0516545.9023637.0023637.0023637.002现价增加值万元4916.505294.697563.847563.847563
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