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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx内齿轮泵项目立项申请报告年产xx内齿轮泵项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入21630.70万元,同比增长14.38%(2718.89万元)。其中,主营业业务内齿轮泵生产及销售收入为20446.65万元,占营业总收入的94.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4809.66万元,较去年同期相比增长1089.59万元,增长率29.29%;实现净利润3607.24万元,较去年同期相比增长524.65万元,增长率17.02%。二、项目概况(一)项目名称年产xx内齿轮泵项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积32749.70平方米(折合约49.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.56%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度189.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32749.70平方米,建筑物基底占地面积17213.24平方米,总建筑面积43229.60平方米,其中:规划建设主体工程29298.62平方米,项目规划绿化面积3348.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3753.68万元。(七)节能分析“年产xx内齿轮泵项目建设项目”,年用电量914472.47千瓦时,年总用水量22645.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.32吨标准煤/年。达产年综合节能量46.69吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12160.38万元,其中:固定资产投资9287.76万元,占项目总投资的76.38%;流动资金2872.62万元,占项目总投资的23.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24768.00万元,总成本费用19224.78万元,税金及附加222.75万元,利润总额5543.22万元,利税总额6530.55万元,税后净利润4157.41万元,达产年纳税总额2373.14万元;达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.70%,投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区内齿轮泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区内齿轮泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx内齿轮泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2373.14万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.70%,全部投资回报率34.19%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32749.7049.10亩1.1容积率1.321.2建筑系数52.56%1.3投资强度万元/亩189.161.4基底面积平方米17213.241.5总建筑面积平方米43229.601.6绿化面积平方米3348.53绿化率7.75%2总投资万元12160.382.1固定资产投资万元9287.762.1.1土建工程投资万元3076.952.1.1.1土建工程投资占比万元25.30%2.1.2设备投资万元3753.682.1.2.1设备投资占比30.87%2.1.3其它投资万元2457.132.1.3.1其它投资占比20.21%2.1.4固定资产投资占比76.38%2.2流动资金万元2872.622.2.1流动资金占比23.62%3收入万元24768.004总成本万元19224.785利润总额万元5543.226净利润万元4157.417所得税万元1.328增值税万元764.589税金及附加万元222.7510纳税总额万元2373.1411利税总额万元6530.5512投资利润率45.58%13投资利税率53.70%14投资回报率34.19%15回收期年4.4216设备数量台(套)10317年用电量千瓦时914472.4718年用水量立方米22645.1119总能耗吨标准煤114.3220节能率28.30%21节能量吨标准煤46.6922员工数量人421第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.56%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度189.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12169.7612169.7629298.6229298.622293.921.1主要生产车间7301.867301.8617579.1717579.171422.231.2辅助生产车间3894.323894.329375.569375.56734.051.3其他生产车间973.58973.581699.321699.32137.642仓储工程2581.992581.999055.149055.14515.612.1成品贮存645.50645.502263.782263.78128.902.2原料仓储1342.631342.634708.674708.67268.122.3辅助材料仓库593.86593.862082.682082.68118.593供配电工程137.71137.71137.71137.718.823.1供配电室137.71137.71137.71137.718.824给排水工程158.36158.36158.36158.367.894.1给排水158.36158.36158.36158.367.895服务性工程1635.261635.261635.261635.2693.115.1办公用房940.60940.60940.60940.6039.285.2生活服务694.66694.66694.66694.6654.866消防及环保工程461.31461.31461.31461.3129.556.1消防环保工程461.31461.31461.31461.3129.557项目总图工程68.8568.8568.8568.8564.467.1场地及道路硬化4659.50745.86745.867.2场区围墙745.864659.504659.507.3安全保卫室68.8568.8568.8568.858绿化工程1816.9963.59合计17213.2443229.6043229.603076.95六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9591.94万元,占计划投资的78.88%。其中:完成固定资产投资6483.41万元,占总投资的67.59%;完成流动资金投资3108.53,占总投资的32.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9591.941.1完成比例78.88%2完成固定资产投资万元6483.412.1完成比例67.59%3完成流动资金投资万元3108.533.1完成比例32.41%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元1447.702工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元340.123企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元117.034品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元195.705其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元111.376职工工资总额万元15551.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9287.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3076.953753.68189.169287.761.1工程费用万元3076.953753.6818424.331.1.1建筑工程费用万元3076.953076.9525.30%1.1.2设备购置及安装费万元3753.683753.6830.87%1.2工程建设其他费用万元2457.132457.1320.21%1.2.1无形资产万元1207.611207.611.3预备费万元1249.521249.521.3.1基本预备费万元632.93632.931.3.2涨价预备费万元616.59616.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元9287.769287.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2872.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18424.337739.1813356.0018424.3318424.3318424.331.1应收账款万元5527.302487.284145.475527.305527.305527.301.2存货万元8290.953730.936218.218290.958290.958290.951.2.1原辅材料万元2487.291119.281865.462487.292487.292487.291.2.2燃料动力万元124.3655.9693.27124.36124.36124.361.2.3在产品万元3813.841716.232860.383813.843813.843813.841.2.4产成品万元1865.46839.461399.101865.461865.461865.461.3现金万元4606.082072.743454.564606.084606.084606.082流动负债万元15551.716998.2711663.7815551.7115551.7115551.712.1应付账款万元15551.716998.2711663.7815551.7115551.7115551.713流动资金万元2872.621292.682154.472872.622872.622872.624铺底流动资金万元957.53430.89718.15957.53957.53957.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12160.38万元,其中:固定资产投资9287.76万元,占项目总投资的76.38%;流动资金2872.62万元,占项目总投资的23.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3076.95万元,占项目总投资的25.30%;设备购置费3753.68万元,占项目总投资的30.87%;其它投资2457.13万元,占项目总投资的20.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9287.76+2872.62=12160.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9287.7676.38%1.1项目建设投资万元9287.7676.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2872.6223.62%3总投资万元万元12160.38二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11145.60万元,总成本11252.78万元,利润总额-107.18万元,净利润172.29万元,增值税344.06万元,税金及附加-80.39万元,所得税-26.80万元;第二年收入18576.00万元,总成本16907.83万元,利润总额1668.17万元,净利润1251.13万元,增值税573.44万元,税金及附加199.81万元,所得税417.04万元;第三年生产负荷100%,收入24768.00万元,总成本19224.78万元,利润总额5543.22万元,净利润4157.41万元,增值税764.58万元,税金及附加222.75万元,所得税1385.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24768.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=764.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11145.6018576.0024768.0024768.0024768.001.1内齿轮泵万元11145.6018576.0024768.0024768.0024768.002现价增加值万元3566.595944.327925.767925.767
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