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泓域咨询MACRO/ 木壁炉投资项目立项申请报告木壁炉投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12184.96万元,同比增长24.17%(2371.46万元)。其中,主营业业务木壁炉生产及销售收入为10359.11万元,占营业总收入的85.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2623.50万元,较去年同期相比增长611.20万元,增长率30.37%;实现净利润1967.63万元,较去年同期相比增长315.85万元,增长率19.12%。二、项目概况(一)项目名称木壁炉投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22351.17平方米(折合约33.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.09%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度199.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22351.17平方米,建筑物基底占地面积13207.31平方米,总建筑面积29503.54平方米,其中:规划建设主体工程21595.06平方米,项目规划绿化面积1632.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2697.64万元。(七)节能分析“木壁炉投资项目建设项目”,年用电量1365158.75千瓦时,年总用水量6046.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.30吨标准煤/年。达产年综合节能量56.10吨标准煤/年,项目总节能率29.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8223.97万元,其中:固定资产投资6670.84万元,占项目总投资的81.11%;流动资金1553.13万元,占项目总投资的18.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11265.00万元,总成本费用8653.37万元,税金及附加132.63万元,利润总额2611.63万元,利税总额3104.48万元,税后净利润1958.72万元,达产年纳税总额1145.76万元;达产年投资利润率31.76%,投资利税率37.75%,投资回报率23.82%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区木壁炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区木壁炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“木壁炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1145.76万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.76%,投资利税率37.75%,全部投资回报率23.82%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22351.1733.51亩1.1容积率1.321.2建筑系数59.09%1.3投资强度万元/亩199.071.4基底面积平方米13207.311.5总建筑面积平方米29503.541.6绿化面积平方米1632.32绿化率5.53%2总投资万元8223.972.1固定资产投资万元6670.842.1.1土建工程投资万元2425.742.1.1.1土建工程投资占比万元29.50%2.1.2设备投资万元2697.642.1.2.1设备投资占比32.80%2.1.3其它投资万元1547.462.1.3.1其它投资占比18.82%2.1.4固定资产投资占比81.11%2.2流动资金万元1553.132.2.1流动资金占比18.89%3收入万元11265.004总成本万元8653.375利润总额万元2611.636净利润万元1958.727所得税万元1.328增值税万元360.229税金及附加万元132.6310纳税总额万元1145.7611利税总额万元3104.4812投资利润率31.76%13投资利税率37.75%14投资回报率23.82%15回收期年5.7016设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1365158.7518年用水量立方米6046.6119总能耗吨标准煤168.3020节能率29.31%21节能量吨标准煤56.1022员工数量人208第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.09%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度199.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9337.579337.5721595.0621595.061953.071.1主要生产车间5602.545602.5412957.0412957.041210.901.2辅助生产车间2988.022988.026910.426910.42624.981.3其他生产车间747.01747.011252.511252.51117.182仓储工程1981.101981.105140.515140.51338.122.1成品贮存495.27495.271285.131285.1384.532.2原料仓储1030.171030.172673.072673.07175.822.3辅助材料仓库455.65455.651182.321182.3277.773供配电工程105.66105.66105.66105.667.823.1供配电室105.66105.66105.66105.667.824给排水工程121.51121.51121.51121.516.994.1给排水121.51121.51121.51121.516.995服务性工程1254.691254.691254.691254.6982.535.1办公用房598.69598.69598.69598.6942.455.2生活服务656.00656.00656.00656.0041.426消防及环保工程353.96353.96353.96353.9626.196.1消防环保工程353.96353.96353.96353.9626.197项目总图工程52.8352.8352.8352.83-35.107.1场地及道路硬化3422.00668.63668.637.2场区围墙668.633422.003422.007.3安全保卫室52.8352.8352.8352.838绿化工程1317.8046.12合计13207.3129503.5429503.542425.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7510.32万元,占计划投资的91.32%。其中:完成固定资产投资5550.71万元,占总投资的73.91%;完成流动资金投资1959.61,占总投资的26.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7510.321.1完成比例91.32%2完成固定资产投资万元5550.712.1完成比例73.91%3完成流动资金投资万元1959.613.1完成比例26.09%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元800.022工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元175.393企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元60.854品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元98.875其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元77.516职工工资总额万元5316.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6670.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2425.742697.64199.076670.841.1工程费用万元2425.742697.646869.461.1.1建筑工程费用万元2425.742425.7429.50%1.1.2设备购置及安装费万元2697.642697.6432.80%1.2工程建设其他费用万元1547.461547.4618.82%1.2.1无形资产万元649.04649.041.3预备费万元898.42898.421.3.1基本预备费万元511.41511.411.3.2涨价预备费万元387.01387.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元6670.846670.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1553.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6869.465495.256650.246869.466869.466869.461.1应收账款万元2060.841339.541545.632060.842060.842060.841.2存货万元3091.262009.322318.443091.263091.263091.261.2.1原辅材料万元927.38602.80695.53927.38927.38927.381.2.2燃料动力万元46.3730.1434.7846.3746.3746.371.2.3在产品万元1421.98924.291066.481421.981421.981421.981.2.4产成品万元695.53452.10521.65695.53695.53695.531.3现金万元1717.371116.291288.021717.371717.371717.372流动负债万元5316.333455.613987.255316.335316.335316.332.1应付账款万元5316.333455.613987.255316.335316.335316.333流动资金万元1553.131009.531164.851553.131553.131553.134铺底流动资金万元517.70336.51388.28517.70517.70517.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8223.97万元,其中:固定资产投资6670.84万元,占项目总投资的81.11%;流动资金1553.13万元,占项目总投资的18.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2425.74万元,占项目总投资的29.50%;设备购置费2697.64万元,占项目总投资的32.80%;其它投资1547.46万元,占项目总投资的18.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6670.84+1553.13=8223.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6670.8481.11%1.1项目建设投资万元6670.8481.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1553.1318.89%3总投资万元万元8223.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7322.25万元,总成本7357.78万元,利润总额-35.53万元,净利润117.50万元,增值税234.14万元,税金及附加-26.65万元,所得税-8.88万元;第二年收入8448.75万元,总成本8260.11万元,利润总额188.64万元,净利润141.48万元,增值税270.17万元,税金及附加121.83万元,所得税47.16万元;第三年生产负荷100%,收入11265.00万元,总成本8653.37万元,利润总额2611.63万元,净利润1958.72万元,增值税360.22万元,税金及附加132.63万元,所得税652.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11265.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=360.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7322.258448.7511265.0011265.0011265.001.1木壁炉万元7322.258448.7511265.0011265.0011265.002现价增加值万元2343.122703.6036

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