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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建汽轮机用油项目立项申请报告新建汽轮机用油项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入7349.48万元,同比增长16.19%(1024.30万元)。其中,主营业业务汽轮机用油生产及销售收入为6542.74万元,占营业总收入的89.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1865.65万元,较去年同期相比增长246.40万元,增长率15.22%;实现净利润1399.24万元,较去年同期相比增长305.45万元,增长率27.93%。二、项目概况(一)项目名称新建汽轮机用油项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36271.46平方米(折合约54.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度171.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36271.46平方米,建筑物基底占地面积23667.13平方米,总建筑面积59847.91平方米,其中:规划建设主体工程44897.39平方米,项目规划绿化面积4499.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3303.17万元。(七)节能分析“新建汽轮机用油项目建设项目”,年用电量913007.89千瓦时,年总用水量8996.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.98吨标准煤/年。达产年综合节能量43.94吨标准煤/年,项目总节能率29.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10869.06万元,其中:固定资产投资9349.01万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1520.05万元,占项目总投资的13.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11811.00万元,总成本费用8977.83万元,税金及附加191.98万元,利润总额2833.17万元,利税总额3415.93万元,税后净利润2124.88万元,达产年纳税总额1291.05万元;达产年投资利润率26.07%,投资利税率31.43%,投资回报率19.55%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位185个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区汽轮机用油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区汽轮机用油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建汽轮机用油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税总额1291.05万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.07%,投资利税率31.43%,全部投资回报率19.55%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36271.4654.38亩1.1容积率1.651.2建筑系数65.25%1.3投资强度万元/亩171.921.4基底面积平方米23667.131.5总建筑面积平方米59847.911.6绿化面积平方米4499.46绿化率7.52%2总投资万元10869.062.1固定资产投资万元9349.012.1.1土建工程投资万元4726.152.1.1.1土建工程投资占比万元43.48%2.1.2设备投资万元3303.172.1.2.1设备投资占比30.39%2.1.3其它投资万元1319.692.1.3.1其它投资占比12.14%2.1.4固定资产投资占比86.01%2.2流动资金万元1520.052.2.1流动资金占比13.99%3收入万元11811.004总成本万元8977.835利润总额万元2833.176净利润万元2124.887所得税万元1.658增值税万元390.789税金及附加万元191.9810纳税总额万元1291.0511利税总额万元3415.9312投资利润率26.07%13投资利税率31.43%14投资回报率19.55%15回收期年6.6216设备数量台(套)13917年用电量千瓦时913007.8918年用水量立方米8996.6919总能耗吨标准煤112.9820节能率29.95%21节能量吨标准煤43.9422员工数量人185第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度171.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16732.6616732.6644897.3944897.393900.071.1主要生产车间10039.6010039.6026938.4326938.432418.041.2辅助生产车间5354.455354.4514367.1614367.161248.021.3其他生产车间1338.611338.612604.052604.05234.002仓储工程3550.073550.079717.849717.84613.932.1成品贮存887.52887.522429.462429.46153.482.2原料仓储1846.041846.045053.285053.28319.242.3辅助材料仓库816.52816.522235.102235.10141.203供配电工程189.34189.34189.34189.3413.463.1供配电室189.34189.34189.34189.3413.464给排水工程217.74217.74217.74217.7412.044.1给排水217.74217.74217.74217.7412.045服务性工程2248.382248.382248.382248.38142.045.1办公用房920.23920.23920.23920.2366.135.2生活服务1328.151328.151328.151328.1564.796消防及环保工程634.28634.28634.28634.2845.086.1消防环保工程634.28634.28634.28634.2845.087项目总图工程94.6794.6794.6794.67-84.087.1场地及道路硬化6327.531367.801367.807.2场区围墙1367.806327.536327.537.3安全保卫室94.6794.6794.6794.678绿化工程2388.7983.61合计23667.1359847.9159847.914726.15六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6506.64万元,占计划投资的59.86%。其中:完成固定资产投资4748.43万元,占总投资的72.98%;完成流动资金投资1758.21,占总投资的27.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6506.641.1完成比例59.86%2完成固定资产投资万元4748.432.1完成比例72.98%3完成流动资金投资万元1758.213.1完成比例27.02%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员185人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.161.3年工资额万元581.662工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元174.973企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元47.414品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元81.255其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元69.086职工工资总额万元7614.39五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9349.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4726.153303.17171.929349.011.1工程费用万元4726.153303.179134.441.1.1建筑工程费用万元4726.154726.1543.48%1.1.2设备购置及安装费万元3303.173303.1730.39%1.2工程建设其他费用万元1319.691319.6912.14%1.2.1无形资产万元676.68676.681.3预备费万元643.01643.011.3.1基本预备费万元310.32310.321.3.2涨价预备费万元332.69332.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元9349.019349.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1520.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9134.443249.745967.599134.449134.449134.441.1应收账款万元2740.331096.131918.232740.332740.332740.331.2存货万元4110.501644.202877.354110.504110.504110.501.2.1原辅材料万元1233.15493.26863.201233.151233.151233.151.2.2燃料动力万元61.6624.6643.1661.6661.6661.661.2.3在产品万元1890.83756.331323.581890.831890.831890.831.2.4产成品万元924.86369.95647.40924.86924.86924.861.3现金万元2283.61913.441598.532283.612283.612283.612流动负债万元7614.393045.765330.077614.397614.397614.392.1应付账款万元7614.393045.765330.077614.397614.397614.393流动资金万元1520.05608.021064.031520.051520.051520.054铺底流动资金万元506.68202.67354.68506.68506.68506.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10869.06万元,其中:固定资产投资9349.01万元,占项目总投资的86.01%;流动资金1520.05万元,占项目总投资的13.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4726.15万元,占项目总投资的43.48%;设备购置费3303.17万元,占项目总投资的30.39%;其它投资1319.69万元,占项目总投资的12.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9349.01+1520.05=10869.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9349.0186.01%1.1项目建设投资万元9349.0186.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1520.0513.99%3总投资万元万元10869.06二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4724.40万元,总成本8968.53万元,利润总额-4244.13万元,净利润163.84万元,增值税156.31万元,税金及附加-3183.10万元,所得税-1061.03万元;第二年收入8267.70万元,总成本13805.38万元,利润总额-5537.68万元,净利润-4153.26万元,增值税273.55万元,税金及附加177.91万元,所得税-1384.42万元;第三年生产负荷100%,收入11811.00万元,总成本8977.83万元,利润总额2833.17万元,净利润2124.88万元,增值税390.78万元,税金及附加191.98万元,所得税708.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11811.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=390.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4724.408267.7011811.0011811.0011811.001.1汽轮机用油万元4724.408267.7011811.0011811.0011811.002现价增加值万元1511.8126
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