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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx探伤器项目立项申请报告年产xx探伤器项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入4736.75万元,同比增长28.10%(1039.20万元)。其中,主营业业务探伤器生产及销售收入为4379.17万元,占营业总收入的92.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1145.03万元,较去年同期相比增长245.45万元,增长率27.28%;实现净利润858.77万元,较去年同期相比增长164.15万元,增长率23.63%。二、项目概况(一)项目名称年产xx探伤器项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积17228.61平方米(折合约25.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度195.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17228.61平方米,建筑物基底占地面积10984.96平方米,总建筑面积24981.48平方米,其中:规划建设主体工程16542.24平方米,项目规划绿化面积1488.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1659.11万元。(七)节能分析“年产xx探伤器项目建设项目”,年用电量1093640.41千瓦时,年总用水量5153.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.85吨标准煤/年。达产年综合节能量35.85吨标准煤/年,项目总节能率28.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5961.76万元,其中:固定资产投资5053.12万元,占项目总投资的84.76%;流动资金908.64万元,占项目总投资的15.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6548.00万元,总成本费用5063.12万元,税金及附加93.49万元,利润总额1484.88万元,利税总额1783.18万元,税后净利润1113.66万元,达产年纳税总额669.52万元;达产年投资利润率24.91%,投资利税率29.91%,投资回报率18.68%,全部投资回收期6.85年,提供就业职位130个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区探伤器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区探伤器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx探伤器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位130个,达产年纳税总额669.52万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.91%,投资利税率29.91%,全部投资回报率18.68%,全部投资回收期6.85年,固定资产投资回收期6.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17228.6125.83亩1.1容积率1.451.2建筑系数63.76%1.3投资强度万元/亩195.631.4基底面积平方米10984.961.5总建筑面积平方米24981.481.6绿化面积平方米1488.45绿化率5.96%2总投资万元5961.762.1固定资产投资万元5053.122.1.1土建工程投资万元2226.462.1.1.1土建工程投资占比万元37.35%2.1.2设备投资万元1659.112.1.2.1设备投资占比27.83%2.1.3其它投资万元1167.552.1.3.1其它投资占比19.58%2.1.4固定资产投资占比84.76%2.2流动资金万元908.642.2.1流动资金占比15.24%3收入万元6548.004总成本万元5063.125利润总额万元1484.886净利润万元1113.667所得税万元1.458增值税万元204.819税金及附加万元93.4910纳税总额万元669.5211利税总额万元1783.1812投资利润率24.91%13投资利税率29.91%14投资回报率18.68%15回收期年6.8516设备数量台(套)5617年用电量千瓦时1093640.4118年用水量立方米5153.5119总能耗吨标准煤134.8520节能率28.14%21节能量吨标准煤35.8522员工数量人130第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.76%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度195.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7766.377766.3716542.2416542.241621.751.1主要生产车间4659.824659.829925.349925.341005.491.2辅助生产车间2485.242485.245293.525293.52518.961.3其他生产车间621.31621.31959.45959.4597.302仓储工程1647.741647.745485.515485.51391.112.1成品贮存411.94411.941371.381371.3897.782.2原料仓储856.82856.822852.472852.47203.382.3辅助材料仓库378.98378.981261.671261.6789.963供配电工程87.8887.8887.8887.887.053.1供配电室87.8887.8887.8887.887.054给排水工程101.06101.06101.06101.066.304.1给排水101.06101.06101.06101.066.305服务性工程1043.571043.571043.571043.5774.415.1办公用房538.30538.30538.30538.3040.345.2生活服务505.27505.27505.27505.2741.706消防及环保工程294.40294.40294.40294.4023.616.1消防环保工程294.40294.40294.40294.4023.617项目总图工程43.9443.9443.9443.9463.847.1场地及道路硬化2862.35522.67522.677.2场区围墙522.672862.352862.357.3安全保卫室43.9443.9443.9443.948绿化工程1096.8638.39合计10984.9624981.4824981.482226.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4179.32万元,占计划投资的70.10%。其中:完成固定资产投资2552.16万元,占总投资的61.07%;完成流动资金投资1627.16,占总投资的38.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4179.321.1完成比例70.10%2完成固定资产投资万元2552.162.1完成比例61.07%3完成流动资金投资万元1627.163.1完成比例38.93%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员130人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人881.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元412.612工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元115.843企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元34.254品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元51.005其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元54.346职工工资总额万元4142.71五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5053.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2226.461659.11195.635053.121.1工程费用万元2226.461659.115051.351.1.1建筑工程费用万元2226.462226.4637.35%1.1.2设备购置及安装费万元1659.111659.1127.83%1.2工程建设其他费用万元1167.551167.5519.58%1.2.1无形资产万元476.68476.681.3预备费万元690.87690.871.3.1基本预备费万元308.98308.981.3.2涨价预备费万元381.89381.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5053.125053.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金908.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5051.352568.553389.485051.355051.355051.351.1应收账款万元1515.40909.241212.321515.401515.401515.401.2存货万元2273.111363.861818.492273.112273.112273.111.2.1原辅材料万元681.93409.16545.55681.93681.93681.931.2.2燃料动力万元34.1020.4627.2834.1034.1034.101.2.3在产品万元1045.63627.38836.501045.631045.631045.631.2.4产成品万元511.45306.87409.16511.45511.45511.451.3现金万元1262.84757.701010.271262.841262.841262.842流动负债万元4142.712485.633314.174142.714142.714142.712.1应付账款万元4142.712485.633314.174142.714142.714142.713流动资金万元908.64545.18726.91908.64908.64908.644铺底流动资金万元302.88181.73242.30302.88302.88302.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5961.76万元,其中:固定资产投资5053.12万元,占项目总投资的84.76%;流动资金908.64万元,占项目总投资的15.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2226.46万元,占项目总投资的37.35%;设备购置费1659.11万元,占项目总投资的27.83%;其它投资1167.55万元,占项目总投资的19.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5053.12+908.64=5961.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5053.1284.76%1.1项目建设投资万元5053.1284.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元908.6415.24%3总投资万元万元5961.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3928.80万元,总成本5729.06万元,利润总额-1800.26万元,净利润83.66万元,增值税122.89万元,税金及附加-1350.19万元,所得税-450.06万元;第二年收入5238.40万元,总成本7229.44万元,利润总额-1991.04万元,净利润-1493.28万元,增值税163.85万元,税金及附加88.58万元,所得税-497.76万元;第三年生产负荷100%,收入6548.00万元,总成本5063.12万元,利润总额1484.88万元,净利润1113.66万元,增值税204.81万元,税金及附加93.49万元,所得税371.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6548.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=204.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3928.805238.406548.006548.006548.001.1探伤器万元3928.805238.406548.006548.006548.002现价增加值万元1257.221676.292095.36209
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