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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx油粘项目立项申请报告年产xx油粘项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入18711.44万元,同比增长23.41%(3549.76万元)。其中,主营业业务油粘生产及销售收入为15927.09万元,占营业总收入的85.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4067.91万元,较去年同期相比增长970.78万元,增长率31.34%;实现净利润3050.93万元,较去年同期相比增长420.75万元,增长率16.00%。二、项目概况(一)项目名称年产xx油粘项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42501.24平方米(折合约63.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.10%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度180.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42501.24平方米,建筑物基底占地面积29793.37平方米,总建筑面积62476.82平方米,其中:规划建设主体工程43437.52平方米,项目规划绿化面积4568.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3690.64万元。(七)节能分析“年产xx油粘项目建设项目”,年用电量1222524.15千瓦时,年总用水量17648.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.76吨标准煤/年。达产年综合节能量50.59吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14748.18万元,其中:固定资产投资11526.31万元,占项目总投资的78.15%;流动资金3221.87万元,占项目总投资的21.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23157.00万元,总成本费用18260.62万元,税金及附加251.05万元,利润总额4896.38万元,利税总额5822.79万元,税后净利润3672.28万元,达产年纳税总额2150.51万元;达产年投资利润率33.20%,投资利税率39.48%,投资回报率24.90%,全部投资回收期5.52年,提供就业职位382个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区油粘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区油粘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx油粘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位382个,达产年纳税总额2150.51万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.20%,投资利税率39.48%,全部投资回报率24.90%,全部投资回收期5.52年,固定资产投资回收期5.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42501.2463.72亩1.1容积率1.471.2建筑系数70.10%1.3投资强度万元/亩180.891.4基底面积平方米29793.371.5总建筑面积平方米62476.821.6绿化面积平方米4568.33绿化率7.31%2总投资万元14748.182.1固定资产投资万元11526.312.1.1土建工程投资万元5308.652.1.1.1土建工程投资占比万元36.00%2.1.2设备投资万元3690.642.1.2.1设备投资占比25.02%2.1.3其它投资万元2527.022.1.3.1其它投资占比17.13%2.1.4固定资产投资占比78.15%2.2流动资金万元3221.872.2.1流动资金占比21.85%3收入万元23157.004总成本万元18260.625利润总额万元4896.386净利润万元3672.287所得税万元1.478增值税万元675.369税金及附加万元251.0510纳税总额万元2150.5111利税总额万元5822.7912投资利润率33.20%13投资利税率39.48%14投资回报率24.90%15回收期年5.5216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1222524.1518年用水量立方米17648.0519总能耗吨标准煤151.7620节能率29.27%21节能量吨标准煤50.5922员工数量人382第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.10%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度180.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21063.9121063.9143437.5243437.524059.971.1主要生产车间12638.3512638.3526062.5126062.512517.181.2辅助生产车间6740.456740.4513900.0113900.011299.191.3其他生产车间1685.111685.112519.382519.38243.602仓储工程4469.014469.0112375.5512375.55841.242.1成品贮存1117.251117.253093.893093.89210.312.2原料仓储2323.892323.896435.296435.29437.442.3辅助材料仓库1027.871027.872846.382846.38193.493供配电工程238.35238.35238.35238.3518.233.1供配电室238.35238.35238.35238.3518.234给排水工程274.10274.10274.10274.1016.304.1给排水274.10274.10274.10274.1016.305服务性工程2830.372830.372830.372830.37192.405.1办公用房1165.881165.881165.881165.8880.545.2生活服务1664.491664.491664.491664.4998.796消防及环保工程798.46798.46798.46798.4661.066.1消防环保工程798.46798.46798.46798.4661.067项目总图工程119.17119.17119.17119.179.037.1场地及道路硬化8099.141516.871516.877.2场区围墙1516.878099.148099.147.3安全保卫室119.17119.17119.17119.178绿化工程3155.00110.42合计29793.3762476.8262476.825308.65六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11138.90万元,占计划投资的75.53%。其中:完成固定资产投资8007.71万元,占总投资的71.89%;完成流动资金投资3131.19,占总投资的28.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11138.901.1完成比例75.53%2完成固定资产投资万元8007.712.1完成比例71.89%3完成流动资金投资万元3131.193.1完成比例28.11%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员382人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2601.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1349.272工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元324.723企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元90.184品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元163.595其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元147.196职工工资总额万元11613.44五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11526.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5308.653690.64180.8911526.311.1工程费用万元5308.653690.6414835.311.1.1建筑工程费用万元5308.655308.6536.00%1.1.2设备购置及安装费万元3690.643690.6425.02%1.2工程建设其他费用万元2527.022527.0217.13%1.2.1无形资产万元1148.541148.541.3预备费万元1378.481378.481.3.1基本预备费万元571.38571.381.3.2涨价预备费万元807.10807.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元11526.3111526.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3221.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14835.316394.6212181.7314835.3114835.3114835.311.1应收账款万元4450.591780.243560.474450.594450.594450.591.2存货万元6675.892670.365340.716675.896675.896675.891.2.1原辅材料万元2002.77801.111602.212002.772002.772002.771.2.2燃料动力万元100.1440.0680.11100.14100.14100.141.2.3在产品万元3070.911228.362456.733070.913070.913070.911.2.4产成品万元1502.08600.831201.661502.081502.081502.081.3现金万元3708.831483.532967.063708.833708.833708.832流动负债万元11613.444645.389290.7511613.4411613.4411613.442.1应付账款万元11613.444645.389290.7511613.4411613.4411613.443流动资金万元3221.871288.752577.503221.873221.873221.874铺底流动资金万元1073.95429.58859.161073.951073.951073.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14748.18万元,其中:固定资产投资11526.31万元,占项目总投资的78.15%;流动资金3221.87万元,占项目总投资的21.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5308.65万元,占项目总投资的36.00%;设备购置费3690.64万元,占项目总投资的25.02%;其它投资2527.02万元,占项目总投资的17.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11526.31+3221.87=14748.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11526.3178.15%1.1项目建设投资万元11526.3178.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3221.8721.85%3总投资万元万元14748.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9262.80万元,总成本16129.83万元,利润总额-6867.03万元,净利润202.42万元,增值税270.14万元,税金及附加-5150.27万元,所得税-1716.76万元;第二年收入18525.60万元,总成本27077.50万元,利润总额-8551.90万元,净利润-6413.93万元,增值税540.29万元,税金及附加234.84万元,所得税-2137.97万元;第三年生产负荷100%,收入23157.00万元,总成本18260.62万元,利润总额4896.38万元,净利润3672.28万元,增值税675.36万元,税金及附加251.05万元,所得税1224.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23157.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=675.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9262.8018525.6023157.0023157.0023157.001.1油粘万元9262.8018525.6023157.0023157.0023157.002现价增加值万元2964.105928.197410.247410.247410.243增值税万元270.14540.29675.36
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