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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建桩基静测仪项目立项申请报告新建桩基静测仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16711.51万元,同比增长25.68%(3414.63万元)。其中,主营业业务桩基静测仪生产及销售收入为13816.58万元,占营业总收入的82.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3121.23万元,较去年同期相比增长275.25万元,增长率9.67%;实现净利润2340.92万元,较去年同期相比增长302.37万元,增长率14.83%。二、项目概况(一)项目名称新建桩基静测仪项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积32016.00平方米(折合约48.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度193.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32016.00平方米,建筑物基底占地面积18940.67平方米,总建筑面积53786.88平方米,其中:规划建设主体工程41784.62平方米,项目规划绿化面积4220.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2919.75万元。(七)节能分析“新建桩基静测仪项目建设项目”,年用电量1011379.38千瓦时,年总用水量14979.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.58吨标准煤/年。达产年综合节能量33.38吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11380.48万元,其中:固定资产投资9271.68万元,占项目总投资的81.47%;流动资金2108.80万元,占项目总投资的18.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14926.00万元,总成本费用11921.35万元,税金及附加177.80万元,利润总额3004.65万元,利税总额3596.88万元,税后净利润2253.49万元,达产年纳税总额1343.39万元;达产年投资利润率26.40%,投资利税率31.61%,投资回报率19.80%,全部投资回收期6.55年,提供就业职位295个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地桩基静测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地桩基静测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建桩基静测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位295个,达产年纳税总额1343.39万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.40%,投资利税率31.61%,全部投资回报率19.80%,全部投资回收期6.55年,固定资产投资回收期6.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设,中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时,充分发挥援外先导与带动作用,积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持,推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法(试行),支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金,助力多领域民营企业走出国门,不少民营企业已通过成功实施援外项目,带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持,鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作,加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32016.0048.00亩1.1容积率1.681.2建筑系数59.16%1.3投资强度万元/亩193.161.4基底面积平方米18940.671.5总建筑面积平方米53786.881.6绿化面积平方米4220.54绿化率7.85%2总投资万元11380.482.1固定资产投资万元9271.682.1.1土建工程投资万元3926.882.1.1.1土建工程投资占比万元34.51%2.1.2设备投资万元2919.752.1.2.1设备投资占比25.66%2.1.3其它投资万元2425.052.1.3.1其它投资占比21.31%2.1.4固定资产投资占比81.47%2.2流动资金万元2108.802.2.1流动资金占比18.53%3收入万元14926.004总成本万元11921.355利润总额万元3004.656净利润万元2253.497所得税万元1.688增值税万元414.439税金及附加万元177.8010纳税总额万元1343.3911利税总额万元3596.8812投资利润率26.40%13投资利税率31.61%14投资回报率19.80%15回收期年6.5516设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1011379.3818年用水量立方米14979.5519总能耗吨标准煤125.5820节能率23.65%21节能量吨标准煤33.3822员工数量人295第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度193.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13391.0513391.0541784.6241784.623355.681.1主要生产车间8034.638034.6325070.7725070.772080.521.2辅助生产车间4285.144285.1413371.0813371.081073.821.3其他生产车间1071.281071.282423.512423.51201.342仓储工程2841.102841.107801.477801.47455.662.1成品贮存710.27710.271950.371950.37113.922.2原料仓储1477.371477.374056.764056.76236.942.3辅助材料仓库653.45653.451794.341794.34104.803供配电工程151.53151.53151.53151.539.963.1供配电室151.53151.53151.53151.539.964给排水工程174.25174.25174.25174.258.914.1给排水174.25174.25174.25174.258.915服务性工程1799.361799.361799.361799.36105.095.1办公用房996.54996.54996.54996.5451.275.2生活服务802.82802.82802.82802.8255.576消防及环保工程507.61507.61507.61507.6133.356.1消防环保工程507.61507.61507.61507.6133.357项目总图工程75.7675.7675.7675.76-117.027.1场地及道路硬化4952.741108.521108.527.2场区围墙1108.524952.744952.747.3安全保卫室75.7675.7675.7675.768绿化工程2149.9775.25合计18940.6753786.8853786.883926.88六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10747.31万元,占计划投资的94.44%。其中:完成固定资产投资6524.57万元,占总投资的60.71%;完成流动资金投资4222.74,占总投资的39.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10747.311.1完成比例94.44%2完成固定资产投资万元6524.572.1完成比例60.71%3完成流动资金投资万元4222.743.1完成比例39.29%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员295人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元1155.012工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元239.353企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元84.524品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元142.325其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.425.3年工资额万元94.986职工工资总额万元8323.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9271.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3926.882919.75193.169271.681.1工程费用万元3926.882919.7510432.591.1.1建筑工程费用万元3926.883926.8834.51%1.1.2设备购置及安装费万元2919.752919.7525.66%1.2工程建设其他费用万元2425.052425.0521.31%1.2.1无形资产万元1262.621262.621.3预备费万元1162.431162.431.3.1基本预备费万元682.03682.031.3.2涨价预备费万元480.40480.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元9271.689271.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2108.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10432.594928.567417.9310432.5910432.5910432.591.1应收账款万元3129.781408.402190.843129.783129.783129.781.2存货万元4694.672112.603286.274694.674694.674694.671.2.1原辅材料万元1408.40633.78985.881408.401408.401408.401.2.2燃料动力万元70.4231.6949.2970.4270.4270.421.2.3在产品万元2159.55971.801511.682159.552159.552159.551.2.4产成品万元1056.30475.34739.411056.301056.301056.301.3现金万元2608.151173.671825.702608.152608.152608.152流动负债万元8323.793745.715826.658323.798323.798323.792.1应付账款万元8323.793745.715826.658323.798323.798323.793流动资金万元2108.80948.961476.162108.802108.802108.804铺底流动资金万元702.93316.32492.05702.93702.93702.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11380.48万元,其中:固定资产投资9271.68万元,占项目总投资的81.47%;流动资金2108.80万元,占项目总投资的18.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3926.88万元,占项目总投资的34.51%;设备购置费2919.75万元,占项目总投资的25.66%;其它投资2425.05万元,占项目总投资的21.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9271.68+2108.80=11380.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9271.6881.47%1.1项目建设投资万元9271.6881.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2108.8018.53%3总投资万元万元11380.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6716.70万元,总成本7470.00万元,利润总额-753.30万元,净利润150.44万元,增值税186.49万元,税金及附加-564.97万元,所得税-188.32万元;第二年收入10448.20万元,总成本10489.43万元,利润总额-41.23万元,净利润-30.92万元,增值税290.10万元,税金及附加162.88万元,所得税-10.31万元;第三年生产负荷100%,收入14926.00万元,总成本11921.35万元,利润总额3004.65万元,净利润2253.49万元,增值税414.43万元,税金及附加177.80万元,所得税751.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14926.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6716.7010448.2014926.0014926.0014926.001.1桩基静测仪万元6716.7010448.2014926.0014926.0014926.002现价增加值万元2149.34334
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