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泓域咨询MACRO/ 铸造锅炉投资项目立项申请报告铸造锅炉投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12037.91万元,同比增长33.80%(3041.03万元)。其中,主营业业务铸造锅炉生产及销售收入为9959.63万元,占营业总收入的82.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2949.64万元,较去年同期相比增长549.53万元,增长率22.90%;实现净利润2212.23万元,较去年同期相比增长222.50万元,增长率11.18%。二、项目概况(一)项目名称铸造锅炉投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积33703.51平方米(折合约50.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.02%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度166.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33703.51平方米,建筑物基底占地面积19217.74平方米,总建筑面积49544.16平方米,其中:规划建设主体工程35176.15平方米,项目规划绿化面积3348.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3862.64万元。(七)节能分析“铸造锅炉投资项目建设项目”,年用电量1179888.37千瓦时,年总用水量12354.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.07吨标准煤/年。达产年综合节能量59.66吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10484.13万元,其中:固定资产投资8429.41万元,占项目总投资的80.40%;流动资金2054.72万元,占项目总投资的19.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13813.00万元,总成本费用10423.01万元,税金及附加190.92万元,利润总额3389.99万元,利税总额4048.49万元,税后净利润2542.49万元,达产年纳税总额1506.00万元;达产年投资利润率32.33%,投资利税率38.62%,投资回报率24.25%,全部投资回收期5.62年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地铸造锅炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地铸造锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“铸造锅炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1506.00万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.33%,投资利税率38.62%,全部投资回报率24.25%,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33703.5150.53亩1.1容积率1.471.2建筑系数57.02%1.3投资强度万元/亩166.821.4基底面积平方米19217.741.5总建筑面积平方米49544.161.6绿化面积平方米3348.04绿化率6.76%2总投资万元10484.132.1固定资产投资万元8429.412.1.1土建工程投资万元3510.332.1.1.1土建工程投资占比万元33.48%2.1.2设备投资万元3862.642.1.2.1设备投资占比36.84%2.1.3其它投资万元1056.442.1.3.1其它投资占比10.08%2.1.4固定资产投资占比80.40%2.2流动资金万元2054.722.2.1流动资金占比19.60%3收入万元13813.004总成本万元10423.015利润总额万元3389.996净利润万元2542.497所得税万元1.478增值税万元467.589税金及附加万元190.9210纳税总额万元1506.0011利税总额万元4048.4912投资利润率32.33%13投资利税率38.62%14投资回报率24.25%15回收期年5.6216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1179888.3718年用水量立方米12354.0519总能耗吨标准煤146.0720节能率23.79%21节能量吨标准煤59.6622员工数量人276第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.02%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度166.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13586.9413586.9435176.1535176.152741.551.1主要生产车间8152.168152.1621105.6921105.691699.761.2辅助生产车间4347.824347.8211256.3711256.37877.301.3其他生产车间1086.961086.962040.222040.22164.492仓储工程2882.662882.669339.219339.21529.372.1成品贮存720.66720.662334.802334.80132.342.2原料仓储1498.981498.984856.394856.39275.272.3辅助材料仓库663.01663.012148.022148.02121.763供配电工程153.74153.74153.74153.749.803.1供配电室153.74153.74153.74153.749.804给排水工程176.80176.80176.80176.808.774.1给排水176.80176.80176.80176.808.775服务性工程1825.691825.691825.691825.69103.485.1办公用房786.46786.46786.46786.4645.295.2生活服务1039.231039.231039.231039.2357.536消防及环保工程515.04515.04515.04515.0432.846.1消防环保工程515.04515.04515.04515.0432.847项目总图工程76.8776.8776.8776.8730.097.1场地及道路硬化5131.791129.351129.357.2场区围墙1129.355131.795131.797.3安全保卫室76.8776.8776.8776.878绿化工程1555.1354.43合计19217.7449544.1649544.163510.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8292.97万元,占计划投资的79.10%。其中:完成固定资产投资6600.60万元,占总投资的79.59%;完成流动资金投资1692.37,占总投资的20.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8292.971.1完成比例79.10%2完成固定资产投资万元6600.602.1完成比例79.59%3完成流动资金投资万元1692.373.1完成比例20.41%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员276人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元798.942工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元212.803企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元67.584品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元131.755其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元67.586职工工资总额万元8945.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8429.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3510.333862.64166.828429.411.1工程费用万元3510.333862.6411000.681.1.1建筑工程费用万元3510.333510.3333.48%1.1.2设备购置及安装费万元3862.643862.6436.84%1.2工程建设其他费用万元1056.441056.4410.08%1.2.1无形资产万元499.98499.981.3预备费万元556.46556.461.3.1基本预备费万元240.29240.291.3.2涨价预备费万元316.17316.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元8429.418429.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2054.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11000.685335.506848.1511000.6811000.6811000.681.1应收账款万元3300.201815.112640.163300.203300.203300.201.2存货万元4950.312722.673960.244950.314950.314950.311.2.1原辅材料万元1485.09816.801188.071485.091485.091485.091.2.2燃料动力万元74.2540.8459.4074.2574.2574.251.2.3在产品万元2277.141252.431821.712277.142277.142277.141.2.4产成品万元1113.82612.60891.061113.821113.821113.821.3现金万元2750.171512.592200.142750.172750.172750.172流动负债万元8945.964920.287156.778945.968945.968945.962.1应付账款万元8945.964920.287156.778945.968945.968945.963流动资金万元2054.721130.101643.782054.722054.722054.724铺底流动资金万元684.90376.70547.92684.90684.90684.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10484.13万元,其中:固定资产投资8429.41万元,占项目总投资的80.40%;流动资金2054.72万元,占项目总投资的19.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3510.33万元,占项目总投资的33.48%;设备购置费3862.64万元,占项目总投资的36.84%;其它投资1056.44万元,占项目总投资的10.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8429.41+2054.72=10484.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8429.4180.40%1.1项目建设投资万元8429.4180.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2054.7219.60%3总投资万元万元10484.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7597.15万元,总成本3708.89万元,利润总额3888.26万元,净利润165.67万元,增值税257.17万元,税金及附加2916.20万元,所得税972.07万元;第二年收入11050.40万元,总成本5003.11万元,利润总额6047.29万元,净利润4535.47万元,增值税374.06万元,税金及附加179.70万元,所得税1511.82万元;第三年生产负荷100%,收入13813.00万元,总成本10423.01万元,利润总额3389.99万元,净利润2542.49万元,增值税467.58万元,税金及附加190.92万元,所得税847.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13813.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=467.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7597.1511050.4013813.0013813.0013813.001.1铸造锅炉万元7597.1511050.4013813.0013813.0013813.002现价增加值万元2431.093536.134420.164420.164420.163增

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