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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建钢材轧制机械项目立项申请报告新建钢材轧制机械项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14948.71万元,同比增长23.00%(2794.90万元)。其中,主营业业务钢材轧制机械生产及销售收入为13370.48万元,占营业总收入的89.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3603.65万元,较去年同期相比增长760.07万元,增长率26.73%;实现净利润2702.74万元,较去年同期相比增长581.96万元,增长率27.44%。二、项目概况(一)项目名称新建钢材轧制机械项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35210.93平方米(折合约52.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.24%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度190.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35210.93平方米,建筑物基底占地面积20506.85平方米,总建筑面积52816.40平方米,其中:规划建设主体工程37885.41平方米,项目规划绿化面积3435.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3467.44万元。(七)节能分析“新建钢材轧制机械项目建设项目”,年用电量981680.79千瓦时,年总用水量17156.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.12吨标准煤/年。达产年综合节能量38.56吨标准煤/年,项目总节能率23.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13757.12万元,其中:固定资产投资10040.66万元,占项目总投资的72.99%;流动资金3716.46万元,占项目总投资的27.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25025.00万元,总成本费用19384.39万元,税金及附加234.21万元,利润总额5640.61万元,利税总额6652.84万元,税后净利润4230.46万元,达产年纳税总额2422.38万元;达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.36%,投资回报率30.75%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位409个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区钢材轧制机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区钢材轧制机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建钢材轧制机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位409个,达产年纳税总额2422.38万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.00%,投资利税率48.36%,全部投资回报率30.75%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35210.9352.79亩1.1容积率1.501.2建筑系数58.24%1.3投资强度万元/亩190.201.4基底面积平方米20506.851.5总建筑面积平方米52816.401.6绿化面积平方米3435.17绿化率6.50%2总投资万元13757.122.1固定资产投资万元10040.662.1.1土建工程投资万元4069.362.1.1.1土建工程投资占比万元29.58%2.1.2设备投资万元3467.442.1.2.1设备投资占比25.20%2.1.3其它投资万元2503.862.1.3.1其它投资占比18.20%2.1.4固定资产投资占比72.99%2.2流动资金万元3716.462.2.1流动资金占比27.01%3收入万元25025.004总成本万元19384.395利润总额万元5640.616净利润万元4230.467所得税万元1.508增值税万元778.029税金及附加万元234.2110纳税总额万元2422.3811利税总额万元6652.8412投资利润率41.00%13投资利税率48.36%14投资回报率30.75%15回收期年4.7516设备数量台(套)10317年用电量千瓦时981680.7918年用水量立方米17156.8619总能耗吨标准煤122.1220节能率23.24%21节能量吨标准煤38.5622员工数量人409第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.24%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度190.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14498.3414498.3437885.4137885.413210.861.1主要生产车间8699.008699.0022731.2522731.251990.731.2辅助生产车间4639.474639.4712123.3312123.331027.481.3其他生产车间1159.871159.872197.352197.35192.652仓储工程3076.033076.039705.149705.14598.202.1成品贮存769.01769.012426.282426.28149.552.2原料仓储1599.541599.545046.675046.67311.062.3辅助材料仓库707.49707.492232.182232.18137.593供配电工程164.05164.05164.05164.0511.383.1供配电室164.05164.05164.05164.0511.384给排水工程188.66188.66188.66188.6610.184.1给排水188.66188.66188.66188.6610.185服务性工程1948.151948.151948.151948.15120.085.1办公用房1071.941071.941071.941071.9452.145.2生活服务876.21876.21876.21876.2151.546消防及环保工程549.58549.58549.58549.5838.116.1消防环保工程549.58549.58549.58549.5838.117项目总图工程82.0382.0382.0382.0321.247.1场地及道路硬化5652.02869.08869.087.2场区围墙869.085652.025652.027.3安全保卫室82.0382.0382.0382.038绿化工程1694.5859.31合计20506.8552816.4052816.404069.36六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7990.08万元,占计划投资的58.08%。其中:完成固定资产投资5895.52万元,占总投资的73.79%;完成流动资金投资2094.56,占总投资的26.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7990.081.1完成比例58.08%2完成固定资产投资万元5895.522.1完成比例73.79%3完成流动资金投资万元2094.563.1完成比例26.21%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员409人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2781.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1473.722工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元352.503企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元124.174品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元195.265其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.235.3年工资额万元161.606职工工资总额万元13096.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10040.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4069.363467.44190.2010040.661.1工程费用万元4069.363467.4416812.771.1.1建筑工程费用万元4069.364069.3629.58%1.1.2设备购置及安装费万元3467.443467.4425.20%1.2工程建设其他费用万元2503.862503.8618.20%1.2.1无形资产万元1177.201177.201.3预备费万元1326.661326.661.3.1基本预备费万元724.75724.751.3.2涨价预备费万元601.91601.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元10040.6610040.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3716.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16812.7712026.6811600.1916812.7716812.7716812.771.1应收账款万元5043.833278.493530.685043.835043.835043.831.2存货万元7565.754917.745296.027565.757565.757565.751.2.1原辅材料万元2269.721475.321588.812269.722269.722269.721.2.2燃料动力万元113.4973.7779.44113.49113.49113.491.2.3在产品万元3480.252262.162436.173480.253480.253480.251.2.4产成品万元1702.291106.491191.611702.291702.291702.291.3现金万元4203.192732.082942.234203.194203.194203.192流动负债万元13096.318512.609167.4213096.3113096.3113096.312.1应付账款万元13096.318512.609167.4213096.3113096.3113096.313流动资金万元3716.462415.702601.523716.463716.463716.464铺底流动资金万元1238.81805.23867.171238.811238.811238.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13757.12万元,其中:固定资产投资10040.66万元,占项目总投资的72.99%;流动资金3716.46万元,占项目总投资的27.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4069.36万元,占项目总投资的29.58%;设备购置费3467.44万元,占项目总投资的25.20%;其它投资2503.86万元,占项目总投资的18.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10040.66+3716.46=13757.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10040.6672.99%1.1项目建设投资万元10040.6672.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3716.4627.01%3总投资万元万元13757.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16266.25万元,总成本11932.08万元,利润总额4334.17万元,净利润201.53万元,增值税505.71万元,税金及附加3250.63万元,所得税1083.54万元;第二年收入17517.50万元,总成本12636.18万元,利润总额4881.32万元,净利润3660.99万元,增值税544.61万元,税金及附加206.20万元,所得税1220.33万元;第三年生产负荷100%,收入25025.00万元,总成本19384.39万元,利润总额5640.61万元,净利润4230.46万元,增值税778.02万元,税金及附加234.21万元,所得税1410.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25025.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=778.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16266.2517517.5025025.0025025.0025025.001.1钢材轧制机械万元16266.2517517.5025025.0025025.0025025.002现价增加值万元5205.205605.608008.008008.008008.003增值税万元505.7154
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