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泓域咨询MACRO/ 年产xx勘测机械项目立项申请报告年产xx勘测机械项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5108.03万元,同比增长18.21%(786.84万元)。其中,主营业业务勘测机械生产及销售收入为4359.19万元,占营业总收入的85.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1056.40万元,较去年同期相比增长265.08万元,增长率33.50%;实现净利润792.30万元,较去年同期相比增长124.30万元,增长率18.61%。二、项目概况(一)项目名称年产xx勘测机械项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积13740.20平方米(折合约20.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度173.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13740.20平方米,建筑物基底占地面积8376.03平方米,总建筑面积14702.01平方米,其中:规划建设主体工程9649.00平方米,项目规划绿化面积1093.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1192.09万元。(七)节能分析“年产xx勘测机械项目建设项目”,年用电量1152386.66千瓦时,年总用水量7629.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.28吨标准煤/年。达产年综合节能量42.50吨标准煤/年,项目总节能率21.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4615.22万元,其中:固定资产投资3581.52万元,占项目总投资的77.60%;流动资金1033.70万元,占项目总投资的22.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8172.00万元,总成本费用6515.60万元,税金及附加82.38万元,利润总额1656.40万元,利税总额1967.25万元,税后净利润1242.30万元,达产年纳税总额724.95万元;达产年投资利润率35.89%,投资利税率42.63%,投资回报率26.92%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位145个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区勘测机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区勘测机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx勘测机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额724.95万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.89%,投资利税率42.63%,全部投资回报率26.92%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13740.2020.60亩1.1容积率1.071.2建筑系数60.96%1.3投资强度万元/亩173.861.4基底面积平方米8376.031.5总建筑面积平方米14702.011.6绿化面积平方米1093.89绿化率7.44%2总投资万元4615.222.1固定资产投资万元3581.522.1.1土建工程投资万元1319.202.1.1.1土建工程投资占比万元28.58%2.1.2设备投资万元1192.092.1.2.1设备投资占比25.83%2.1.3其它投资万元1070.232.1.3.1其它投资占比23.19%2.1.4固定资产投资占比77.60%2.2流动资金万元1033.702.2.1流动资金占比22.40%3收入万元8172.004总成本万元6515.605利润总额万元1656.406净利润万元1242.307所得税万元1.078增值税万元228.479税金及附加万元82.3810纳税总额万元724.9511利税总额万元1967.2512投资利润率35.89%13投资利税率42.63%14投资回报率26.92%15回收期年5.2216设备数量台(套)5517年用电量千瓦时1152386.6618年用水量立方米7629.1719总能耗吨标准煤142.2820节能率21.64%21节能量吨标准煤42.5022员工数量人145第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.96%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度173.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5921.855921.859649.009649.00952.381.1主要生产车间3553.113553.115789.405789.40590.481.2辅助生产车间1894.991894.993087.683087.68304.761.3其他生产车间473.75473.75559.64559.6457.142仓储工程1256.401256.403284.463284.46235.772.1成品贮存314.10314.10821.12821.1258.942.2原料仓储653.33653.331707.921707.92122.602.3辅助材料仓库288.97288.97755.43755.4354.233供配电工程67.0167.0167.0167.015.413.1供配电室67.0167.0167.0167.015.414给排水工程77.0677.0677.0677.064.844.1给排水77.0677.0677.0677.064.845服务性工程795.72795.72795.72795.7257.125.1办公用房404.77404.77404.77404.7724.205.2生活服务390.95390.95390.95390.9533.546消防及环保工程224.48224.48224.48224.4818.136.1消防环保工程224.48224.48224.48224.4818.137项目总图工程33.5033.5033.5033.5014.947.1场地及道路硬化2230.00355.85355.857.2场区围墙355.852230.002230.007.3安全保卫室33.5033.5033.5033.508绿化工程874.4830.61合计8376.0314702.0114702.011319.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2675.85万元,占计划投资的57.98%。其中:完成固定资产投资1780.40万元,占总投资的66.54%;完成流动资金投资895.45,占总投资的33.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2675.851.1完成比例57.98%2完成固定资产投资万元1780.402.1完成比例66.54%3完成流动资金投资万元895.453.1完成比例33.46%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元534.322工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元153.553企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元40.544品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元71.975其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元25.566职工工资总额万元4675.39五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3581.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1319.201192.09173.863581.521.1工程费用万元1319.201192.095709.091.1.1建筑工程费用万元1319.201319.2028.58%1.1.2设备购置及安装费万元1192.091192.0925.83%1.2工程建设其他费用万元1070.231070.2323.19%1.2.1无形资产万元491.42491.421.3预备费万元578.81578.811.3.1基本预备费万元335.26335.261.3.2涨价预备费万元243.55243.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3581.523581.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1033.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5709.093552.314495.675709.095709.095709.091.1应收账款万元1712.73942.001198.911712.731712.731712.731.2存货万元2569.091413.001798.362569.092569.092569.091.2.1原辅材料万元770.73423.90539.51770.73770.73770.731.2.2燃料动力万元38.5421.1926.9838.5438.5438.541.2.3在产品万元1181.78649.98827.251181.781181.781181.781.2.4产成品万元578.05317.92404.63578.05578.05578.051.3现金万元1427.27785.00999.091427.271427.271427.272流动负债万元4675.392571.463272.774675.394675.394675.392.1应付账款万元4675.392571.463272.774675.394675.394675.393流动资金万元1033.70568.54723.591033.701033.701033.704铺底流动资金万元344.56189.51241.20344.56344.56344.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4615.22万元,其中:固定资产投资3581.52万元,占项目总投资的77.60%;流动资金1033.70万元,占项目总投资的22.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1319.20万元,占项目总投资的28.58%;设备购置费1192.09万元,占项目总投资的25.83%;其它投资1070.23万元,占项目总投资的23.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3581.52+1033.70=4615.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3581.5277.60%1.1项目建设投资万元3581.5277.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1033.7022.40%3总投资万元万元4615.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4494.60万元,总成本8589.01万元,利润总额-4094.41万元,净利润70.04万元,增值税125.66万元,税金及附加-3070.81万元,所得税-1023.60万元;第二年收入5720.40万元,总成本10346.30万元,利润总额-4625.90万元,净利润-3469.43万元,增值税159.93万元,税金及附加74.15万元,所得税-1156.47万元;第三年生产负荷100%,收入8172.00万元,总成本6515.60万元,利润总额1656.40万元,净利润1242.30万元,增值税228.47万元,税金及附加82.38万元,所得税414.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8172.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=228.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4494.605720.408172.008172.008172.001.1勘测机械万元4494.605720.408172.008172.008172.002现价增加值万元1438.271830.532615.042

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