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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建灭蚊灯高压包项目立项申请报告新建灭蚊灯高压包项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21518.94万元,同比增长20.85%(3713.01万元)。其中,主营业业务灭蚊灯高压包生产及销售收入为19087.38万元,占营业总收入的88.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5384.60万元,较去年同期相比增长1309.83万元,增长率32.14%;实现净利润4038.45万元,较去年同期相比增长690.75万元,增长率20.63%。二、项目概况(一)项目名称新建灭蚊灯高压包项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积31328.99平方米(折合约46.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.64%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度176.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31328.99平方米,建筑物基底占地面积15865.00平方米,总建筑面积44173.88平方米,其中:规划建设主体工程29427.67平方米,项目规划绿化面积3323.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3409.16万元。(七)节能分析“新建灭蚊灯高压包项目建设项目”,年用电量553777.00千瓦时,年总用水量22982.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.02吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10558.42万元,其中:固定资产投资8302.89万元,占项目总投资的78.64%;流动资金2255.53万元,占项目总投资的21.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21406.00万元,总成本费用16163.26万元,税金及附加212.09万元,利润总额5242.74万元,利税总额6177.97万元,税后净利润3932.05万元,达产年纳税总额2245.91万元;达产年投资利润率49.65%,投资利税率58.51%,投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位468个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心灭蚊灯高压包行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心灭蚊灯高压包产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建灭蚊灯高压包项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位468个,达产年纳税总额2245.91万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.65%,投资利税率58.51%,全部投资回报率37.24%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31328.9946.97亩1.1容积率1.411.2建筑系数50.64%1.3投资强度万元/亩176.771.4基底面积平方米15865.001.5总建筑面积平方米44173.881.6绿化面积平方米3323.39绿化率7.52%2总投资万元10558.422.1固定资产投资万元8302.892.1.1土建工程投资万元3094.762.1.1.1土建工程投资占比万元29.31%2.1.2设备投资万元3409.162.1.2.1设备投资占比32.29%2.1.3其它投资万元1798.972.1.3.1其它投资占比17.04%2.1.4固定资产投资占比78.64%2.2流动资金万元2255.532.2.1流动资金占比21.36%3收入万元21406.004总成本万元16163.265利润总额万元5242.746净利润万元3932.057所得税万元1.418增值税万元723.149税金及附加万元212.0910纳税总额万元2245.9111利税总额万元6177.9712投资利润率49.65%13投资利税率58.51%14投资回报率37.24%15回收期年4.1916设备数量台(套)11917年用电量千瓦时553777.0018年用水量立方米22982.1319总能耗吨标准煤70.0220节能率20.07%21节能量吨标准煤20.9222员工数量人468第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.64%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度176.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11216.5611216.5629427.6729427.672267.831.1主要生产车间6729.946729.9417656.6017656.601406.051.2辅助生产车间3589.303589.309416.859416.85725.711.3其他生产车间897.32897.321706.801706.80136.072仓储工程2379.752379.759585.049585.04537.212.1成品贮存594.94594.942396.262396.26134.302.2原料仓储1237.471237.474984.224984.22279.352.3辅助材料仓库547.34547.342204.562204.56123.563供配电工程126.92126.92126.92126.928.003.1供配电室126.92126.92126.92126.928.004给排水工程145.96145.96145.96145.967.164.1给排水145.96145.96145.96145.967.165服务性工程1507.171507.171507.171507.1784.475.1办公用房852.57852.57852.57852.5739.145.2生活服务654.60654.60654.60654.6038.016消防及环保工程425.18425.18425.18425.1826.816.1消防环保工程425.18425.18425.18425.1826.817项目总图工程63.4663.4663.4663.46110.587.1场地及道路硬化4438.90649.17649.177.2场区围墙649.174438.904438.907.3安全保卫室63.4663.4663.4663.468绿化工程1505.6752.70合计15865.0044173.8844173.883094.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9858.29万元,占计划投资的93.37%。其中:完成固定资产投资6439.62万元,占总投资的65.32%;完成流动资金投资3418.67,占总投资的34.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9858.291.1完成比例93.37%2完成固定资产投资万元6439.622.1完成比例65.32%3完成流动资金投资万元3418.673.1完成比例34.68%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员468人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元1791.092工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元364.663企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元128.694品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元208.795其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元153.946职工工资总额万元11853.80五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8302.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3094.763409.16176.778302.891.1工程费用万元3094.763409.1614109.331.1.1建筑工程费用万元3094.763094.7629.31%1.1.2设备购置及安装费万元3409.163409.1632.29%1.2工程建设其他费用万元1798.971798.9717.04%1.2.1无形资产万元1077.571077.571.3预备费万元721.40721.401.3.1基本预备费万元342.89342.891.3.2涨价预备费万元378.51378.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元8302.898302.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2255.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14109.335271.4710605.0214109.3314109.3314109.331.1应收账款万元4232.801693.123174.604232.804232.804232.801.2存货万元6349.202539.684761.906349.206349.206349.201.2.1原辅材料万元1904.76761.901428.571904.761904.761904.761.2.2燃料动力万元95.2438.1071.4395.2495.2495.241.2.3在产品万元2920.631168.252190.472920.632920.632920.631.2.4产成品万元1428.57571.431071.431428.571428.571428.571.3现金万元3527.331410.932645.503527.333527.333527.332流动负债万元11853.804741.528890.3511853.8011853.8011853.802.1应付账款万元11853.804741.528890.3511853.8011853.8011853.803流动资金万元2255.53902.211691.652255.532255.532255.534铺底流动资金万元751.84300.74563.88751.84751.84751.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10558.42万元,其中:固定资产投资8302.89万元,占项目总投资的78.64%;流动资金2255.53万元,占项目总投资的21.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3094.76万元,占项目总投资的29.31%;设备购置费3409.16万元,占项目总投资的32.29%;其它投资1798.97万元,占项目总投资的17.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8302.89+2255.53=10558.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8302.8978.64%1.1项目建设投资万元8302.8978.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2255.5321.36%3总投资万元万元10558.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8562.40万元,总成本8409.76万元,利润总额152.64万元,净利润160.03万元,增值税289.26万元,税金及附加114.48万元,所得税38.16万元;第二年收入16054.50万元,总成本13544.44万元,利润总额2510.06万元,净利润1882.55万元,增值税542.36万元,税金及附加190.40万元,所得税627.51万元;第三年生产负荷100%,收入21406.00万元,总成本16163.26万元,利润总额5242.74万元,净利润3932.05万元,增值税723.14万元,税金及附加212.09万元,所得税1310.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21406.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=723.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8562.4016054.5021406.0021406.0021406.001.1灭蚊灯高压包万元8562.4016054.5021406.0021406.0021406.002现价增加值万元2739.975137.446849.926849
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