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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx信封机项目立项申请报告年产xx信封机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入21142.02万元,同比增长17.43%(3137.59万元)。其中,主营业业务信封机生产及销售收入为19588.45万元,占营业总收入的92.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6350.04万元,较去年同期相比增长1320.87万元,增长率26.26%;实现净利润4762.53万元,较去年同期相比增长1024.21万元,增长率27.40%。二、项目概况(一)项目名称年产xx信封机项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47196.92平方米(折合约70.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度192.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47196.92平方米,建筑物基底占地面积26817.29平方米,总建筑面积54748.43平方米,其中:规划建设主体工程41787.08平方米,项目规划绿化面积3232.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费5271.71万元。(七)节能分析“年产xx信封机项目建设项目”,年用电量538805.65千瓦时,年总用水量27029.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.53吨标准煤/年。达产年综合节能量22.84吨标准煤/年,项目总节能率27.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17647.12万元,其中:固定资产投资13605.03万元,占项目总投资的77.09%;流动资金4042.09万元,占项目总投资的22.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35297.00万元,总成本费用26493.76万元,税金及附加334.50万元,利润总额8803.24万元,利税总额10351.98万元,税后净利润6602.43万元,达产年纳税总额3749.55万元;达产年投资利润率49.88%,投资利税率58.66%,投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,提供就业职位636个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地信封机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地信封机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx信封机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位636个,达产年纳税总额3749.55万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.88%,投资利税率58.66%,全部投资回报率37.41%,全部投资回收期4.17年,固定资产投资回收期4.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47196.9270.76亩1.1容积率1.161.2建筑系数56.82%1.3投资强度万元/亩192.271.4基底面积平方米26817.291.5总建筑面积平方米54748.431.6绿化面积平方米3232.08绿化率5.90%2总投资万元17647.122.1固定资产投资万元13605.032.1.1土建工程投资万元4375.362.1.1.1土建工程投资占比万元24.79%2.1.2设备投资万元5271.712.1.2.1设备投资占比29.87%2.1.3其它投资万元3957.962.1.3.1其它投资占比22.43%2.1.4固定资产投资占比77.09%2.2流动资金万元4042.092.2.1流动资金占比22.91%3收入万元35297.004总成本万元26493.765利润总额万元8803.246净利润万元6602.437所得税万元1.168增值税万元1214.249税金及附加万元334.5010纳税总额万元3749.5511利税总额万元10351.9812投资利润率49.88%13投资利税率58.66%14投资回报率37.41%15回收期年4.1716设备数量台(套)14917年用电量千瓦时538805.6518年用水量立方米27029.5419总能耗吨标准煤68.5320节能率27.43%21节能量吨标准煤22.8422员工数量人636第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.82%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度192.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18959.8218959.8241787.0841787.083673.471.1主要生产车间11375.8911375.8925072.2525072.252277.551.2辅助生产车间6067.146067.1413371.8713371.871175.511.3其他生产车间1516.791516.792423.652423.65220.412仓储工程4022.594022.598424.888424.88538.642.1成品贮存1005.651005.652106.222106.22134.662.2原料仓储2091.752091.754380.944380.94280.092.3辅助材料仓库925.20925.201937.721937.72123.893供配电工程214.54214.54214.54214.5415.433.1供配电室214.54214.54214.54214.5415.434给排水工程246.72246.72246.72246.7213.804.1给排水246.72246.72246.72246.7213.805服务性工程2547.642547.642547.642547.64162.885.1办公用房1353.471353.471353.471353.4787.785.2生活服务1194.171194.171194.171194.1774.576消防及环保工程718.70718.70718.70718.7051.696.1消防环保工程718.70718.70718.70718.7051.697项目总图工程107.27107.27107.27107.27-164.187.1场地及道路硬化7014.461372.741372.747.2场区围墙1372.747014.467014.467.3安全保卫室107.27107.27107.27107.278绿化工程2389.4083.63合计26817.2954748.4354748.434375.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11572.18万元,占计划投资的65.58%。其中:完成固定资产投资8186.98万元,占总投资的70.75%;完成流动资金投资3385.20,占总投资的29.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11572.181.1完成比例65.58%2完成固定资产投资万元8186.982.1完成比例70.75%3完成流动资金投资万元3385.203.1完成比例29.25%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员636人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4321.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元1783.092工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元641.433企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元167.294品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元264.275其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元143.196职工工资总额万元18968.94五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13605.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4375.365271.71192.2713605.031.1工程费用万元4375.365271.7123011.031.1.1建筑工程费用万元4375.364375.3624.79%1.1.2设备购置及安装费万元5271.715271.7129.87%1.2工程建设其他费用万元3957.963957.9622.43%1.2.1无形资产万元2297.072297.071.3预备费万元1660.891660.891.3.1基本预备费万元870.87870.871.3.2涨价预备费万元790.02790.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元13605.0313605.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4042.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23011.039925.8518750.3123011.0323011.0323011.031.1应收账款万元6903.313106.494832.326903.316903.316903.311.2存货万元10354.964659.737248.4710354.9610354.9610354.961.2.1原辅材料万元3106.491397.922174.543106.493106.493106.491.2.2燃料动力万元155.3269.90108.73155.32155.32155.321.2.3在产品万元4763.282143.483334.304763.284763.284763.281.2.4产成品万元2329.871048.441630.912329.872329.872329.871.3现金万元5752.762588.744026.935752.765752.765752.762流动负债万元18968.948536.0213278.2618968.9418968.9418968.942.1应付账款万元18968.948536.0213278.2618968.9418968.9418968.943流动资金万元4042.091818.942829.464042.094042.094042.094铺底流动资金万元1347.35606.31943.151347.351347.351347.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17647.12万元,其中:固定资产投资13605.03万元,占项目总投资的77.09%;流动资金4042.09万元,占项目总投资的22.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4375.36万元,占项目总投资的24.79%;设备购置费5271.71万元,占项目总投资的29.87%;其它投资3957.96万元,占项目总投资的22.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13605.03+4042.09=17647.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13605.0377.09%1.1项目建设投资万元13605.0377.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4042.0922.91%3总投资万元万元17647.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15883.65万元,总成本15076.66万元,利润总额806.99万元,净利润254.36万元,增值税546.41万元,税金及附加605.24万元,所得税201.75万元;第二年收入24707.90万元,总成本21048.74万元,利润总额3659.16万元,净利润2744.37万元,增值税849.97万元,税金及附加290.78万元,所得税914.79万元;第三年生产负荷100%,收入35297.00万元,总成本26493.76万元,利润总额8803.24万元,净利润6602.43万元,增值税1214.24万元,税金及附加334.50万元,所得税2200.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35297.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1214.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15883.6524707.9035297.0035297.0035297.001.1信封机万元15883.6524707.9035297.0035297.0035297.002现价增加值万元5082.777906.5311295.0411
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