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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx水泥振动筛项目立项申请报告年产xxx水泥振动筛项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18811.62万元,同比增长29.55%(4291.15万元)。其中,主营业业务水泥振动筛生产及销售收入为17263.29万元,占营业总收入的91.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3897.66万元,较去年同期相比增长755.75万元,增长率24.05%;实现净利润2923.24万元,较去年同期相比增长562.11万元,增长率23.81%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx水泥振动筛项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36031.34平方米(折合约54.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.79%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度182.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36031.34平方米,建筑物基底占地面积21903.45平方米,总建筑面积40355.10平方米,其中:规划建设主体工程26651.69平方米,项目规划绿化面积2176.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4216.00万元。(七)节能分析“年产xxx水泥振动筛项目建设项目”,年用电量1094047.24千瓦时,年总用水量11486.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.44吨标准煤/年。达产年综合节能量58.05吨标准煤/年,项目总节能率21.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12217.10万元,其中:固定资产投资9840.28万元,占项目总投资的80.55%;流动资金2376.82万元,占项目总投资的19.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18557.00万元,总成本费用14454.45万元,税金及附加212.03万元,利润总额4102.55万元,利税总额4880.45万元,税后净利润3076.91万元,达产年纳税总额1803.54万元;达产年投资利润率33.58%,投资利税率39.95%,投资回报率25.19%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位305个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区水泥振动筛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区水泥振动筛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx水泥振动筛项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位305个,达产年纳税总额1803.54万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.58%,投资利税率39.95%,全部投资回报率25.19%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36031.3454.02亩1.1容积率1.121.2建筑系数60.79%1.3投资强度万元/亩182.161.4基底面积平方米21903.451.5总建筑面积平方米40355.101.6绿化面积平方米2176.70绿化率5.39%2总投资万元12217.102.1固定资产投资万元9840.282.1.1土建工程投资万元3414.832.1.1.1土建工程投资占比万元27.95%2.1.2设备投资万元4216.002.1.2.1设备投资占比34.51%2.1.3其它投资万元2209.452.1.3.1其它投资占比18.08%2.1.4固定资产投资占比80.55%2.2流动资金万元2376.822.2.1流动资金占比19.45%3收入万元18557.004总成本万元14454.455利润总额万元4102.556净利润万元3076.917所得税万元1.128增值税万元565.879税金及附加万元212.0310纳税总额万元1803.5411利税总额万元4880.4512投资利润率33.58%13投资利税率39.95%14投资回报率25.19%15回收期年5.4716设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1094047.2418年用水量立方米11486.0419总能耗吨标准煤135.4420节能率21.02%21节能量吨标准煤58.0522员工数量人305第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.79%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度182.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15485.7415485.7426651.6926651.692480.781.1主要生产车间9291.449291.4415991.0115991.011538.081.2辅助生产车间4955.444955.448528.548528.54793.851.3其他生产车间1238.861238.861545.801545.80148.852仓储工程3285.523285.528907.228907.22602.982.1成品贮存821.38821.382226.802226.80150.752.2原料仓储1708.471708.474631.754631.75313.552.3辅助材料仓库755.67755.672048.662048.66138.693供配电工程175.23175.23175.23175.2313.353.1供配电室175.23175.23175.23175.2313.354给排水工程201.51201.51201.51201.5111.944.1给排水201.51201.51201.51201.5111.945服务性工程2080.832080.832080.832080.83140.865.1办公用房1054.781054.781054.781054.7874.135.2生活服务1026.051026.051026.051026.0558.136消防及环保工程587.01587.01587.01587.0144.716.1消防环保工程587.01587.01587.01587.0144.717项目总图工程87.6187.6187.6187.6156.277.1场地及道路硬化5975.21888.36888.367.2场区围墙888.365975.215975.217.3安全保卫室87.6187.6187.6187.618绿化工程1826.7963.94合计21903.4540355.1040355.103414.83六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10551.78万元,占计划投资的86.37%。其中:完成固定资产投资6338.59万元,占总投资的60.07%;完成流动资金投资4213.19,占总投资的39.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10551.781.1完成比例86.37%2完成固定资产投资万元6338.592.1完成比例60.07%3完成流动资金投资万元4213.193.1完成比例39.93%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员305人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元973.252工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元320.753企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元87.944品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元129.595其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.915.3年工资额万元86.536职工工资总额万元11196.33五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9840.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3414.834216.00182.169840.281.1工程费用万元3414.834216.0013573.151.1.1建筑工程费用万元3414.833414.8327.95%1.1.2设备购置及安装费万元4216.004216.0034.51%1.2工程建设其他费用万元2209.452209.4518.08%1.2.1无形资产万元1121.831121.831.3预备费万元1087.621087.621.3.1基本预备费万元475.14475.141.3.2涨价预备费万元612.48612.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元9840.289840.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2376.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13573.155230.818357.8013573.1513573.1513573.151.1应收账款万元4071.941628.782850.364071.944071.944071.941.2存货万元6107.922443.174275.546107.926107.926107.921.2.1原辅材料万元1832.38732.951282.661832.381832.381832.381.2.2燃料动力万元91.6236.6564.1391.6291.6291.621.2.3在产品万元2809.641123.861966.752809.642809.642809.641.2.4产成品万元1374.28549.71962.001374.281374.281374.281.3现金万元3393.291357.322375.303393.293393.293393.292流动负债万元11196.334478.537837.4311196.3311196.3311196.332.1应付账款万元11196.334478.537837.4311196.3311196.3311196.333流动资金万元2376.82950.731663.772376.822376.822376.824铺底流动资金万元792.27316.91554.59792.27792.27792.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12217.10万元,其中:固定资产投资9840.28万元,占项目总投资的80.55%;流动资金2376.82万元,占项目总投资的19.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3414.83万元,占项目总投资的27.95%;设备购置费4216.00万元,占项目总投资的34.51%;其它投资2209.45万元,占项目总投资的18.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9840.28+2376.82=12217.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9840.2880.55%1.1项目建设投资万元9840.2880.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2376.8219.45%3总投资万元万元12217.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7422.80万元,总成本8518.51万元,利润总额-1095.71万元,净利润171.29万元,增值税226.35万元,税金及附加-821.78万元,所得税-273.93万元;第二年收入12989.90万元,总成本12915.91万元,利润总额73.99万元,净利润55.49万元,增值税396.11万元,税金及附加191.66万元,所得税18.50万元;第三年生产负荷100%,收入18557.00万元,总成本14454.45万元,利润总额4102.55万元,净利润3076.91万元,增值税565.87万元,税金及附加212.03万元,所得税1025.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18557.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=565.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7422.8012989.9018557.0018557.0018557.001.1水泥振动筛万元7422.8012989.9018557.0018557.0018557.002现价增加值万元2375.304156.775938.245938.245938.
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