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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建液晶护目镜项目立项申请报告新建液晶护目镜项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入14782.55万元,同比增长11.63%(1539.56万元)。其中,主营业业务液晶护目镜生产及销售收入为13675.92万元,占营业总收入的92.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3450.28万元,较去年同期相比增长342.51万元,增长率11.02%;实现净利润2587.71万元,较去年同期相比增长397.28万元,增长率18.14%。二、项目概况(一)项目名称新建液晶护目镜项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积55574.44平方米(折合约83.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.05%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度164.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55574.44平方米,建筑物基底占地面积32816.71平方米,总建筑面积73358.26平方米,其中:规划建设主体工程48498.53平方米,项目规划绿化面积5045.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费6626.67万元。(七)节能分析“新建液晶护目镜项目建设项目”,年用电量1257836.99千瓦时,年总用水量14295.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.81吨标准煤/年。达产年综合节能量54.74吨标准煤/年,项目总节能率24.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15380.33万元,其中:固定资产投资13703.64万元,占项目总投资的89.10%;流动资金1676.69万元,占项目总投资的10.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16485.00万元,总成本费用12517.34万元,税金及附加287.97万元,利润总额3967.66万元,利税总额4802.89万元,税后净利润2975.74万元,达产年纳税总额1827.14万元;达产年投资利润率25.80%,投资利税率31.23%,投资回报率19.35%,全部投资回收期6.67年,提供就业职位274个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区液晶护目镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区液晶护目镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建液晶护目镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位274个,达产年纳税总额1827.14万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.80%,投资利税率31.23%,全部投资回报率19.35%,全部投资回收期6.67年,固定资产投资回收期6.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55574.4483.32亩1.1容积率1.321.2建筑系数59.05%1.3投资强度万元/亩164.471.4基底面积平方米32816.711.5总建筑面积平方米73358.261.6绿化面积平方米5045.31绿化率6.88%2总投资万元15380.332.1固定资产投资万元13703.642.1.1土建工程投资万元6333.742.1.1.1土建工程投资占比万元41.18%2.1.2设备投资万元6626.672.1.2.1设备投资占比43.09%2.1.3其它投资万元743.232.1.3.1其它投资占比4.83%2.1.4固定资产投资占比89.10%2.2流动资金万元1676.692.2.1流动资金占比10.90%3收入万元16485.004总成本万元12517.345利润总额万元3967.666净利润万元2975.747所得税万元1.328增值税万元547.269税金及附加万元287.9710纳税总额万元1827.1411利税总额万元4802.8912投资利润率25.80%13投资利税率31.23%14投资回报率19.35%15回收期年6.6716设备数量台(套)15717年用电量千瓦时1257836.9918年用水量立方米14295.6819总能耗吨标准煤155.8120节能率24.10%21节能量吨标准煤54.7422员工数量人274第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.05%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度164.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23201.4123201.4148498.5348498.534606.091.1主要生产车间13920.8513920.8529099.1229099.122855.781.2辅助生产车间7424.457424.4515519.5315519.531473.951.3其他生产车间1856.111856.112812.912812.91276.372仓储工程4922.514922.5116158.8216158.821116.122.1成品贮存1230.631230.634039.704039.70279.032.2原料仓储2559.712559.718402.598402.59580.382.3辅助材料仓库1132.181132.183716.533716.53256.713供配电工程262.53262.53262.53262.5320.403.1供配电室262.53262.53262.53262.5320.404给排水工程301.91301.91301.91301.9118.254.1给排水301.91301.91301.91301.9118.255服务性工程3117.593117.593117.593117.59215.345.1办公用房1333.851333.851333.851333.85120.035.2生活服务1783.741783.741783.741783.74125.666消防及环保工程879.49879.49879.49879.4968.346.1消防环保工程879.49879.49879.49879.4968.347项目总图工程131.27131.27131.27131.27163.017.1场地及道路硬化8539.961332.031332.037.2场区围墙1332.038539.968539.967.3安全保卫室131.27131.27131.27131.278绿化工程3605.53126.19合计32816.7173358.2673358.266333.74六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12158.86万元,占计划投资的79.05%。其中:完成固定资产投资8011.27万元,占总投资的65.89%;完成流动资金投资4147.59,占总投资的34.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12158.861.1完成比例79.05%2完成固定资产投资万元8011.272.1完成比例65.89%3完成流动资金投资万元4147.593.1完成比例34.11%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员274人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元788.252工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元218.553企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元68.454品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元119.735其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元99.786职工工资总额万元10347.11五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13703.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6333.746626.67164.4713703.641.1工程费用万元6333.746626.6712023.801.1.1建筑工程费用万元6333.746333.7441.18%1.1.2设备购置及安装费万元6626.676626.6743.09%1.2工程建设其他费用万元743.23743.234.83%1.2.1无形资产万元402.69402.691.3预备费万元340.54340.541.3.1基本预备费万元203.55203.551.3.2涨价预备费万元136.99136.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元13703.6413703.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1676.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12023.804806.529734.5412023.8012023.8012023.801.1应收账款万元3607.141442.862885.713607.143607.143607.141.2存货万元5410.712164.284328.575410.715410.715410.711.2.1原辅材料万元1623.21649.291298.571623.211623.211623.211.2.2燃料动力万元81.1632.4664.9381.1681.1681.161.2.3在产品万元2488.93995.571991.142488.932488.932488.931.2.4产成品万元1217.41486.96973.931217.411217.411217.411.3现金万元3005.951202.382404.763005.953005.953005.952流动负债万元10347.114138.848277.6910347.1110347.1110347.112.1应付账款万元10347.114138.848277.6910347.1110347.1110347.113流动资金万元1676.69670.681341.351676.691676.691676.694铺底流动资金万元558.89223.56447.12558.89558.89558.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15380.33万元,其中:固定资产投资13703.64万元,占项目总投资的89.10%;流动资金1676.69万元,占项目总投资的10.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6333.74万元,占项目总投资的41.18%;设备购置费6626.67万元,占项目总投资的43.09%;其它投资743.23万元,占项目总投资的4.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13703.64+1676.69=15380.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13703.6489.10%1.1项目建设投资万元13703.6489.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1676.6910.90%3总投资万元万元15380.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6594.00万元,总成本1280.34万元,利润总额5313.66万元,净利润248.57万元,增值税218.90万元,税金及附加3985.24万元,所得税1328.41万元;第二年收入13188.00万元,总成本2144.47万元,利润总额11043.53万元,净利润8282.65万元,增值税437.81万元,税金及附加274.83万元,所得税2760.88万元;第三年生产负荷100%,收入16485.00万元,总成本12517.34万元,利润总额3967.66万元,净利润2975.74万元,增值税547.26万元,税金及附加287.97万元,所得税991.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16485.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=547.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6594.0013188.0016485.0016485.0016485.001.1液晶护目镜万元6594.0013188.0016485.0016485.0016485.002现价增加值万元2110.084220.165275.205275.20527
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