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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建原煤机械项目立项申请报告新建原煤机械项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入35353.02万元,同比增长31.31%(8429.19万元)。其中,主营业业务原煤机械生产及销售收入为32570.78万元,占营业总收入的92.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10265.16万元,较去年同期相比增长1114.74万元,增长率12.18%;实现净利润7698.87万元,较去年同期相比增长1616.61万元,增长率26.58%。二、项目概况(一)项目名称新建原煤机械项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积56648.31平方米(折合约84.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.04%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度185.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56648.31平方米,建筑物基底占地面积37410.54平方米,总建筑面积65145.56平方米,其中:规划建设主体工程40454.28平方米,项目规划绿化面积4484.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费6692.60万元。(七)节能分析“新建原煤机械项目建设项目”,年用电量652392.59千瓦时,年总用水量35890.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.25吨标准煤/年。达产年综合节能量24.87吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22106.39万元,其中:固定资产投资15749.42万元,占项目总投资的71.24%;流动资金6356.97万元,占项目总投资的28.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入56442.00万元,总成本费用42432.82万元,税金及附加458.47万元,利润总额14009.18万元,利税总额16399.95万元,税后净利润10506.89万元,达产年纳税总额5893.07万元;达产年投资利润率63.37%,投资利税率74.19%,投资回报率47.53%,全部投资回收期3.60年,提供就业职位971个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区原煤机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区原煤机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建原煤机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位971个,达产年纳税总额5893.07万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率63.37%,投资利税率74.19%,全部投资回报率47.53%,全部投资回收期3.60年,固定资产投资回收期3.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56648.3184.93亩1.1容积率1.151.2建筑系数66.04%1.3投资强度万元/亩185.441.4基底面积平方米37410.541.5总建筑面积平方米65145.561.6绿化面积平方米4484.73绿化率6.88%2总投资万元22106.392.1固定资产投资万元15749.422.1.1土建工程投资万元5280.232.1.1.1土建工程投资占比万元23.89%2.1.2设备投资万元6692.602.1.2.1设备投资占比30.27%2.1.3其它投资万元3776.592.1.3.1其它投资占比17.08%2.1.4固定资产投资占比71.24%2.2流动资金万元6356.972.2.1流动资金占比28.76%3收入万元56442.004总成本万元42432.825利润总额万元14009.186净利润万元10506.897所得税万元1.158增值税万元1932.309税金及附加万元458.4710纳税总额万元5893.0711利税总额万元16399.9512投资利润率63.37%13投资利税率74.19%14投资回报率47.53%15回收期年3.6016设备数量台(套)15417年用电量千瓦时652392.5918年用水量立方米35890.2919总能耗吨标准煤83.2520节能率25.26%21节能量吨标准煤24.8722员工数量人971第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.04%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度185.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26449.2526449.2540454.2840454.283606.831.1主要生产车间15869.5515869.5524272.5724272.572236.231.2辅助生产车间8463.768463.7612945.3712945.371154.191.3其他生产车间2115.942115.942346.352346.35216.412仓储工程5611.585611.5816049.3316049.331040.672.1成品贮存1402.891402.894012.334012.33260.172.2原料仓储2918.022918.028345.658345.65541.152.3辅助材料仓库1290.661290.663691.353691.35239.353供配电工程299.28299.28299.28299.2821.833.1供配电室299.28299.28299.28299.2821.834给排水工程344.18344.18344.18344.1819.534.1给排水344.18344.18344.18344.1819.535服务性工程3554.003554.003554.003554.00230.455.1办公用房1667.901667.901667.901667.90100.295.2生活服务1886.101886.101886.101886.10126.296消防及环保工程1002.601002.601002.601002.6073.146.1消防环保工程1002.601002.601002.601002.6073.147项目总图工程149.64149.64149.64149.64136.097.1场地及道路硬化9837.532043.292043.297.2场区围墙2043.299837.539837.537.3安全保卫室149.64149.64149.64149.648绿化工程4334.09151.69合计37410.5465145.5665145.565280.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14725.77万元,占计划投资的66.61%。其中:完成固定资产投资9929.25万元,占总投资的67.43%;完成流动资金投资4796.52,占总投资的32.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14725.771.1完成比例66.61%2完成固定资产投资万元9929.252.1完成比例67.43%3完成流动资金投资万元4796.523.1完成比例32.57%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员971人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6601.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元3262.252工程技术人员工资2.1平均人数人1462.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元867.223企业管理人员工资3.1平均人数人393.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元305.804品质管理人员工资4.1平均人数人784.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元437.935其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元361.886职工工资总额万元31697.64五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15749.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5280.236692.60185.4415749.421.1工程费用万元5280.236692.6038054.611.1.1建筑工程费用万元5280.235280.2323.89%1.1.2设备购置及安装费万元6692.606692.6030.27%1.2工程建设其他费用万元3776.593776.5917.08%1.2.1无形资产万元2071.042071.041.3预备费万元1705.551705.551.3.1基本预备费万元995.81995.811.3.2涨价预备费万元709.74709.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元15749.4215749.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6356.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38054.6123417.2329147.6638054.6138054.6138054.611.1应收账款万元11416.387420.657991.4711416.3811416.3811416.381.2存货万元17124.5711130.9711987.2017124.5717124.5717124.571.2.1原辅材料万元5137.373339.293596.165137.375137.375137.371.2.2燃料动力万元256.87166.96179.81256.87256.87256.871.2.3在产品万元7877.305120.255514.117877.307877.307877.301.2.4产成品万元3853.032504.472697.123853.033853.033853.031.3现金万元9513.656183.876659.569513.659513.659513.652流动负债万元31697.6420603.4722188.3531697.6431697.6431697.642.1应付账款万元31697.6420603.4722188.3531697.6431697.6431697.643流动资金万元6356.974132.034449.886356.976356.976356.974铺底流动资金万元2118.971377.341483.292118.972118.972118.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22106.39万元,其中:固定资产投资15749.42万元,占项目总投资的71.24%;流动资金6356.97万元,占项目总投资的28.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5280.23万元,占项目总投资的23.89%;设备购置费6692.60万元,占项目总投资的30.27%;其它投资3776.59万元,占项目总投资的17.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15749.42+6356.97=22106.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15749.4271.24%1.1项目建设投资万元15749.4271.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6356.9728.76%3总投资万元万元22106.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入36687.30万元,总成本10578.24万元,利润总额26109.06万元,净利润377.31万元,增值税1256.00万元,税金及附加19581.80万元,所得税6527.27万元;第二年收入39509.40万元,总成本11193.80万元,利润总额28315.60万元,净利润21236.70万元,增值税1352.61万元,税金及附加388.91万元,所得税7078.90万元;第三年生产负荷100%,收入56442.00万元,总成本42432.82万元,利润总额14009.18万元,净利润10506.89万元,增值税1932.30万元,税金及附加458.47万元,所得税3502.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入56442.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1932.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元36687.3039509.4056442.0056442.0056442.001.1原煤机械万元36687.3039509.4056442.0056442.0056442.002现价增加值万元11739.9412643.0118061.4418061.4418061.443增值税万
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