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泓域咨询MACRO/ 年产xx酒瓶礼品盒项目立项申请报告年产xx酒瓶礼品盒项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入3667.17万元,同比增长22.05%(662.52万元)。其中,主营业业务酒瓶礼品盒生产及销售收入为3128.38万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额892.28万元,较去年同期相比增长104.37万元,增长率13.25%;实现净利润669.21万元,较去年同期相比增长107.26万元,增长率19.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xx酒瓶礼品盒项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7477.07平方米(折合约11.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.29%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度190.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7477.07平方米,建筑物基底占地面积4956.55平方米,总建筑面积9346.34平方米,其中:规划建设主体工程6612.59平方米,项目规划绿化面积502.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费706.44万元。(七)节能分析“年产xx酒瓶礼品盒项目建设项目”,年用电量1163045.60千瓦时,年总用水量5470.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.41吨标准煤/年。达产年综合节能量47.80吨标准煤/年,项目总节能率27.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2709.85万元,其中:固定资产投资2135.28万元,占项目总投资的78.80%;流动资金574.57万元,占项目总投资的21.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5358.00万元,总成本费用4184.95万元,税金及附加49.32万元,利润总额1173.05万元,利税总额1384.17万元,税后净利润879.79万元,达产年纳税总额504.38万元;达产年投资利润率43.29%,投资利税率51.08%,投资回报率32.47%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区酒瓶礼品盒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区酒瓶礼品盒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx酒瓶礼品盒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额504.38万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.29%,投资利税率51.08%,全部投资回报率32.47%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7477.0711.21亩1.1容积率1.251.2建筑系数66.29%1.3投资强度万元/亩190.481.4基底面积平方米4956.551.5总建筑面积平方米9346.341.6绿化面积平方米502.26绿化率5.37%2总投资万元2709.852.1固定资产投资万元2135.282.1.1土建工程投资万元689.912.1.1.1土建工程投资占比万元25.46%2.1.2设备投资万元706.442.1.2.1设备投资占比26.07%2.1.3其它投资万元738.932.1.3.1其它投资占比27.27%2.1.4固定资产投资占比78.80%2.2流动资金万元574.572.2.1流动资金占比21.20%3收入万元5358.004总成本万元4184.955利润总额万元1173.056净利润万元879.797所得税万元1.258增值税万元161.809税金及附加万元49.3210纳税总额万元504.3811利税总额万元1384.1712投资利润率43.29%13投资利税率51.08%14投资回报率32.47%15回收期年4.5816设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1163045.6018年用水量立方米5470.1219总能耗吨标准煤143.4120节能率27.15%21节能量吨标准煤47.8022员工数量人103第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.29%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度190.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3504.283504.286612.596612.59536.931.1主要生产车间2102.572102.573967.553967.55332.901.2辅助生产车间1121.371121.372116.032116.03171.821.3其他生产车间280.34280.34383.53383.5332.222仓储工程743.48743.481776.941776.94104.932.1成品贮存185.87185.87444.24444.2426.232.2原料仓储386.61386.61924.01924.0154.562.3辅助材料仓库171.00171.00408.70408.7024.133供配电工程39.6539.6539.6539.652.633.1供配电室39.6539.6539.6539.652.634给排水工程45.6045.6045.6045.602.364.1给排水45.6045.6045.6045.602.365服务性工程470.87470.87470.87470.8727.815.1办公用房195.46195.46195.46195.4613.815.2生活服务275.41275.41275.41275.4111.436消防及环保工程132.84132.84132.84132.848.836.1消防环保工程132.84132.84132.84132.848.837项目总图工程19.8319.8319.8319.83-12.577.1场地及道路硬化1356.35238.05238.057.2场区围墙238.051356.351356.357.3安全保卫室19.8319.8319.8319.838绿化工程542.4518.99合计4956.559346.349346.34689.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1873.87万元,占计划投资的69.15%。其中:完成固定资产投资1463.70万元,占总投资的78.11%;完成流动资金投资410.17,占总投资的21.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1873.871.1完成比例69.15%2完成固定资产投资万元1463.702.1完成比例78.11%3完成流动资金投资万元410.173.1完成比例21.89%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元297.812工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元102.933企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元28.354品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元46.015其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.945.3年工资额万元43.756职工工资总额万元3448.94五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2135.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元689.91706.44190.482135.281.1工程费用万元689.91706.444023.511.1.1建筑工程费用万元689.91689.9125.46%1.1.2设备购置及安装费万元706.44706.4426.07%1.2工程建设其他费用万元738.93738.9327.27%1.2.1无形资产万元324.10324.101.3预备费万元414.83414.831.3.1基本预备费万元184.71184.711.3.2涨价预备费万元230.12230.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元2135.282135.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金574.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4023.511802.282322.344023.514023.514023.511.1应收账款万元1207.05663.88844.941207.051207.051207.051.2存货万元1810.58995.821267.411810.581810.581810.581.2.1原辅材料万元543.17298.75380.22543.17543.17543.171.2.2燃料动力万元27.1614.9419.0127.1627.1627.161.2.3在产品万元832.87458.08583.01832.87832.87832.871.2.4产成品万元407.38224.06285.17407.38407.38407.381.3现金万元1005.88553.23704.111005.881005.881005.882流动负债万元3448.941896.922414.263448.943448.943448.942.1应付账款万元3448.941896.922414.263448.943448.943448.943流动资金万元574.57316.01402.20574.57574.57574.574铺底流动资金万元191.52105.34134.07191.52191.52191.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2709.85万元,其中:固定资产投资2135.28万元,占项目总投资的78.80%;流动资金574.57万元,占项目总投资的21.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资689.91万元,占项目总投资的25.46%;设备购置费706.44万元,占项目总投资的26.07%;其它投资738.93万元,占项目总投资的27.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2135.28+574.57=2709.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2135.2878.80%1.1项目建设投资万元2135.2878.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元574.5721.20%3总投资万元万元2709.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2946.90万元,总成本8304.96万元,利润总额-5358.06万元,净利润40.59万元,增值税88.99万元,税金及附加-4018.55万元,所得税-1339.52万元;第二年收入3750.60万元,总成本9980.69万元,利润总额-6230.09万元,净利润-4672.57万元,增值税113.26万元,税金及附加43.50万元,所得税-1557.52万元;第三年生产负荷100%,收入5358.00万元,总成本4184.95万元,利润总额1173.05万元,净利润879.79万元,增值税161.80万元,税金及附加49.32万元,所得税293.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5358.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=161.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2946.903750.605358.005358.005358.001.1酒瓶礼品盒万元2946.903750.605358.005358.005358.002现价增加值万元
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