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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx箱式电阻炉项目立项申请报告年产xx箱式电阻炉项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21993.90万元,同比增长31.79%(5305.92万元)。其中,主营业业务箱式电阻炉生产及销售收入为19845.62万元,占营业总收入的90.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6054.70万元,较去年同期相比增长1013.00万元,增长率20.09%;实现净利润4541.02万元,较去年同期相比增长632.89万元,增长率16.19%。二、项目概况(一)项目名称年产xx箱式电阻炉项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33443.38平方米(折合约50.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度188.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33443.38平方米,建筑物基底占地面积22219.78平方米,总建筑面积49161.77平方米,其中:规划建设主体工程39229.18平方米,项目规划绿化面积3751.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费4175.77万元。(七)节能分析“年产xx箱式电阻炉项目建设项目”,年用电量1240506.04千瓦时,年总用水量18618.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.05吨标准煤/年。达产年综合节能量38.51吨标准煤/年,项目总节能率23.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12913.82万元,其中:固定资产投资9433.34万元,占项目总投资的73.05%;流动资金3480.48万元,占项目总投资的26.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26763.00万元,总成本费用20336.48万元,税金及附加240.14万元,利润总额6426.52万元,利税总额7553.08万元,税后净利润4819.89万元,达产年纳税总额2733.19万元;达产年投资利润率49.76%,投资利税率58.49%,投资回报率37.32%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位346个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区箱式电阻炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区箱式电阻炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx箱式电阻炉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位346个,达产年纳税总额2733.19万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.76%,投资利税率58.49%,全部投资回报率37.32%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025提出,要积极发展服务型制造,加快制造与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,促进生产型制造向服务型制造转变。2016年7月,工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了发展服务型制造专项行动指南。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33443.3850.14亩1.1容积率1.471.2建筑系数66.44%1.3投资强度万元/亩188.141.4基底面积平方米22219.781.5总建筑面积平方米49161.771.6绿化面积平方米3751.58绿化率7.63%2总投资万元12913.822.1固定资产投资万元9433.342.1.1土建工程投资万元3761.632.1.1.1土建工程投资占比万元29.13%2.1.2设备投资万元4175.772.1.2.1设备投资占比32.34%2.1.3其它投资万元1495.942.1.3.1其它投资占比11.58%2.1.4固定资产投资占比73.05%2.2流动资金万元3480.482.2.1流动资金占比26.95%3收入万元26763.004总成本万元20336.485利润总额万元6426.526净利润万元4819.897所得税万元1.478增值税万元886.429税金及附加万元240.1410纳税总额万元2733.1911利税总额万元7553.0812投资利润率49.76%13投资利税率58.49%14投资回报率37.32%15回收期年4.1816设备数量台(套)8017年用电量千瓦时1240506.0418年用水量立方米18618.8819总能耗吨标准煤154.0520节能率23.59%21节能量吨标准煤38.5122员工数量人346第二章 建设背景一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.44%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度188.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15709.3815709.3839229.1839229.183301.801.1主要生产车间9425.639425.6323537.5123537.512047.121.2辅助生产车间5027.005027.0012553.3412553.341056.581.3其他生产车间1256.751256.752275.292275.29198.112仓储工程3332.973332.976456.186456.18395.202.1成品贮存833.24833.241614.051614.0598.802.2原料仓储1733.141733.143357.213357.21205.502.3辅助材料仓库766.58766.581484.921484.9290.903供配电工程177.76177.76177.76177.7612.243.1供配电室177.76177.76177.76177.7612.244给排水工程204.42204.42204.42204.4210.954.1给排水204.42204.42204.42204.4210.955服务性工程2110.882110.882110.882110.88129.215.1办公用房1185.021185.021185.021185.0266.855.2生活服务925.86925.86925.86925.8667.276消防及环保工程595.49595.49595.49595.4941.016.1消防环保工程595.49595.49595.49595.4941.017项目总图工程88.8888.8888.8888.88-208.757.1场地及道路硬化6139.721262.051262.057.2场区围墙1262.056139.726139.727.3安全保卫室88.8888.8888.8888.888绿化工程2284.9179.97合计22219.7849161.7749161.773761.63六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11060.61万元,占计划投资的85.65%。其中:完成固定资产投资7969.27万元,占总投资的72.05%;完成流动资金投资3091.34,占总投资的27.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11060.611.1完成比例85.65%2完成固定资产投资万元7969.272.1完成比例72.05%3完成流动资金投资万元3091.343.1完成比例27.95%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员346人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2351.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1289.372工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元263.993企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元89.184品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元163.635其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.905.3年工资额万元119.716职工工资总额万元14532.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9433.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3761.634175.77188.149433.341.1工程费用万元3761.634175.7718012.771.1.1建筑工程费用万元3761.633761.6329.13%1.1.2设备购置及安装费万元4175.774175.7732.34%1.2工程建设其他费用万元1495.941495.9411.58%1.2.1无形资产万元833.88833.881.3预备费万元662.06662.061.3.1基本预备费万元274.31274.311.3.2涨价预备费万元387.75387.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元9433.349433.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3480.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18012.7712608.4014285.4418012.7718012.7718012.771.1应收账款万元5403.833512.494323.065403.835403.835403.831.2存货万元8105.755268.746484.608105.758105.758105.751.2.1原辅材料万元2431.721580.621945.382431.722431.722431.721.2.2燃料动力万元121.5979.0397.27121.59121.59121.591.2.3在产品万元3728.642423.622982.923728.643728.643728.641.2.4产成品万元1823.791185.471459.041823.791823.791823.791.3现金万元4503.192927.083602.554503.194503.194503.192流动负债万元14532.299445.9911625.8314532.2914532.2914532.292.1应付账款万元14532.299445.9911625.8314532.2914532.2914532.293流动资金万元3480.482262.312784.383480.483480.483480.484铺底流动资金万元1160.15754.10928.131160.151160.151160.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12913.82万元,其中:固定资产投资9433.34万元,占项目总投资的73.05%;流动资金3480.48万元,占项目总投资的26.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3761.63万元,占项目总投资的29.13%;设备购置费4175.77万元,占项目总投资的32.34%;其它投资1495.94万元,占项目总投资的11.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9433.34+3480.48=12913.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9433.3473.05%1.1项目建设投资万元9433.3473.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3480.4826.95%3总投资万元万元12913.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17395.95万元,总成本6382.76万元,利润总额11013.19万元,净利润202.91万元,增值税576.17万元,税金及附加8259.89万元,所得税2753.30万元;第二年收入21410.40万元,总成本7546.54万元,利润总额13863.86万元,净利润10397.89万元,增值税709.14万元,税金及附加218.87万元,所得税3465.97万元;第三年生产负荷100%,收入26763.00万元,总成本20336.48万元,利润总额6426.52万元,净利润4819.89万元,增值税886.42万元,税金及附加240.14万元,所得税1606.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26763.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=886.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17395.9521410.4026763.0026763.0026763.001.1箱式电阻炉万元17395.9521410.4026763.0026763.0026763.002现价增加值万元5566.706851.338564.168564.168564
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