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泓域咨询MACRO/ 年产xx装卸搬运设备项目立项申请报告年产xx装卸搬运设备项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入6710.34万元,同比增长31.33%(1600.76万元)。其中,主营业业务装卸搬运设备生产及销售收入为5465.61万元,占营业总收入的81.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1460.03万元,较去年同期相比增长211.74万元,增长率16.96%;实现净利润1095.02万元,较去年同期相比增长126.26万元,增长率13.03%。二、项目概况(一)项目名称年产xx装卸搬运设备项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积12459.56平方米(折合约18.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.24%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度191.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12459.56平方米,建筑物基底占地面积8751.59平方米,总建筑面积12708.75平方米,其中:规划建设主体工程9227.38平方米,项目规划绿化面积697.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1588.00万元。(七)节能分析“年产xx装卸搬运设备项目建设项目”,年用电量1103811.16千瓦时,年总用水量10278.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.54吨标准煤/年。达产年综合节能量40.78吨标准煤/年,项目总节能率28.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4693.11万元,其中:固定资产投资3571.80万元,占项目总投资的76.11%;流动资金1121.31万元,占项目总投资的23.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9922.00万元,总成本费用7811.31万元,税金及附加84.77万元,利润总额2110.69万元,利税总额2486.59万元,税后净利润1583.02万元,达产年纳税总额903.57万元;达产年投资利润率44.97%,投资利税率52.98%,投资回报率33.73%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区装卸搬运设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区装卸搬运设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx装卸搬运设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额903.57万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.97%,投资利税率52.98%,全部投资回报率33.73%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12459.5618.68亩1.1容积率1.021.2建筑系数70.24%1.3投资强度万元/亩191.211.4基底面积平方米8751.591.5总建筑面积平方米12708.751.6绿化面积平方米697.99绿化率5.49%2总投资万元4693.112.1固定资产投资万元3571.802.1.1土建工程投资万元1015.342.1.1.1土建工程投资占比万元21.63%2.1.2设备投资万元1588.002.1.2.1设备投资占比33.84%2.1.3其它投资万元968.462.1.3.1其它投资占比20.64%2.1.4固定资产投资占比76.11%2.2流动资金万元1121.312.2.1流动资金占比23.89%3收入万元9922.004总成本万元7811.315利润总额万元2110.696净利润万元1583.027所得税万元1.028增值税万元291.139税金及附加万元84.7710纳税总额万元903.5711利税总额万元2486.5912投资利润率44.97%13投资利税率52.98%14投资回报率33.73%15回收期年4.4616设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1103811.1618年用水量立方米10278.8019总能耗吨标准煤136.5420节能率28.65%21节能量吨标准煤40.7822员工数量人200第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.24%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度191.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6187.376187.379227.389227.38810.921.1主要生产车间3712.423712.425536.435536.43502.771.2辅助生产车间1979.961979.962952.762952.76259.491.3其他生产车间494.99494.99535.19535.1948.662仓储工程1312.741312.742262.892262.89144.632.1成品贮存328.19328.19565.72565.7236.162.2原料仓储682.62682.621176.701176.7075.212.3辅助材料仓库301.93301.93520.46520.4633.263供配电工程70.0170.0170.0170.015.033.1供配电室70.0170.0170.0170.015.034给排水工程80.5180.5180.5180.514.504.1给排水80.5180.5180.5180.514.505服务性工程831.40831.40831.40831.4053.145.1办公用房334.53334.53334.53334.5321.665.2生活服务496.87496.87496.87496.8722.636消防及环保工程234.54234.54234.54234.5416.866.1消防环保工程234.54234.54234.54234.5416.867项目总图工程35.0135.0135.0135.01-49.757.1场地及道路硬化2375.89488.83488.837.2场区围墙488.832375.892375.897.3安全保卫室35.0135.0135.0135.018绿化工程857.4230.01合计8751.5912708.7512708.751015.34六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2951.24万元,占计划投资的62.88%。其中:完成固定资产投资2300.73万元,占总投资的77.96%;完成流动资金投资650.51,占总投资的22.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2951.241.1完成比例62.88%2完成固定资产投资万元2300.732.1完成比例77.96%3完成流动资金投资万元650.513.1完成比例22.04%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元755.412工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元183.183企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元56.764品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元90.815其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元40.966职工工资总额万元6055.09五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3571.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1015.341588.00191.213571.801.1工程费用万元1015.341588.007176.401.1.1建筑工程费用万元1015.341015.3421.63%1.1.2设备购置及安装费万元1588.001588.0033.84%1.2工程建设其他费用万元968.46968.4620.64%1.2.1无形资产万元480.23480.231.3预备费万元488.23488.231.3.1基本预备费万元212.16212.161.3.2涨价预备费万元276.07276.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元3571.803571.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1121.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7176.402871.006007.517176.407176.407176.401.1应收账款万元2152.92968.811722.342152.922152.922152.921.2存货万元3229.381453.222583.503229.383229.383229.381.2.1原辅材料万元968.81435.97775.05968.81968.81968.811.2.2燃料动力万元48.4421.8038.7548.4448.4448.441.2.3在产品万元1485.51668.481188.411485.511485.511485.511.2.4产成品万元726.61326.97581.29726.61726.61726.611.3现金万元1794.10807.351435.281794.101794.101794.102流动负债万元6055.092724.794844.076055.096055.096055.092.1应付账款万元6055.092724.794844.076055.096055.096055.093流动资金万元1121.31504.59897.051121.311121.311121.314铺底流动资金万元373.77168.20299.02373.77373.77373.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4693.11万元,其中:固定资产投资3571.80万元,占项目总投资的76.11%;流动资金1121.31万元,占项目总投资的23.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1015.34万元,占项目总投资的21.63%;设备购置费1588.00万元,占项目总投资的33.84%;其它投资968.46万元,占项目总投资的20.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3571.80+1121.31=4693.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3571.8076.11%1.1项目建设投资万元3571.8076.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1121.3123.89%3总投资万元万元4693.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4464.90万元,总成本11238.50万元,利润总额-6773.60万元,净利润65.56万元,增值税131.01万元,税金及附加-5080.20万元,所得税-1693.40万元;第二年收入7937.60万元,总成本17901.10万元,利润总额-9963.50万元,净利润-7472.62万元,增值税232.90万元,税金及附加77.79万元,所得税-2490.88万元;第三年生产负荷100%,收入9922.00万元,总成本7811.31万元,利润总额2110.69万元,净利润1583.02万元,增值税291.13万元,税金及附加84.77万元,所得税527.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9922.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=291.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4464.907937.609922.009922.009922.001.1装卸搬运设备万元4464.907937.609922.009922.009922.002现价增加值万元1428.772540.033175
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