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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx单级立式泵项目立项申请报告年产xxx单级立式泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入5705.08万元,同比增长23.56%(1087.68万元)。其中,主营业业务单级立式泵生产及销售收入为4628.14万元,占营业总收入的81.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1387.23万元,较去年同期相比增长328.01万元,增长率30.97%;实现净利润1040.42万元,较去年同期相比增长118.37万元,增长率12.84%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx单级立式泵项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积24272.13平方米(折合约36.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度165.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24272.13平方米,建筑物基底占地面积14650.66平方米,总建筑面积33010.10平方米,其中:规划建设主体工程25249.76平方米,项目规划绿化面积2597.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2199.26万元。(七)节能分析“年产xxx单级立式泵项目建设项目”,年用电量847752.35千瓦时,年总用水量5238.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.64吨标准煤/年。达产年综合节能量33.04吨标准煤/年,项目总节能率26.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7074.01万元,其中:固定资产投资6030.55万元,占项目总投资的85.25%;流动资金1043.46万元,占项目总投资的14.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8011.00万元,总成本费用6159.62万元,税金及附加127.73万元,利润总额1851.38万元,利税总额2234.47万元,税后净利润1388.54万元,达产年纳税总额845.94万元;达产年投资利润率26.17%,投资利税率31.59%,投资回报率19.63%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位117个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心单级立式泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心单级立式泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx单级立式泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位117个,达产年纳税总额845.94万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.17%,投资利税率31.59%,全部投资回报率19.63%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24272.1336.39亩1.1容积率1.361.2建筑系数60.36%1.3投资强度万元/亩165.721.4基底面积平方米14650.661.5总建筑面积平方米33010.101.6绿化面积平方米2597.17绿化率7.87%2总投资万元7074.012.1固定资产投资万元6030.552.1.1土建工程投资万元2908.202.1.1.1土建工程投资占比万元41.11%2.1.2设备投资万元2199.262.1.2.1设备投资占比31.09%2.1.3其它投资万元923.092.1.3.1其它投资占比13.05%2.1.4固定资产投资占比85.25%2.2流动资金万元1043.462.2.1流动资金占比14.75%3收入万元8011.004总成本万元6159.625利润总额万元1851.386净利润万元1388.547所得税万元1.368增值税万元255.369税金及附加万元127.7310纳税总额万元845.9411利税总额万元2234.4712投资利润率26.17%13投资利税率31.59%14投资回报率19.63%15回收期年6.5916设备数量台(套)8217年用电量千瓦时847752.3518年用水量立方米5238.7819总能耗吨标准煤104.6420节能率26.66%21节能量吨标准煤33.0422员工数量人117第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度165.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10358.0210358.0225249.7625249.762446.961.1主要生产车间6214.816214.8115149.8615149.861517.121.2辅助生产车间3314.573314.578079.928079.92783.031.3其他生产车间828.64828.641464.491464.49146.822仓储工程2197.602197.605044.225044.22355.522.1成品贮存549.40549.401261.061261.0688.882.2原料仓储1142.751142.752622.992622.99184.872.3辅助材料仓库505.45505.451160.171160.1781.773供配电工程117.21117.21117.21117.219.293.1供配电室117.21117.21117.21117.219.294给排水工程134.79134.79134.79134.798.314.1给排水134.79134.79134.79134.798.315服务性工程1391.811391.811391.811391.8198.105.1办公用房732.98732.98732.98732.9851.135.2生活服务658.83658.83658.83658.8341.306消防及环保工程392.64392.64392.64392.6431.136.1消防环保工程392.64392.64392.64392.6431.137项目总图工程58.6058.6058.6058.60-93.607.1场地及道路硬化3915.18756.64756.647.2场区围墙756.643915.183915.187.3安全保卫室58.6058.6058.6058.608绿化工程1499.8352.49合计14650.6633010.1033010.102908.20六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4818.66万元,占计划投资的68.12%。其中:完成固定资产投资3446.31万元,占总投资的71.52%;完成流动资金投资1372.35,占总投资的28.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4818.661.1完成比例68.12%2完成固定资产投资万元3446.312.1完成比例71.52%3完成流动资金投资万元1372.353.1完成比例28.48%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员117人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元401.902工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元108.173企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元38.474品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元51.235其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.085.3年工资额万元31.576职工工资总额万元4675.61五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6030.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2908.202199.26165.726030.551.1工程费用万元2908.202199.265719.071.1.1建筑工程费用万元2908.202908.2041.11%1.1.2设备购置及安装费万元2199.262199.2631.09%1.2工程建设其他费用万元923.09923.0913.05%1.2.1无形资产万元550.04550.041.3预备费万元373.05373.051.3.1基本预备费万元202.30202.301.3.2涨价预备费万元170.75170.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6030.556030.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1043.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5719.072456.073994.935719.075719.075719.071.1应收账款万元1715.72686.291286.791715.721715.721715.721.2存货万元2573.581029.431930.192573.582573.582573.581.2.1原辅材料万元772.07308.83579.06772.07772.07772.071.2.2燃料动力万元38.6015.4428.9538.6038.6038.601.2.3在产品万元1183.85473.54887.891183.851183.851183.851.2.4产成品万元579.06231.62434.29579.06579.06579.061.3现金万元1429.77571.911072.331429.771429.771429.772流动负债万元4675.611870.243506.714675.614675.614675.612.1应付账款万元4675.611870.243506.714675.614675.614675.613流动资金万元1043.46417.38782.601043.461043.461043.464铺底流动资金万元347.82139.13260.86347.82347.82347.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7074.01万元,其中:固定资产投资6030.55万元,占项目总投资的85.25%;流动资金1043.46万元,占项目总投资的14.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2908.20万元,占项目总投资的41.11%;设备购置费2199.26万元,占项目总投资的31.09%;其它投资923.09万元,占项目总投资的13.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6030.55+1043.46=7074.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6030.5585.25%1.1项目建设投资万元6030.5585.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1043.4614.75%3总投资万元万元7074.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3204.40万元,总成本6144.45万元,利润总额-2940.05万元,净利润109.35万元,增值税102.14万元,税金及附加-2205.04万元,所得税-735.01万元;第二年收入6008.25万元,总成本9972.52万元,利润总额-3964.27万元,净利润-2973.20万元,增值税191.52万元,税金及附加120.07万元,所得税-991.07万元;第三年生产负荷100%,收入8011.00万元,总成本6159.62万元,利润总额1851.38万元,净利润1388.54万元,增值税255.36万元,税金及附加127.73万元,所得税462.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8011.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3204.406008.258011.008011.008011.001.1单级立式泵万元3204.406008.258011.008011.008011.002现价增加值万元1025.411922.64
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