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文档简介
泓域咨询MACRO/ 超声波萃取仪投资项目立项申请报告超声波萃取仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入40949.15万元,同比增长12.54%(4563.15万元)。其中,主营业业务超声波萃取仪生产及销售收入为37502.11万元,占营业总收入的91.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8736.34万元,较去年同期相比增长1304.62万元,增长率17.55%;实现净利润6552.26万元,较去年同期相比增长1332.32万元,增长率25.52%。二、项目概况(一)项目名称超声波萃取仪投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积56881.76平方米(折合约85.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.63%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度179.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56881.76平方米,建筑物基底占地面积43588.49平方米,总建筑面积79065.65平方米,其中:规划建设主体工程58052.69平方米,项目规划绿化面积6255.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4554.52万元。(七)节能分析“超声波萃取仪投资项目建设项目”,年用电量1363694.16千瓦时,年总用水量32179.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.35吨标准煤/年。达产年综合节能量69.58吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21885.54万元,其中:固定资产投资15288.15万元,占项目总投资的69.86%;流动资金6597.39万元,占项目总投资的30.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49266.00万元,总成本费用37882.02万元,税金及附加415.95万元,利润总额11383.98万元,利税总额13370.13万元,税后净利润8537.99万元,达产年纳税总额4832.14万元;达产年投资利润率52.02%,投资利税率61.09%,投资回报率39.01%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位817个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷超声波萃取仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷超声波萃取仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“超声波萃取仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位817个,达产年纳税总额4832.14万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.02%,投资利税率61.09%,全部投资回报率39.01%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56881.7685.28亩1.1容积率1.391.2建筑系数76.63%1.3投资强度万元/亩179.271.4基底面积平方米43588.491.5总建筑面积平方米79065.651.6绿化面积平方米6255.62绿化率7.91%2总投资万元21885.542.1固定资产投资万元15288.152.1.1土建工程投资万元6990.102.1.1.1土建工程投资占比万元31.94%2.1.2设备投资万元4554.522.1.2.1设备投资占比20.81%2.1.3其它投资万元3743.532.1.3.1其它投资占比17.11%2.1.4固定资产投资占比69.86%2.2流动资金万元6597.392.2.1流动资金占比30.14%3收入万元49266.004总成本万元37882.025利润总额万元11383.986净利润万元8537.997所得税万元1.398增值税万元1570.209税金及附加万元415.9510纳税总额万元4832.1411利税总额万元13370.1312投资利润率52.02%13投资利税率61.09%14投资回报率39.01%15回收期年4.0616设备数量台(套)13717年用电量千瓦时1363694.1618年用水量立方米32179.5319总能耗吨标准煤170.3520节能率26.09%21节能量吨标准煤69.5822员工数量人817第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.63%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度179.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30817.0630817.0658052.6958052.695645.611.1主要生产车间18490.2418490.2434831.6134831.613500.281.2辅助生产车间9861.469861.4618576.8618576.861806.601.3其他生产车间2465.362465.363367.063367.06338.742仓储工程6538.276538.2713658.4213658.42966.022.1成品贮存1634.571634.573414.613414.61241.502.2原料仓储3399.903399.907102.387102.38502.332.3辅助材料仓库1503.801503.803141.443141.44222.183供配电工程348.71348.71348.71348.7127.753.1供配电室348.71348.71348.71348.7127.754给排水工程401.01401.01401.01401.0124.824.1给排水401.01401.01401.01401.0124.825服务性工程4140.914140.914140.914140.91292.875.1办公用房2287.922287.922287.922287.92128.975.2生活服务1852.991852.991852.991852.99118.276消防及环保工程1168.171168.171168.171168.1792.956.1消防环保工程1168.171168.171168.171168.1792.957项目总图工程174.35174.35174.35174.35-214.587.1场地及道路硬化11676.912212.782212.787.2场区围墙2212.7811676.9111676.917.3安全保卫室174.35174.35174.35174.358绿化工程4418.81154.66合计43588.4979065.6579065.656990.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15268.63万元,占计划投资的69.77%。其中:完成固定资产投资11961.40万元,占总投资的78.34%;完成流动资金投资3307.23,占总投资的21.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15268.631.1完成比例69.77%2完成固定资产投资万元11961.402.1完成比例78.34%3完成流动资金投资万元3307.233.1完成比例21.66%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员817人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5561.2人均年工资万元4.241.3年工资额万元3118.782工程技术人员工资2.1平均人数人1232.2人均年工资万元5.092.3年工资额万元733.823企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元255.724品质管理人员工资4.1平均人数人654.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元364.405其他人员工资5.1平均人数人405.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元212.516职工工资总额万元30851.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15288.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6990.104554.52179.2715288.151.1工程费用万元6990.104554.5237448.751.1.1建筑工程费用万元6990.106990.1031.94%1.1.2设备购置及安装费万元4554.524554.5220.81%1.2工程建设其他费用万元3743.533743.5317.11%1.2.1无形资产万元1623.881623.881.3预备费万元2119.652119.651.3.1基本预备费万元1074.821074.821.3.2涨价预备费万元1044.831044.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元15288.1515288.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6597.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37448.7521662.7524475.1837448.7537448.7537448.751.1应收账款万元11234.636740.777864.2411234.6311234.6311234.631.2存货万元16851.9410111.1611796.3616851.9416851.9416851.941.2.1原辅材料万元5055.583033.353538.915055.585055.585055.581.2.2燃料动力万元252.78151.67176.95252.78252.78252.781.2.3在产品万元7751.894651.145426.327751.897751.897751.891.2.4产成品万元3791.692275.012654.183791.693791.693791.691.3现金万元9362.195617.316553.539362.199362.199362.192流动负债万元30851.3618510.8221595.9530851.3630851.3630851.362.1应付账款万元30851.3618510.8221595.9530851.3630851.3630851.363流动资金万元6597.393958.434618.176597.396597.396597.394铺底流动资金万元2199.111319.481539.392199.112199.112199.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21885.54万元,其中:固定资产投资15288.15万元,占项目总投资的69.86%;流动资金6597.39万元,占项目总投资的30.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6990.10万元,占项目总投资的31.94%;设备购置费4554.52万元,占项目总投资的20.81%;其它投资3743.53万元,占项目总投资的17.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15288.15+6597.39=21885.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15288.1569.86%1.1项目建设投资万元15288.1569.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6597.3930.14%3总投资万元万元21885.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入29559.60万元,总成本2690.86万元,利润总额26868.74万元,净利润340.58万元,增值税942.12万元,税金及附加20151.56万元,所得税6717.19万元;第二年收入34486.20万元,总成本3033.46万元,利润总额31452.74万元,净利润23589.55万元,增值税1099.14万元,税金及附加359.42万元,所得税7863.19万元;第三年生产负荷100%,收入49266.00万元,总成本37882.02万元,利润总额11383.98万元,净利润8537.99万元,增值税1570.20万元,税金及附加415.95万元,所得税2845.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49266.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1570.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29559.6034486.2049266.0049266.0049266.001.1超声波萃取仪万元29559.6034486.2049266.0049266.0049266.002现价增加值万元9459.0711035.5815765.1215765.1215765.123增
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