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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx柴油机喷油泵项目立项申请报告年产xx柴油机喷油泵项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入12181.71万元,同比增长15.98%(1678.59万元)。其中,主营业业务柴油机喷油泵生产及销售收入为11136.28万元,占营业总收入的91.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2521.49万元,较去年同期相比增长261.87万元,增长率11.59%;实现净利润1891.12万元,较去年同期相比增长279.51万元,增长率17.34%。二、项目概况(一)项目名称年产xx柴油机喷油泵项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44435.54平方米(折合约66.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度162.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44435.54平方米,建筑物基底占地面积27172.33平方米,总建筑面积51989.58平方米,其中:规划建设主体工程38961.74平方米,项目规划绿化面积3157.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费5747.52万元。(七)节能分析“年产xx柴油机喷油泵项目建设项目”,年用电量732782.20千瓦时,年总用水量15341.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.37吨标准煤/年。达产年综合节能量35.53吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12936.08万元,其中:固定资产投资10833.08万元,占项目总投资的83.74%;流动资金2103.00万元,占项目总投资的16.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15885.00万元,总成本费用12664.85万元,税金及附加231.04万元,利润总额3220.15万元,利税总额3895.35万元,税后净利润2415.11万元,达产年纳税总额1480.24万元;达产年投资利润率24.89%,投资利税率30.11%,投资回报率18.67%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区柴油机喷油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区柴油机喷油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx柴油机喷油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1480.24万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.89%,投资利税率30.11%,全部投资回报率18.67%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44435.5466.62亩1.1容积率1.171.2建筑系数61.15%1.3投资强度万元/亩162.611.4基底面积平方米27172.331.5总建筑面积平方米51989.581.6绿化面积平方米3157.99绿化率6.07%2总投资万元12936.082.1固定资产投资万元10833.082.1.1土建工程投资万元3978.712.1.1.1土建工程投资占比万元30.76%2.1.2设备投资万元5747.522.1.2.1设备投资占比44.43%2.1.3其它投资万元1106.852.1.3.1其它投资占比8.56%2.1.4固定资产投资占比83.74%2.2流动资金万元2103.002.2.1流动资金占比16.26%3收入万元15885.004总成本万元12664.855利润总额万元3220.156净利润万元2415.117所得税万元1.178增值税万元444.169税金及附加万元231.0410纳税总额万元1480.2411利税总额万元3895.3512投资利润率24.89%13投资利税率30.11%14投资回报率18.67%15回收期年6.8616设备数量台(套)13217年用电量千瓦时732782.2018年用水量立方米15341.6519总能耗吨标准煤91.3720节能率29.79%21节能量吨标准煤35.5322员工数量人293第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.15%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度162.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19210.8419210.8438961.7438961.743279.871.1主要生产车间11526.5011526.5023377.0423377.042033.521.2辅助生产车间6147.476147.4712467.7612467.761049.561.3其他生产车间1536.871536.872259.782259.78196.792仓储工程4075.854075.858468.108468.10518.442.1成品贮存1018.961018.962117.032117.03129.612.2原料仓储2119.442119.444403.414403.41269.592.3辅助材料仓库937.45937.451947.661947.66119.243供配电工程217.38217.38217.38217.3814.973.1供配电室217.38217.38217.38217.3814.974给排水工程249.99249.99249.99249.9913.394.1给排水249.99249.99249.99249.9913.395服务性工程2581.372581.372581.372581.37158.045.1办公用房1415.441415.441415.441415.4468.845.2生活服务1165.931165.931165.931165.9377.536消防及环保工程728.22728.22728.22728.2250.166.1消防环保工程728.22728.22728.22728.2250.167项目总图工程108.69108.69108.69108.69-148.697.1场地及道路硬化7358.951295.331295.337.2场区围墙1295.337358.957358.957.3安全保卫室108.69108.69108.69108.698绿化工程2643.6592.53合计27172.3351989.5851989.583978.71六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9208.55万元,占计划投资的71.19%。其中:完成固定资产投资6628.15万元,占总投资的71.98%;完成流动资金投资2580.40,占总投资的28.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9208.551.1完成比例71.19%2完成固定资产投资万元6628.152.1完成比例71.98%3完成流动资金投资万元2580.403.1完成比例28.02%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1144.702工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元256.063企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元91.184品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元127.515其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元118.926职工工资总额万元10100.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10833.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3978.715747.52162.6110833.081.1工程费用万元3978.715747.5212203.181.1.1建筑工程费用万元3978.713978.7130.76%1.1.2设备购置及安装费万元5747.525747.5244.43%1.2工程建设其他费用万元1106.851106.858.56%1.2.1无形资产万元582.12582.121.3预备费万元524.73524.731.3.1基本预备费万元243.31243.311.3.2涨价预备费万元281.42281.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元10833.0810833.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2103.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12203.185429.457279.6512203.1812203.1812203.181.1应收账款万元3660.951647.432562.673660.953660.953660.951.2存货万元5491.432471.143844.005491.435491.435491.431.2.1原辅材料万元1647.43741.341153.201647.431647.431647.431.2.2燃料动力万元82.3737.0757.6682.3782.3782.371.2.3在产品万元2526.061136.731768.242526.062526.062526.061.2.4产成品万元1235.57556.01864.901235.571235.571235.571.3现金万元3050.801372.862135.563050.803050.803050.802流动负债万元10100.184545.087070.1310100.1810100.1810100.182.1应付账款万元10100.184545.087070.1310100.1810100.1810100.183流动资金万元2103.00946.351472.102103.002103.002103.004铺底流动资金万元700.99315.45490.70700.99700.99700.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12936.08万元,其中:固定资产投资10833.08万元,占项目总投资的83.74%;流动资金2103.00万元,占项目总投资的16.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3978.71万元,占项目总投资的30.76%;设备购置费5747.52万元,占项目总投资的44.43%;其它投资1106.85万元,占项目总投资的8.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10833.08+2103.00=12936.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10833.0883.74%1.1项目建设投资万元10833.0883.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2103.0016.26%3总投资万元万元12936.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7148.25万元,总成本18667.02万元,利润总额-11518.77万元,净利润201.73万元,增值税199.87万元,税金及附加-8639.08万元,所得税-2879.69万元;第二年收入11119.50万元,总成本26093.30万元,利润总额-14973.80万元,净利润-11230.35万元,增值税310.91万元,税金及附加215.05万元,所得税-3743.45万元;第三年生产负荷100%,收入15885.00万元,总成本12664.85万元,利润总额3220.15万元,净利润2415.11万元,增值税444.16万元,税金及附加231.04万元,所得税805.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=444.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7148.2511119.5015885.0015885.0015885.001.1柴油机喷油泵万元7148.2511119.5015885.0015885.0015885.002现价增加值万元2287.4
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