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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx碳氢化合物分析仪项目立项申请报告年产xx碳氢化合物分析仪项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入12930.48万元,同比增长20.44%(2194.37万元)。其中,主营业业务碳氢化合物分析仪生产及销售收入为11459.98万元,占营业总收入的88.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3259.37万元,较去年同期相比增长335.95万元,增长率11.49%;实现净利润2444.53万元,较去年同期相比增长434.18万元,增长率21.60%。二、项目概况(一)项目名称年产xx碳氢化合物分析仪项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积33683.50平方米(折合约50.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.08%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度186.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33683.50平方米,建筑物基底占地面积19226.54平方米,总建筑面积36041.35平方米,其中:规划建设主体工程27489.42平方米,项目规划绿化面积1976.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3000.31万元。(七)节能分析“年产xx碳氢化合物分析仪项目建设项目”,年用电量677453.32千瓦时,年总用水量15606.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.59吨标准煤/年。达产年综合节能量36.25吨标准煤/年,项目总节能率22.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11434.40万元,其中:固定资产投资9396.53万元,占项目总投资的82.18%;流动资金2037.87万元,占项目总投资的17.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19854.00万元,总成本费用15158.92万元,税金及附加212.45万元,利润总额4695.08万元,利税总额5555.13万元,税后净利润3521.31万元,达产年纳税总额2033.82万元;达产年投资利润率41.06%,投资利税率48.58%,投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区碳氢化合物分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区碳氢化合物分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx碳氢化合物分析仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额2033.82万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.06%,投资利税率48.58%,全部投资回报率30.80%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33683.5050.50亩1.1容积率1.071.2建筑系数57.08%1.3投资强度万元/亩186.071.4基底面积平方米19226.541.5总建筑面积平方米36041.351.6绿化面积平方米1976.89绿化率5.49%2总投资万元11434.402.1固定资产投资万元9396.532.1.1土建工程投资万元2849.452.1.1.1土建工程投资占比万元24.92%2.1.2设备投资万元3000.312.1.2.1设备投资占比26.24%2.1.3其它投资万元3546.772.1.3.1其它投资占比31.02%2.1.4固定资产投资占比82.18%2.2流动资金万元2037.872.2.1流动资金占比17.82%3收入万元19854.004总成本万元15158.925利润总额万元4695.086净利润万元3521.317所得税万元1.078增值税万元647.609税金及附加万元212.4510纳税总额万元2033.8211利税总额万元5555.1312投资利润率41.06%13投资利税率48.58%14投资回报率30.80%15回收期年4.7516设备数量台(套)9317年用电量千瓦时677453.3218年用水量立方米15606.8919总能耗吨标准煤84.5920节能率22.93%21节能量吨标准煤36.2522员工数量人307第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.08%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度186.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13593.1613593.1627489.4227489.422390.661.1主要生产车间8155.908155.9016493.6516493.651482.211.2辅助生产车间4349.814349.818796.618796.61765.011.3其他生产车间1087.451087.451594.391594.39143.442仓储工程2883.982883.985558.755558.75351.582.1成品贮存721.00721.001389.691389.6987.892.2原料仓储1499.671499.672890.552890.55182.822.3辅助材料仓库663.32663.321278.511278.5180.863供配电工程153.81153.81153.81153.8110.943.1供配电室153.81153.81153.81153.8110.944给排水工程176.88176.88176.88176.889.794.1给排水176.88176.88176.88176.889.795服务性工程1826.521826.521826.521826.52115.525.1办公用房857.95857.95857.95857.9561.085.2生活服务968.57968.57968.57968.5753.706消防及环保工程515.27515.27515.27515.2736.666.1消防环保工程515.27515.27515.27515.2736.667项目总图工程76.9176.9176.9176.91-127.087.1场地及道路硬化5000.09849.52849.527.2场区围墙849.525000.095000.097.3安全保卫室76.9176.9176.9176.918绿化工程1753.7661.38合计19226.5436041.3536041.352849.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7216.25万元,占计划投资的63.11%。其中:完成固定资产投资4366.01万元,占总投资的60.50%;完成流动资金投资2850.24,占总投资的39.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7216.251.1完成比例63.11%2完成固定资产投资万元4366.012.1完成比例60.50%3完成流动资金投资万元2850.243.1完成比例39.50%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元1024.682工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元232.643企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元75.464品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元149.725其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.455.3年工资额万元91.836职工工资总额万元11264.84五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9396.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2849.453000.31186.079396.531.1工程费用万元2849.453000.3113302.711.1.1建筑工程费用万元2849.452849.4524.92%1.1.2设备购置及安装费万元3000.313000.3126.24%1.2工程建设其他费用万元3546.773546.7731.02%1.2.1无形资产万元1802.691802.691.3预备费万元1744.081744.081.3.1基本预备费万元798.49798.491.3.2涨价预备费万元945.59945.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元9396.539396.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2037.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13302.717717.9510892.0213302.7113302.7113302.711.1应收账款万元3990.812394.493192.653990.813990.813990.811.2存货万元5986.223591.734788.985986.225986.225986.221.2.1原辅材料万元1795.871077.521436.691795.871795.871795.871.2.2燃料动力万元89.7953.8871.8389.7989.7989.791.2.3在产品万元2753.661652.202202.932753.662753.662753.661.2.4产成品万元1346.90808.141077.521346.901346.901346.901.3现金万元3325.681995.412660.543325.683325.683325.682流动负债万元11264.846758.909011.8711264.8411264.8411264.842.1应付账款万元11264.846758.909011.8711264.8411264.8411264.843流动资金万元2037.871222.721630.302037.872037.872037.874铺底流动资金万元679.28407.57543.43679.28679.28679.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11434.40万元,其中:固定资产投资9396.53万元,占项目总投资的82.18%;流动资金2037.87万元,占项目总投资的17.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2849.45万元,占项目总投资的24.92%;设备购置费3000.31万元,占项目总投资的26.24%;其它投资3546.77万元,占项目总投资的31.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9396.53+2037.87=11434.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9396.5382.18%1.1项目建设投资万元9396.5382.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2037.8717.82%3总投资万元万元11434.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11912.40万元,总成本5536.51万元,利润总额6375.89万元,净利润181.36万元,增值税388.56万元,税金及附加4781.92万元,所得税1593.97万元;第二年收入15883.20万元,总成本6849.75万元,利润总额9033.45万元,净利润6775.09万元,增值税518.08万元,税金及附加196.90万元,所得税2258.36万元;第三年生产负荷100%,收入19854.00万元,总成本15158.92万元,利润总额4695.08万元,净利润3521.31万元,增值税647.60万元,税金及附加212.45万元,所得税1173.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19854.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=647.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11912.4015883.2019854.0019854.0019854.001.1碳氢化合物分析仪万元11912.4015883.2019854.0019854.0019854.002现价增加值万元3811.975082.626353.286353.
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