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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烧烤炉投资项目立项申请报告烧烤炉投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入13406.10万元,同比增长20.56%(2286.57万元)。其中,主营业业务烧烤炉生产及销售收入为12269.65万元,占营业总收入的91.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3187.24万元,较去年同期相比增长533.24万元,增长率20.09%;实现净利润2390.43万元,较去年同期相比增长340.75万元,增长率16.62%。二、项目概况(一)项目名称烧烤炉投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31355.67平方米(折合约47.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度176.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31355.67平方米,建筑物基底占地面积20362.37平方米,总建筑面积46719.95平方米,其中:规划建设主体工程36105.66平方米,项目规划绿化面积3732.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费2509.65万元。(七)节能分析“烧烤炉投资项目建设项目”,年用电量706663.71千瓦时,年总用水量8172.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.55吨标准煤/年。达产年综合节能量37.52吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10781.73万元,其中:固定资产投资8312.78万元,占项目总投资的77.10%;流动资金2468.95万元,占项目总投资的22.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18450.00万元,总成本费用14174.63万元,税金及附加196.19万元,利润总额4275.37万元,利税总额5061.27万元,税后净利润3206.53万元,达产年纳税总额1854.74万元;达产年投资利润率39.65%,投资利税率46.94%,投资回报率29.74%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区烧烤炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区烧烤炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“烧烤炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1854.74万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.65%,投资利税率46.94%,全部投资回报率29.74%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31355.6747.01亩1.1容积率1.491.2建筑系数64.94%1.3投资强度万元/亩176.831.4基底面积平方米20362.371.5总建筑面积平方米46719.951.6绿化面积平方米3732.05绿化率7.99%2总投资万元10781.732.1固定资产投资万元8312.782.1.1土建工程投资万元3564.652.1.1.1土建工程投资占比万元33.06%2.1.2设备投资万元2509.652.1.2.1设备投资占比23.28%2.1.3其它投资万元2238.482.1.3.1其它投资占比20.76%2.1.4固定资产投资占比77.10%2.2流动资金万元2468.952.2.1流动资金占比22.90%3收入万元18450.004总成本万元14174.635利润总额万元4275.376净利润万元3206.537所得税万元1.498增值税万元589.719税金及附加万元196.1910纳税总额万元1854.7411利税总额万元5061.2712投资利润率39.65%13投资利税率46.94%14投资回报率29.74%15回收期年4.8616设备数量台(套)13817年用电量千瓦时706663.7118年用水量立方米8172.5419总能耗吨标准煤87.5520节能率27.89%21节能量吨标准煤37.5222员工数量人259第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度176.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14396.2014396.2036105.6636105.663030.281.1主要生产车间8637.728637.7221663.4021663.401878.771.2辅助生产车间4606.784606.7811553.8111553.81969.691.3其他生产车间1151.701151.702094.132094.13181.822仓储工程3054.363054.366899.296899.29421.122.1成品贮存763.59763.591724.821724.82105.282.2原料仓储1588.271588.273587.633587.63218.982.3辅助材料仓库702.50702.501586.841586.8496.863供配电工程162.90162.90162.90162.9011.193.1供配电室162.90162.90162.90162.9011.194给排水工程187.33187.33187.33187.3310.014.1给排水187.33187.33187.33187.3310.015服务性工程1934.431934.431934.431934.43118.075.1办公用房1146.681146.681146.681146.6862.095.2生活服务787.75787.75787.75787.7551.206消防及环保工程545.71545.71545.71545.7137.476.1消防环保工程545.71545.71545.71545.7137.477项目总图工程81.4581.4581.4581.45-133.957.1场地及道路硬化5572.421208.441208.447.2场区围墙1208.445572.425572.427.3安全保卫室81.4581.4581.4581.458绿化工程2013.1270.46合计20362.3746719.9546719.953564.65六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7306.97万元,占计划投资的67.77%。其中:完成固定资产投资5628.52万元,占总投资的77.03%;完成流动资金投资1678.45,占总投资的22.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7306.971.1完成比例67.77%2完成固定资产投资万元5628.522.1完成比例77.03%3完成流动资金投资万元1678.453.1完成比例22.97%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元748.702工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元254.313企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元67.644品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元120.985其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元90.256职工工资总额万元8878.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8312.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3564.652509.65176.838312.781.1工程费用万元3564.652509.6511347.791.1.1建筑工程费用万元3564.653564.6533.06%1.1.2设备购置及安装费万元2509.652509.6523.28%1.2工程建设其他费用万元2238.482238.4820.76%1.2.1无形资产万元980.63980.631.3预备费万元1257.851257.851.3.1基本预备费万元563.83563.831.3.2涨价预备费万元694.02694.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元8312.788312.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2468.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11347.797296.558370.3011347.7911347.7911347.791.1应收账款万元3404.342042.602383.043404.343404.343404.341.2存货万元5106.513063.903574.555106.515106.515106.511.2.1原辅材料万元1531.95919.171072.371531.951531.951531.951.2.2燃料动力万元76.6045.9653.6276.6076.6076.601.2.3在产品万元2348.991409.401644.302348.992348.992348.991.2.4产成品万元1148.96689.38804.281148.961148.961148.961.3现金万元2836.951702.171985.862836.952836.952836.952流动负债万元8878.845327.306215.198878.848878.848878.842.1应付账款万元8878.845327.306215.198878.848878.848878.843流动资金万元2468.951481.371728.262468.952468.952468.954铺底流动资金万元822.98493.79576.09822.98822.98822.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10781.73万元,其中:固定资产投资8312.78万元,占项目总投资的77.10%;流动资金2468.95万元,占项目总投资的22.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3564.65万元,占项目总投资的33.06%;设备购置费2509.65万元,占项目总投资的23.28%;其它投资2238.48万元,占项目总投资的20.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8312.78+2468.95=10781.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8312.7877.10%1.1项目建设投资万元8312.7877.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2468.9522.90%3总投资万元万元10781.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11070.00万元,总成本2326.37万元,利润总额8743.63万元,净利润167.88万元,增值税353.83万元,税金及附加6557.72万元,所得税2185.91万元;第二年收入12915.00万元,总成本2647.26万元,利润总额10267.74万元,净利润7700.81万元,增值税412.80万元,税金及附加174.96万元,所得税2566.93万元;第三年生产负荷100%,收入18450.00万元,总成本14174.63万元,利润总额4275.37万元,净利润3206.53万元,增值税589.71万元,税金及附加196.19万元,所得税1068.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18450.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=589.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11070.0012915.0018450.0018450.0018450.001.1烧烤炉万元11070.0012915.0018450.0018450.0018450.002现价增加值万元3542.404132.805904.005904.005904.003增值税万元353.83412.8
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