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文档简介
泓域咨询MACRO/ 声级计投资项目立项申请报告声级计投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入8958.47万元,同比增长31.73%(2157.88万元)。其中,主营业业务声级计生产及销售收入为8248.88万元,占营业总收入的92.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1807.30万元,较去年同期相比增长207.88万元,增长率13.00%;实现净利润1355.47万元,较去年同期相比增长136.51万元,增长率11.20%。二、项目概况(一)项目名称声级计投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积39072.86平方米(折合约58.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.15%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度193.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39072.86平方米,建筑物基底占地面积27409.61平方米,总建筑面积54311.28平方米,其中:规划建设主体工程38763.84平方米,项目规划绿化面积3134.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2991.35万元。(七)节能分析“声级计投资项目建设项目”,年用电量997221.70千瓦时,年总用水量12356.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.62吨标准煤/年。达产年综合节能量36.93吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12951.65万元,其中:固定资产投资11310.04万元,占项目总投资的87.33%;流动资金1641.61万元,占项目总投资的12.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13638.00万元,总成本费用10837.31万元,税金及附加202.65万元,利润总额2800.69万元,利税总额3389.64万元,税后净利润2100.52万元,达产年纳税总额1289.12万元;达产年投资利润率21.62%,投资利税率26.17%,投资回报率16.22%,全部投资回收期7.67年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区声级计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区声级计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“声级计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1289.12万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.62%,投资利税率26.17%,全部投资回报率16.22%,全部投资回收期7.67年,固定资产投资回收期7.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39072.8658.58亩1.1容积率1.391.2建筑系数70.15%1.3投资强度万元/亩193.071.4基底面积平方米27409.611.5总建筑面积平方米54311.281.6绿化面积平方米3134.73绿化率5.77%2总投资万元12951.652.1固定资产投资万元11310.042.1.1土建工程投资万元4571.992.1.1.1土建工程投资占比万元35.30%2.1.2设备投资万元2991.352.1.2.1设备投资占比23.10%2.1.3其它投资万元3746.702.1.3.1其它投资占比28.93%2.1.4固定资产投资占比87.33%2.2流动资金万元1641.612.2.1流动资金占比12.67%3收入万元13638.004总成本万元10837.315利润总额万元2800.696净利润万元2100.527所得税万元1.398增值税万元386.309税金及附加万元202.6510纳税总额万元1289.1211利税总额万元3389.6412投资利润率21.62%13投资利税率26.17%14投资回报率16.22%15回收期年7.6716设备数量台(套)8217年用电量千瓦时997221.7018年用水量立方米12356.5519总能耗吨标准煤123.6220节能率22.76%21节能量吨标准煤36.9322员工数量人231第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.15%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.77%,固定资产投资强度193.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19378.5919378.5938763.8438763.843589.511.1主要生产车间11627.1511627.1523258.3023258.302225.501.2辅助生产车间6201.156201.1512404.4312404.431148.641.3其他生产车间1550.291550.292248.302248.30215.372仓储工程4111.444111.4410105.8410105.84680.582.1成品贮存1027.861027.862526.462526.46170.152.2原料仓储2137.952137.955255.045255.04353.902.3辅助材料仓库945.63945.632324.342324.34156.533供配电工程219.28219.28219.28219.2816.613.1供配电室219.28219.28219.28219.2816.614给排水工程252.17252.17252.17252.1714.864.1给排水252.17252.17252.17252.1714.865服务性工程2603.912603.912603.912603.91175.365.1办公用房1362.211362.211362.211362.2171.855.2生活服务1241.701241.701241.701241.70100.726消防及环保工程734.58734.58734.58734.5855.656.1消防环保工程734.58734.58734.58734.5855.657项目总图工程109.64109.64109.64109.64-60.187.1场地及道路硬化6987.231631.281631.287.2场区围墙1631.286987.236987.237.3安全保卫室109.64109.64109.64109.648绿化工程2845.8199.60合计27409.6154311.2854311.284571.99六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7597.95万元,占计划投资的58.66%。其中:完成固定资产投资5676.45万元,占总投资的74.71%;完成流动资金投资1921.50,占总投资的25.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7597.951.1完成比例58.66%2完成固定资产投资万元5676.452.1完成比例74.71%3完成流动资金投资万元1921.503.1完成比例25.29%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元935.882工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元234.663企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元63.044品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元93.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.115.3年工资额万元94.086职工工资总额万元7849.75五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11310.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4571.992991.35193.0711310.041.1工程费用万元4571.992991.359491.361.1.1建筑工程费用万元4571.994571.9935.30%1.1.2设备购置及安装费万元2991.352991.3523.10%1.2工程建设其他费用万元3746.703746.7028.93%1.2.1无形资产万元2247.002247.001.3预备费万元1499.701499.701.3.1基本预备费万元846.15846.151.3.2涨价预备费万元653.55653.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元11310.0411310.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1641.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9491.366762.337816.069491.369491.369491.361.1应收账款万元2847.411850.822277.932847.412847.412847.411.2存货万元4271.112776.223416.894271.114271.114271.111.2.1原辅材料万元1281.33832.871025.071281.331281.331281.331.2.2燃料动力万元64.0741.6451.2564.0764.0764.071.2.3在产品万元1964.711277.061571.771964.711964.711964.711.2.4产成品万元961.00624.65768.80961.00961.00961.001.3现金万元2372.841542.351898.272372.842372.842372.842流动负债万元7849.755102.346279.807849.757849.757849.752.1应付账款万元7849.755102.346279.807849.757849.757849.753流动资金万元1641.611067.051313.291641.611641.611641.614铺底流动资金万元547.20355.68437.76547.20547.20547.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12951.65万元,其中:固定资产投资11310.04万元,占项目总投资的87.33%;流动资金1641.61万元,占项目总投资的12.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4571.99万元,占项目总投资的35.30%;设备购置费2991.35万元,占项目总投资的23.10%;其它投资3746.70万元,占项目总投资的28.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11310.04+1641.61=12951.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11310.0487.33%1.1项目建设投资万元11310.0487.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1641.6112.67%3总投资万元万元12951.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8864.70万元,总成本7355.74万元,利润总额1508.96万元,净利润186.42万元,增值税251.10万元,税金及附加1131.72万元,所得税377.24万元;第二年收入10910.40万元,总成本8706.39万元,利润总额2204.01万元,净利润1653.01万元,增值税309.04万元,税金及附加193.38万元,所得税551.00万元;第三年生产负荷100%,收入13638.00万元,总成本10837.31万元,利润总额2800.69万元,净利润2100.52万元,增值税386.30万元,税金及附加202.65万元,所得税700.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13638.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8864.7010910.4013638.0013638.0013638.001.1声级计万元8864.7010910.4013638.0013638.0013638.002现价增加值万元2836.703491.334364.164364.164364.16
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