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泓域咨询MACRO/ 手推饲料车投资项目立项申请报告手推饲料车投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6940.40万元,同比增长25.08%(1391.73万元)。其中,主营业业务手推饲料车生产及销售收入为6482.52万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1325.17万元,较去年同期相比增长309.92万元,增长率30.53%;实现净利润993.88万元,较去年同期相比增长110.56万元,增长率12.52%。二、项目概况(一)项目名称手推饲料车投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积16708.35平方米(折合约25.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度186.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16708.35平方米,建筑物基底占地面积10751.82平方米,总建筑面积22222.11平方米,其中:规划建设主体工程14343.30平方米,项目规划绿化面积1552.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2164.92万元。(七)节能分析“手推饲料车投资项目建设项目”,年用电量1379235.07千瓦时,年总用水量5346.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.97吨标准煤/年。达产年综合节能量62.87吨标准煤/年,项目总节能率25.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5571.01万元,其中:固定资产投资4667.82万元,占项目总投资的83.79%;流动资金903.19万元,占项目总投资的16.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8119.00万元,总成本费用6450.29万元,税金及附加94.45万元,利润总额1668.71万元,利税总额1993.33万元,税后净利润1251.53万元,达产年纳税总额741.80万元;达产年投资利润率29.95%,投资利税率35.78%,投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,提供就业职位172个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园手推饲料车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园手推饲料车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“手推饲料车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位172个,达产年纳税总额741.80万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.95%,投资利税率35.78%,全部投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,固定资产投资回收期5.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中,及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升,参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设,推动新型网络化协作组织的培育形成。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16708.3525.05亩1.1容积率1.331.2建筑系数64.35%1.3投资强度万元/亩186.341.4基底面积平方米10751.821.5总建筑面积平方米22222.111.6绿化面积平方米1552.52绿化率6.99%2总投资万元5571.012.1固定资产投资万元4667.822.1.1土建工程投资万元1696.592.1.1.1土建工程投资占比万元30.45%2.1.2设备投资万元2164.922.1.2.1设备投资占比38.86%2.1.3其它投资万元806.312.1.3.1其它投资占比14.47%2.1.4固定资产投资占比83.79%2.2流动资金万元903.192.2.1流动资金占比16.21%3收入万元8119.004总成本万元6450.295利润总额万元1668.716净利润万元1251.537所得税万元1.338增值税万元230.179税金及附加万元94.4510纳税总额万元741.8011利税总额万元1993.3312投资利润率29.95%13投资利税率35.78%14投资回报率22.47%15回收期年5.9516设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1379235.0718年用水量立方米5346.2419总能耗吨标准煤169.9720节能率25.68%21节能量吨标准煤62.8722员工数量人172第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.35%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度186.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7601.547601.5414343.3014343.301204.571.1主要生产车间4560.924560.928605.988605.98746.831.2辅助生产车间2432.492432.494589.864589.86385.461.3其他生产车间608.12608.12831.91831.9172.272仓储工程1612.771612.775121.235121.23312.792.1成品贮存403.19403.191280.311280.3178.202.2原料仓储838.64838.642663.042663.04162.652.3辅助材料仓库370.94370.941177.881177.8871.943供配电工程86.0186.0186.0186.015.913.1供配电室86.0186.0186.0186.015.914给排水工程98.9298.9298.9298.925.294.1给排水98.9298.9298.9298.925.295服务性工程1021.421021.421021.421021.4262.395.1办公用房496.38496.38496.38496.3837.145.2生活服务525.04525.04525.04525.0435.216消防及环保工程288.15288.15288.15288.1519.806.1消防环保工程288.15288.15288.15288.1519.807项目总图工程43.0143.0143.0143.0155.337.1场地及道路硬化2765.79599.55599.557.2场区围墙599.552765.792765.797.3安全保卫室43.0143.0143.0143.018绿化工程871.8330.51合计10751.8222222.1122222.111696.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4021.92万元,占计划投资的72.19%。其中:完成固定资产投资2628.91万元,占总投资的65.36%;完成流动资金投资1393.01,占总投资的34.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4021.921.1完成比例72.19%2完成固定资产投资万元2628.912.1完成比例65.36%3完成流动资金投资万元1393.013.1完成比例34.64%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员172人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1171.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元479.472工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元134.853企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.593.3年工资额万元52.024品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元77.755其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元45.796职工工资总额万元4182.13五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4667.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1696.592164.92186.344667.821.1工程费用万元1696.592164.925085.321.1.1建筑工程费用万元1696.591696.5930.45%1.1.2设备购置及安装费万元2164.922164.9238.86%1.2工程建设其他费用万元806.31806.3114.47%1.2.1无形资产万元427.23427.231.3预备费万元379.08379.081.3.1基本预备费万元161.00161.001.3.2涨价预备费万元218.08218.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元4667.824667.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金903.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5085.323958.084465.095085.325085.325085.321.1应收账款万元1525.60991.641144.201525.601525.601525.601.2存货万元2288.391487.461716.302288.392288.392288.391.2.1原辅材料万元686.52446.24514.89686.52686.52686.521.2.2燃料动力万元34.3322.3125.7434.3334.3334.331.2.3在产品万元1052.66684.23789.491052.661052.661052.661.2.4产成品万元514.89334.68386.17514.89514.89514.891.3现金万元1271.33826.36953.501271.331271.331271.332流动负债万元4182.132718.383136.604182.134182.134182.132.1应付账款万元4182.132718.383136.604182.134182.134182.133流动资金万元903.19587.07677.39903.19903.19903.194铺底流动资金万元301.06195.69225.80301.06301.06301.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5571.01万元,其中:固定资产投资4667.82万元,占项目总投资的83.79%;流动资金903.19万元,占项目总投资的16.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1696.59万元,占项目总投资的30.45%;设备购置费2164.92万元,占项目总投资的38.86%;其它投资806.31万元,占项目总投资的14.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4667.82+903.19=5571.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4667.8283.79%1.1项目建设投资万元4667.8283.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元903.1916.21%3总投资万元万元5571.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5277.35万元,总成本11526.43万元,利润总额-6249.08万元,净利润84.79万元,增值税149.61万元,税金及附加-4686.81万元,所得税-1562.27万元;第二年收入6089.25万元,总成本12997.33万元,利润总额-6908.08万元,净利润-5181.06万元,增值税172.63万元,税金及附加87.55万元,所得税-1727.02万元;第三年生产负荷100%,收入8119.00万元,总成本6450.29万元,利润总额1668.71万元,净利润1251.53万元,增值税230.17万元,税金及附加94.45万元,所得税417.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=230.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5277.356089.258119.008119.008119.001.1手推饲料车万元5277.356089.258119.008119.008119.002现价增加值万元1688.751948.56

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