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泓域咨询MACRO/ 新建mp4播放器项目立项申请报告新建mp4播放器项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入24010.30万元,同比增长13.33%(2823.21万元)。其中,主营业业务mp4播放器生产及销售收入为20603.23万元,占营业总收入的85.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4690.20万元,较去年同期相比增长1077.61万元,增长率29.83%;实现净利润3517.65万元,较去年同期相比增长429.86万元,增长率13.92%。二、项目概况(一)项目名称新建mp4播放器项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积36078.03平方米(折合约54.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.71%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度193.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36078.03平方米,建筑物基底占地面积21902.97平方米,总建筑面积52313.14平方米,其中:规划建设主体工程39509.47平方米,项目规划绿化面积3260.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费4481.64万元。(七)节能分析“新建mp4播放器项目建设项目”,年用电量1142215.91千瓦时,年总用水量22512.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.30吨标准煤/年。达产年综合节能量37.83吨标准煤/年,项目总节能率29.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14369.10万元,其中:固定资产投资10445.32万元,占项目总投资的72.69%;流动资金3923.78万元,占项目总投资的27.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33620.00万元,总成本费用26836.14万元,税金及附加256.60万元,利润总额6783.86万元,利税总额7976.16万元,税后净利润5087.89万元,达产年纳税总额2888.26万元;达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.51%,投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位646个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷mp4播放器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷mp4播放器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建mp4播放器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位646个,达产年纳税总额2888.26万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.21%,投资利税率55.51%,全部投资回报率35.41%,全部投资回收期4.32年,固定资产投资回收期4.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36078.0354.09亩1.1容积率1.451.2建筑系数60.71%1.3投资强度万元/亩193.111.4基底面积平方米21902.971.5总建筑面积平方米52313.141.6绿化面积平方米3260.92绿化率6.23%2总投资万元14369.102.1固定资产投资万元10445.322.1.1土建工程投资万元3699.962.1.1.1土建工程投资占比万元25.75%2.1.2设备投资万元4481.642.1.2.1设备投资占比31.19%2.1.3其它投资万元2263.722.1.3.1其它投资占比15.75%2.1.4固定资产投资占比72.69%2.2流动资金万元3923.782.2.1流动资金占比27.31%3收入万元33620.004总成本万元26836.145利润总额万元6783.866净利润万元5087.897所得税万元1.458增值税万元935.709税金及附加万元256.6010纳税总额万元2888.2611利税总额万元7976.1612投资利润率47.21%13投资利税率55.51%14投资回报率35.41%15回收期年4.3216设备数量台(套)8817年用电量千瓦时1142215.9118年用水量立方米22512.0219总能耗吨标准煤142.3020节能率29.85%21节能量吨标准煤37.8322员工数量人646第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.71%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度193.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15485.4015485.4039509.4739509.473073.831.1主要生产车间9291.249291.2423705.6823705.681905.771.2辅助生产车间4955.334955.3312643.0312643.03983.631.3其他生产车间1238.831238.832291.552291.55184.432仓储工程3285.453285.458322.398322.39470.902.1成品贮存821.36821.362080.602080.60117.722.2原料仓储1708.431708.434327.644327.64244.872.3辅助材料仓库755.65755.651914.151914.15108.313供配电工程175.22175.22175.22175.2211.153.1供配电室175.22175.22175.22175.2211.154给排水工程201.51201.51201.51201.519.984.1给排水201.51201.51201.51201.519.985服务性工程2080.782080.782080.782080.78117.735.1办公用房952.39952.39952.39952.3967.825.2生活服务1128.391128.391128.391128.3960.646消防及环保工程587.00587.00587.00587.0037.376.1消防环保工程587.00587.00587.00587.0037.377项目总图工程87.6187.6187.6187.61-89.847.1场地及道路硬化5976.21992.60992.607.2场区围墙992.605976.215976.217.3安全保卫室87.6187.6187.6187.618绿化工程1966.7468.84合计21902.9752313.1452313.143699.96六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9031.33万元,占计划投资的62.85%。其中:完成固定资产投资6007.14万元,占总投资的66.51%;完成流动资金投资3024.19,占总投资的33.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9031.331.1完成比例62.85%2完成固定资产投资万元6007.142.1完成比例66.51%3完成流动资金投资万元3024.193.1完成比例33.49%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员646人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4391.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元2257.032工程技术人员工资2.1平均人数人972.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元655.053企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元196.004品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元310.275其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.005.3年工资额万元177.606职工工资总额万元21634.70五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10445.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3699.964481.64193.1110445.321.1工程费用万元3699.964481.6425558.481.1.1建筑工程费用万元3699.963699.9625.75%1.1.2设备购置及安装费万元4481.644481.6431.19%1.2工程建设其他费用万元2263.722263.7215.75%1.2.1无形资产万元1206.471206.471.3预备费万元1057.251057.251.3.1基本预备费万元509.92509.921.3.2涨价预备费万元547.33547.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元10445.3210445.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3923.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25558.4813636.6616114.5125558.4825558.4825558.481.1应收账款万元7667.544217.155750.667667.547667.547667.541.2存货万元11501.326325.728625.9911501.3211501.3211501.321.2.1原辅材料万元3450.401897.722587.803450.403450.403450.401.2.2燃料动力万元172.5294.89129.39172.52172.52172.521.2.3在产品万元5290.612909.833967.965290.615290.615290.611.2.4产成品万元2587.801423.291940.852587.802587.802587.801.3现金万元6389.623514.294792.226389.626389.626389.622流动负债万元21634.7011899.0916226.0321634.7021634.7021634.702.1应付账款万元21634.7011899.0916226.0321634.7021634.7021634.703流动资金万元3923.782158.082942.843923.783923.783923.784铺底流动资金万元1307.91719.36980.941307.911307.911307.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14369.10万元,其中:固定资产投资10445.32万元,占项目总投资的72.69%;流动资金3923.78万元,占项目总投资的27.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3699.96万元,占项目总投资的25.75%;设备购置费4481.64万元,占项目总投资的31.19%;其它投资2263.72万元,占项目总投资的15.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10445.32+3923.78=14369.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10445.3272.69%1.1项目建设投资万元10445.3272.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3923.7827.31%3总投资万元万元14369.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18491.00万元,总成本22028.73万元,利润总额-3537.73万元,净利润206.07万元,增值税514.64万元,税金及附加-2653.30万元,所得税-884.43万元;第二年收入25215.00万元,总成本27983.38万元,利润总额-2768.38万元,净利润-2076.28万元,增值税701.78万元,税金及附加228.53万元,所得税-692.10万元;第三年生产负荷100%,收入33620.00万元,总成本26836.14万元,利润总额6783.86万元,净利润5087.89万元,增值税935.70万元,税金及附加256.60万元,所得税1695.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33620.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=935.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18491.0025215.0033620.0033620.0033620.001.1mp4播放器万元18491.0025215.0033620.0033620.0033620.002现价增加值万元5917.128068.8010758.40107
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