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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xxx砖机零件项目立项申请报告年产xxx砖机零件项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入5901.90万元,同比增长18.05%(902.56万元)。其中,主营业业务砖机零件生产及销售收入为5197.80万元,占营业总收入的88.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1488.18万元,较去年同期相比增长342.89万元,增长率29.94%;实现净利润1116.13万元,较去年同期相比增长140.85万元,增长率14.44%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx砖机零件项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24632.31平方米(折合约36.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.40%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度174.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24632.31平方米,建筑物基底占地面积14138.95平方米,总建筑面积25124.96平方米,其中:规划建设主体工程18036.48平方米,项目规划绿化面积1658.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1850.47万元。(七)节能分析“年产xxx砖机零件项目建设项目”,年用电量862886.43千瓦时,年总用水量6024.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.56吨标准煤/年。达产年综合节能量39.41吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7891.16万元,其中:固定资产投资6436.90万元,占项目总投资的81.57%;流动资金1454.26万元,占项目总投资的18.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10772.00万元,总成本费用8441.13万元,税金及附加137.11万元,利润总额2330.87万元,利税总额2789.48万元,税后净利润1748.15万元,达产年纳税总额1041.33万元;达产年投资利润率29.54%,投资利税率35.35%,投资回报率22.15%,全部投资回收期6.01年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区砖机零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区砖机零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx砖机零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1041.33万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.54%,投资利税率35.35%,全部投资回报率22.15%,全部投资回收期6.01年,固定资产投资回收期6.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24632.3136.93亩1.1容积率1.021.2建筑系数57.40%1.3投资强度万元/亩174.301.4基底面积平方米14138.951.5总建筑面积平方米25124.961.6绿化面积平方米1658.31绿化率6.60%2总投资万元7891.162.1固定资产投资万元6436.902.1.1土建工程投资万元1778.142.1.1.1土建工程投资占比万元22.53%2.1.2设备投资万元1850.472.1.2.1设备投资占比23.45%2.1.3其它投资万元2808.292.1.3.1其它投资占比35.59%2.1.4固定资产投资占比81.57%2.2流动资金万元1454.262.2.1流动资金占比18.43%3收入万元10772.004总成本万元8441.135利润总额万元2330.876净利润万元1748.157所得税万元1.028增值税万元321.509税金及附加万元137.1110纳税总额万元1041.3311利税总额万元2789.4812投资利润率29.54%13投资利税率35.35%14投资回报率22.15%15回收期年6.0116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时862886.4318年用水量立方米6024.6319总能耗吨标准煤106.5620节能率25.29%21节能量吨标准煤39.4122员工数量人170第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.40%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度174.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9996.249996.2418036.4818036.481404.121.1主要生产车间5997.745997.7410821.8910821.89870.551.2辅助生产车间3198.803198.805771.675771.67449.321.3其他生产车间799.70799.701046.121046.1284.252仓储工程2120.842120.844607.514607.51260.872.1成品贮存530.21530.211151.881151.8865.222.2原料仓储1102.841102.842395.912395.91135.652.3辅助材料仓库487.79487.791059.731059.7360.003供配电工程113.11113.11113.11113.117.203.1供配电室113.11113.11113.11113.117.204给排水工程130.08130.08130.08130.086.444.1给排水130.08130.08130.08130.086.445服务性工程1343.201343.201343.201343.2076.055.1办公用房630.31630.31630.31630.3130.665.2生活服务712.89712.89712.89712.8937.506消防及环保工程378.92378.92378.92378.9224.146.1消防环保工程378.92378.92378.92378.9224.147项目总图工程56.5656.5656.5656.56-41.607.1场地及道路硬化3703.86718.40718.407.2场区围墙718.403703.863703.867.3安全保卫室56.5656.5656.5656.568绿化工程1169.1140.92合计14138.9525124.9625124.961778.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4580.21万元,占计划投资的58.04%。其中:完成固定资产投资2959.33万元,占总投资的64.61%;完成流动资金投资1620.88,占总投资的35.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4580.211.1完成比例58.04%2完成固定资产投资万元2959.332.1完成比例64.61%3完成流动资金投资万元1620.883.1完成比例35.39%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元556.552工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元144.123企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元43.024品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元76.195其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.475.3年工资额万元35.506职工工资总额万元5458.86五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6436.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1778.141850.47174.306436.901.1工程费用万元1778.141850.476913.121.1.1建筑工程费用万元1778.141778.1422.53%1.1.2设备购置及安装费万元1850.471850.4723.45%1.2工程建设其他费用万元2808.292808.2935.59%1.2.1无形资产万元1361.621361.621.3预备费万元1446.671446.671.3.1基本预备费万元779.58779.581.3.2涨价预备费万元667.09667.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元6436.906436.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1454.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6913.124498.405176.866913.126913.126913.121.1应收账款万元2073.941348.061659.152073.942073.942073.941.2存货万元3110.902022.092488.723110.903110.903110.901.2.1原辅材料万元933.27606.63746.62933.27933.27933.271.2.2燃料动力万元46.6630.3337.3346.6646.6646.661.2.3在产品万元1431.01930.161144.811431.011431.011431.011.2.4产成品万元699.95454.97559.96699.95699.95699.951.3现金万元1728.281123.381382.621728.281728.281728.282流动负债万元5458.863548.264367.095458.865458.865458.862.1应付账款万元5458.863548.264367.095458.865458.865458.863流动资金万元1454.26945.271163.411454.261454.261454.264铺底流动资金万元484.75315.09387.80484.75484.75484.75(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7891.16万元,其中:固定资产投资6436.90万元,占项目总投资的81.57%;流动资金1454.26万元,占项目总投资的18.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1778.14万元,占项目总投资的22.53%;设备购置费1850.47万元,占项目总投资的23.45%;其它投资2808.29万元,占项目总投资的35.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6436.90+1454.26=7891.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6436.9081.57%1.1项目建设投资万元6436.9081.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1454.2618.43%3总投资万元万元7891.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7001.80万元,总成本22602.67万元,利润总额-15600.87万元,净利润123.61万元,增值税208.97万元,税金及附加-11700.65万元,所得税-3900.22万元;第二年收入8617.60万元,总成本26870.37万元,利润总额-18252.77万元,净利润-13689.58万元,增值税257.20万元,税金及附加129.39万元,所得税-4563.19万元;第三年生产负荷100%,收入10772.00万元,总成本8441.13万元,利润总额2330.87万元,净利润1748.15万元,增值税321.50万元,税金及附加137.11万元,所得税582.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10772.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7001.808617.6010772.0010772.0010772.001.1砖机零件万元7001.808617.6010772.0010772.0010772.002现价增加值万元22
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