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文档简介
泓域咨询MACRO/ 智能计数表投资项目立项申请报告智能计数表投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11443.22万元,同比增长28.98%(2571.38万元)。其中,主营业业务智能计数表生产及销售收入为9985.49万元,占营业总收入的87.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2647.70万元,较去年同期相比增长198.65万元,增长率8.11%;实现净利润1985.77万元,较去年同期相比增长214.45万元,增长率12.11%。二、项目概况(一)项目名称智能计数表投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25012.50平方米(折合约37.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.34%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度170.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25012.50平方米,建筑物基底占地面积16843.42平方米,总建筑面积34017.00平方米,其中:规划建设主体工程24021.81平方米,项目规划绿化面积2526.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2289.16万元。(七)节能分析“智能计数表投资项目建设项目”,年用电量884204.32千瓦时,年总用水量12825.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.77吨标准煤/年。达产年综合节能量44.84吨标准煤/年,项目总节能率29.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8214.01万元,其中:固定资产投资6382.13万元,占项目总投资的77.70%;流动资金1831.88万元,占项目总投资的22.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15350.00万元,总成本费用11657.66万元,税金及附加161.16万元,利润总额3692.34万元,利税总额4362.79万元,税后净利润2769.26万元,达产年纳税总额1593.54万元;达产年投资利润率44.95%,投资利税率53.11%,投资回报率33.71%,全部投资回收期4.47年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区智能计数表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区智能计数表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“智能计数表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1593.54万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.95%,投资利税率53.11%,全部投资回报率33.71%,全部投资回收期4.47年,固定资产投资回收期4.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25012.5037.50亩1.1容积率1.361.2建筑系数67.34%1.3投资强度万元/亩170.191.4基底面积平方米16843.421.5总建筑面积平方米34017.001.6绿化面积平方米2526.34绿化率7.43%2总投资万元8214.012.1固定资产投资万元6382.132.1.1土建工程投资万元2842.462.1.1.1土建工程投资占比万元34.61%2.1.2设备投资万元2289.162.1.2.1设备投资占比27.87%2.1.3其它投资万元1250.512.1.3.1其它投资占比15.22%2.1.4固定资产投资占比77.70%2.2流动资金万元1831.882.2.1流动资金占比22.30%3收入万元15350.004总成本万元11657.665利润总额万元3692.346净利润万元2769.267所得税万元1.368增值税万元509.299税金及附加万元161.1610纳税总额万元1593.5411利税总额万元4362.7912投资利润率44.95%13投资利税率53.11%14投资回报率33.71%15回收期年4.4716设备数量台(套)7117年用电量千瓦时884204.3218年用水量立方米12825.1919总能耗吨标准煤109.7720节能率29.77%21节能量吨标准煤44.8422员工数量人266第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.34%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度170.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11908.3011908.3024021.8124021.812207.991.1主要生产车间7144.987144.9814413.0914413.091368.951.2辅助生产车间3810.663810.667686.987686.98706.561.3其他生产车间952.66952.661393.261393.26132.482仓储工程2526.512526.516496.876496.87434.302.1成品贮存631.63631.631624.221624.22108.582.2原料仓储1313.791313.793378.373378.37225.842.3辅助材料仓库581.10581.101494.281494.2899.893供配电工程134.75134.75134.75134.7510.133.1供配电室134.75134.75134.75134.7510.134给排水工程154.96154.96154.96154.969.064.1给排水154.96154.96154.96154.969.065服务性工程1600.121600.121600.121600.12106.965.1办公用房709.14709.14709.14709.1462.075.2生活服务890.98890.98890.98890.9849.186消防及环保工程451.40451.40451.40451.4033.956.1消防环保工程451.40451.40451.40451.4033.957项目总图工程67.3767.3767.3767.37-18.697.1场地及道路硬化4595.45957.82957.827.2场区围墙957.824595.454595.457.3安全保卫室67.3767.3767.3767.378绿化工程1678.9758.76合计16843.4234017.0034017.002842.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5354.64万元,占计划投资的65.19%。其中:完成固定资产投资3898.37万元,占总投资的72.80%;完成流动资金投资1456.27,占总投资的27.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5354.641.1完成比例65.19%2完成固定资产投资万元3898.372.1完成比例72.80%3完成流动资金投资万元1456.273.1完成比例27.20%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1066.002工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元240.723企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元87.174品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元121.875其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.235.3年工资额万元83.726职工工资总额万元8509.16五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6382.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2842.462289.16170.196382.131.1工程费用万元2842.462289.1610341.041.1.1建筑工程费用万元2842.462842.4634.61%1.1.2设备购置及安装费万元2289.162289.1627.87%1.2工程建设其他费用万元1250.511250.5115.22%1.2.1无形资产万元716.84716.841.3预备费万元533.67533.671.3.1基本预备费万元318.79318.791.3.2涨价预备费万元214.88214.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元6382.136382.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1831.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10341.046641.687522.8510341.0410341.0410341.041.1应收账款万元3102.311861.392326.733102.313102.313102.311.2存货万元4653.472792.083490.104653.474653.474653.471.2.1原辅材料万元1396.04837.621047.031396.041396.041396.041.2.2燃料动力万元69.8041.8852.3569.8069.8069.801.2.3在产品万元2140.601284.361605.452140.602140.602140.601.2.4产成品万元1047.03628.22785.271047.031047.031047.031.3现金万元2585.261551.161938.952585.262585.262585.262流动负债万元8509.165105.506381.878509.168509.168509.162.1应付账款万元8509.165105.506381.878509.168509.168509.163流动资金万元1831.881099.131373.911831.881831.881831.884铺底流动资金万元610.62366.38457.97610.62610.62610.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8214.01万元,其中:固定资产投资6382.13万元,占项目总投资的77.70%;流动资金1831.88万元,占项目总投资的22.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2842.46万元,占项目总投资的34.61%;设备购置费2289.16万元,占项目总投资的27.87%;其它投资1250.51万元,占项目总投资的15.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6382.13+1831.88=8214.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6382.1377.70%1.1项目建设投资万元6382.1377.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1831.8822.30%3总投资万元万元8214.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9210.00万元,总成本8554.84万元,利润总额655.16万元,净利润136.72万元,增值税305.57万元,税金及附加491.37万元,所得税163.79万元;第二年收入11512.50万元,总成本10165.08万元,利润总额1347.42万元,净利润1010.56万元,增值税381.97万元,税金及附加145.89万元,所得税336.86万元;第三年生产负荷100%,收入15350.00万元,总成本11657.66万元,利润总额3692.34万元,净利润2769.26万元,增值税509.29万元,税金及附加161.16万元,所得税923.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15350.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=509.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9210.0011512.5015350.0015350.0015350.001.1智能计数表万元9210.0011512.5015350.0015350.0015350.002现价增加值万元2947.203684.004912.004912.004912.003增值税万元305.5
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