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泓域咨询MACRO/ 年产xxx玻璃锥形除渣器项目立项申请报告年产xxx玻璃锥形除渣器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入17757.15万元,同比增长22.87%(3305.18万元)。其中,主营业业务玻璃锥形除渣器生产及销售收入为15533.22万元,占营业总收入的87.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4509.95万元,较去年同期相比增长1103.99万元,增长率32.41%;实现净利润3382.46万元,较去年同期相比增长450.50万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx玻璃锥形除渣器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45335.99平方米(折合约67.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.87%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度188.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45335.99平方米,建筑物基底占地面积33489.70平方米,总建筑面积62563.67平方米,其中:规划建设主体工程38080.31平方米,项目规划绿化面积3814.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费6015.73万元。(七)节能分析“年产xxx玻璃锥形除渣器项目建设项目”,年用电量857353.54千瓦时,年总用水量31159.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.03吨标准煤/年。达产年综合节能量39.96吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17011.35万元,其中:固定资产投资12778.36万元,占项目总投资的75.12%;流动资金4232.99万元,占项目总投资的24.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32321.00万元,总成本费用24319.11万元,税金及附加313.79万元,利润总额8001.89万元,利税总额9419.39万元,税后净利润6001.42万元,达产年纳税总额3417.97万元;达产年投资利润率47.04%,投资利税率55.37%,投资回报率35.28%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位589个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区玻璃锥形除渣器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区玻璃锥形除渣器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx玻璃锥形除渣器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位589个,达产年纳税总额3417.97万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.04%,投资利税率55.37%,全部投资回报率35.28%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45335.9967.97亩1.1容积率1.381.2建筑系数73.87%1.3投资强度万元/亩188.001.4基底面积平方米33489.701.5总建筑面积平方米62563.671.6绿化面积平方米3814.25绿化率6.10%2总投资万元17011.352.1固定资产投资万元12778.362.1.1土建工程投资万元5048.642.1.1.1土建工程投资占比万元29.68%2.1.2设备投资万元6015.732.1.2.1设备投资占比35.36%2.1.3其它投资万元1713.992.1.3.1其它投资占比10.08%2.1.4固定资产投资占比75.12%2.2流动资金万元4232.992.2.1流动资金占比24.88%3收入万元32321.004总成本万元24319.115利润总额万元8001.896净利润万元6001.427所得税万元1.388增值税万元1103.719税金及附加万元313.7910纳税总额万元3417.9711利税总额万元9419.3912投资利润率47.04%13投资利税率55.37%14投资回报率35.28%15回收期年4.3316设备数量台(套)14917年用电量千瓦时857353.5418年用水量立方米31159.1619总能耗吨标准煤108.0320节能率28.29%21节能量吨标准煤39.9622员工数量人589第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.87%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度188.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23677.2223677.2238080.3138080.313380.221.1主要生产车间14206.3314206.3322848.1922848.192095.741.2辅助生产车间7576.717576.7112185.7012185.701081.671.3其他生产车间1894.181894.182208.662208.66202.812仓储工程5023.455023.4515914.1815914.181027.372.1成品贮存1255.861255.863978.553978.55256.842.2原料仓储2612.192612.198275.378275.37534.232.3辅助材料仓库1155.391155.393660.263660.26236.303供配电工程267.92267.92267.92267.9219.463.1供配电室267.92267.92267.92267.9219.464给排水工程308.11308.11308.11308.1117.404.1给排水308.11308.11308.11308.1117.405服务性工程3181.523181.523181.523181.52205.395.1办公用房1356.201356.201356.201356.20116.445.2生活服务1825.321825.321825.321825.3296.096消防及环保工程897.52897.52897.52897.5265.186.1消防环保工程897.52897.52897.52897.5265.187项目总图工程133.96133.96133.96133.96198.327.1场地及道路硬化8477.491527.891527.897.2场区围墙1527.898477.498477.497.3安全保卫室133.96133.96133.96133.968绿化工程3865.80135.30合计33489.7062563.6762563.675048.64六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8716.16万元,占计划投资的51.24%。其中:完成固定资产投资6825.80万元,占总投资的78.31%;完成流动资金投资1890.36,占总投资的21.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8716.161.1完成比例51.24%2完成固定资产投资万元6825.802.1完成比例78.31%3完成流动资金投资万元1890.363.1完成比例21.69%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员589人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4011.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元1776.712工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元582.783企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元155.424品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元257.765其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.245.3年工资额万元161.576职工工资总额万元16927.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12778.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5048.646015.73188.0012778.361.1工程费用万元5048.646015.7321160.281.1.1建筑工程费用万元5048.645048.6429.68%1.1.2设备购置及安装费万元6015.736015.7335.36%1.2工程建设其他费用万元1713.991713.9910.08%1.2.1无形资产万元910.95910.951.3预备费万元803.04803.041.3.1基本预备费万元375.46375.461.3.2涨价预备费万元427.58427.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元12778.3612778.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4232.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21160.2813397.8014811.5121160.2821160.2821160.281.1应收账款万元6348.083808.854443.666348.086348.086348.081.2存货万元9522.135713.286665.499522.139522.139522.131.2.1原辅材料万元2856.641713.981999.652856.642856.642856.641.2.2燃料动力万元142.8385.7099.98142.83142.83142.831.2.3在产品万元4380.182628.113066.134380.184380.184380.181.2.4产成品万元2142.481285.491499.742142.482142.482142.481.3现金万元5290.073174.043703.055290.075290.075290.072流动负债万元16927.2910156.3711849.1016927.2916927.2916927.292.1应付账款万元16927.2910156.3711849.1016927.2916927.2916927.293流动资金万元4232.992539.792963.094232.994232.994232.994铺底流动资金万元1410.98846.60987.701410.981410.981410.98(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17011.35万元,其中:固定资产投资12778.36万元,占项目总投资的75.12%;流动资金4232.99万元,占项目总投资的24.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5048.64万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费6015.73万元,占项目总投资的35.36%;其它投资1713.99万元,占项目总投资的10.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12778.36+4232.99=17011.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12778.3675.12%1.1项目建设投资万元12778.3675.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4232.9924.88%3总投资万元万元17011.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19392.60万元,总成本10995.42万元,利润总额8397.18万元,净利润260.81万元,增值税662.23万元,税金及附加6297.89万元,所得税2099.30万元;第二年收入22624.70万元,总成本12408.71万元,利润总额10215.99万元,净利润7661.99万元,增值税772.60万元,税金及附加274.06万元,所得税2554.00万元;第三年生产负荷100%,收入32321.00万元,总成本24319.11万元,利润总额8001.89万元,净利润6001.42万元,增值税1103.71万元,税金及附加313.79万元,所得税2000.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32321.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1103.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19392.6022624.7032321.0032321.0032321.001.1玻璃锥形除渣器万元19392.6022624.7032321.0032321.0032321.002现价增加值万元6205.637239.9010342.7210342.7210342
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