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程序文件 登录NOBB-01-011版本号V1.0受控状态编写审核批准原材料检验控制程序合议系统部技术开发部市场部产品供应部品质保证部行政人事部财务部标准名原材料检验控制程序登录NO版本号BB-01-011V1.0改订履历版本号改订日改订页数主要内容V1.02006.7.31新标准制定培训对象签字人员日期人员日期人员日期1 目的规范原材验收流程,确保原材料品质,从而保证产品质量。2 适用范围适用于本公司生产及工程所需原材料验收。3 用语定义3.1 原材料:指本公司生产元器件及系统工程商品。4 责任权限品质保证部IQC负责原材料验收。5 原材料验收控制5.1 接收5.1.1 原材料到货后,采购工程师凭送货单将原材料转交IQC。5.2 检验5.2.1 IQC按照原材料检验规范实施检验。5.2.2 检验时填写采购品检验记录。5.3 判定5.3.1 依照原材料检验规范、来料检验指导书判定是否合格,有任一项不合格即判定不合格。5.3.2 原材料检验规范、来料检验指导书中未作规定的项,按照国际标准、国家标准、行业标准或供应商标准进行判定,有任一项不合格即判定不合格。5.4 处理5.4.1 经检验判定通过的原材料应整批接收,由IQC材料检验人员持采购品检验记录复印件交库管,办理入库。5.4.2 被判为不通过的批,填写采购品不合格处理单,按照不合格品控制程序处理。5.5 记录原材料验收相关记录,由IQC归口管理。6 关联记录NO文件名保存年限1采购品检验记录3年2采购品不合格处理单3年7 相关标准7.1 编号:BC-01-001原材料检验规范 7.2 编号:BB-01-009不合格品管理程序 附录1 原材料检验控制流程图附录2 采购品检验记录供货方:_项目名称:检验日期:合同号:序号名称型号封装总量检验数量不合格数量性能指标检验结论 备注检验标准:_ 检验人员:批准人:A-02-0024-(06.07)附录3 采购品不合格处理单采购品不合格处理单批准编写审核批准产品名称型号供方名称合同号检查日期检验人不良名数量抽样数不良数不良率细部不良内容:(必要时添附照片或图示)处理意见:特采 返修 退货 索赔分析人:日期:要求事项:负责人:日期:上级主管:日期:接收确认:负责人:日期:上级主管:日期:再检结果:负责人:日期:上级主管

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