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泓域咨询MACRO/ 年产xx数字水位仪项目立项申请报告年产xx数字水位仪项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8807.36万元,同比增长9.61%(772.26万元)。其中,主营业业务数字水位仪生产及销售收入为8289.49万元,占营业总收入的94.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1984.53万元,较去年同期相比增长428.93万元,增长率27.57%;实现净利润1488.40万元,较去年同期相比增长298.56万元,增长率25.09%。二、项目概况(一)项目名称年产xx数字水位仪项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27640.48平方米(折合约41.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.61%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度189.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27640.48平方米,建筑物基底占地面积21728.18平方米,总建筑面积42289.93平方米,其中:规划建设主体工程26660.69平方米,项目规划绿化面积2591.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2155.59万元。(七)节能分析“年产xx数字水位仪项目建设项目”,年用电量995350.28千瓦时,年总用水量10028.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.19吨标准煤/年。达产年综合节能量38.90吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9442.17万元,其中:固定资产投资7863.65万元,占项目总投资的83.28%;流动资金1578.52万元,占项目总投资的16.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12299.00万元,总成本费用9679.17万元,税金及附加153.93万元,利润总额2619.83万元,利税总额3135.12万元,税后净利润1964.87万元,达产年纳税总额1170.25万元;达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.20%,投资回报率20.81%,全部投资回收期6.31年,提供就业职位191个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区数字水位仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区数字水位仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx数字水位仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位191个,达产年纳税总额1170.25万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.75%,投资利税率33.20%,全部投资回报率20.81%,全部投资回收期6.31年,固定资产投资回收期6.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27640.4841.44亩1.1容积率1.531.2建筑系数78.61%1.3投资强度万元/亩189.761.4基底面积平方米21728.181.5总建筑面积平方米42289.931.6绿化面积平方米2591.28绿化率6.13%2总投资万元9442.172.1固定资产投资万元7863.652.1.1土建工程投资万元3681.892.1.1.1土建工程投资占比万元38.99%2.1.2设备投资万元2155.592.1.2.1设备投资占比22.83%2.1.3其它投资万元2026.172.1.3.1其它投资占比21.46%2.1.4固定资产投资占比83.28%2.2流动资金万元1578.522.2.1流动资金占比16.72%3收入万元12299.004总成本万元9679.175利润总额万元2619.836净利润万元1964.877所得税万元1.538增值税万元361.369税金及附加万元153.9310纳税总额万元1170.2511利税总额万元3135.1212投资利润率27.75%13投资利税率33.20%14投资回报率20.81%15回收期年6.3116设备数量台(套)10617年用电量千瓦时995350.2818年用水量立方米10028.7519总能耗吨标准煤123.1920节能率23.43%21节能量吨标准煤38.9022员工数量人191第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.61%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度189.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15361.8215361.8226660.6926660.692553.281.1主要生产车间9217.099217.0915996.4115996.411583.031.2辅助生产车间4915.784915.788531.428531.42817.051.3其他生产车间1228.951228.951546.321546.32153.202仓储工程3259.233259.2310159.0110159.01707.582.1成品贮存814.81814.812539.752539.75176.902.2原料仓储1694.801694.805282.695282.69367.942.3辅助材料仓库749.62749.622336.572336.57162.743供配电工程173.83173.83173.83173.8313.623.1供配电室173.83173.83173.83173.8313.624给排水工程199.90199.90199.90199.9012.184.1给排水199.90199.90199.90199.9012.185服务性工程2064.182064.182064.182064.18143.775.1办公用房1111.881111.881111.881111.8876.205.2生活服务952.30952.30952.30952.3073.266消防及环保工程582.32582.32582.32582.3245.636.1消防环保工程582.32582.32582.32582.3245.637项目总图工程86.9186.9186.9186.91128.977.1场地及道路硬化5455.771197.651197.657.2场区围墙1197.655455.775455.777.3安全保卫室86.9186.9186.9186.918绿化工程2196.0776.86合计21728.1842289.9342289.933681.89六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6502.25万元,占计划投资的68.86%。其中:完成固定资产投资4863.85万元,占总投资的74.80%;完成流动资金投资1638.40,占总投资的25.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6502.251.1完成比例68.86%2完成固定资产投资万元4863.852.1完成比例74.80%3完成流动资金投资万元1638.403.1完成比例25.20%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1301.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元626.582工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元186.583企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元56.664品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元76.745其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元49.696职工工资总额万元6057.92五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7863.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3681.892155.59189.767863.651.1工程费用万元3681.892155.597636.441.1.1建筑工程费用万元3681.893681.8938.99%1.1.2设备购置及安装费万元2155.592155.5922.83%1.2工程建设其他费用万元2026.172026.1721.46%1.2.1无形资产万元1194.051194.051.3预备费万元832.12832.121.3.1基本预备费万元488.70488.701.3.2涨价预备费万元343.42343.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元7863.657863.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1578.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7636.443426.307334.727636.447636.447636.441.1应收账款万元2290.931030.921718.202290.932290.932290.931.2存货万元3436.401546.382577.303436.403436.403436.401.2.1原辅材料万元1030.92463.91773.191030.921030.921030.921.2.2燃料动力万元51.5523.2038.6651.5551.5551.551.2.3在产品万元1580.74711.331185.561580.741580.741580.741.2.4产成品万元773.19347.94579.89773.19773.19773.191.3现金万元1909.11859.101431.831909.111909.111909.112流动负债万元6057.922726.064543.446057.926057.926057.922.1应付账款万元6057.922726.064543.446057.926057.926057.923流动资金万元1578.52710.331183.891578.521578.521578.524铺底流动资金万元526.17236.78394.63526.17526.17526.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9442.17万元,其中:固定资产投资7863.65万元,占项目总投资的83.28%;流动资金1578.52万元,占项目总投资的16.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3681.89万元,占项目总投资的38.99%;设备购置费2155.59万元,占项目总投资的22.83%;其它投资2026.17万元,占项目总投资的21.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7863.65+1578.52=9442.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7863.6583.28%1.1项目建设投资万元7863.6583.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1578.5216.72%3总投资万元万元9442.17二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5534.55万元,总成本14585.51万元,利润总额-9050.96万元,净利润130.08万元,增值税162.61万元,税金及附加-6788.22万元,所得税-2262.74万元;第二年收入9224.25万元,总成本21928.18万元,利润总额-12703.93万元,净利润-9527.95万元,增值税271.02万元,税金及附加143.08万元,所得税-3175.98万元;第三年生产负荷100%,收入12299.00万元,总成本9679.17万元,利润总额2619.83万元,净利润1964.87万元,增值税361.36万元,税金及附加153.93万元,所得税654.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12299.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=361.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5534.559224.2512299.0012299.0012299.001.1数字水位仪万元5534.559224.2512299.0012299.0012299.002现价增加值万元1771.062951.763935.683
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