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泓域咨询MACRO/ 彩色平板玻璃项目可行性报告彩色平板玻璃项目可行性报告规划设计/投资分析/产业运营彩色平板玻璃项目可行性报告摘要说明该彩色平板玻璃项目计划总投资17073.17万元,其中:固定资产投资12711.80万元,占项目总投资的74.45%;流动资金4361.37万元,占项目总投资的25.55%。达产年营业收入39259.00万元,总成本费用31304.98万元,税金及附加323.59万元,利润总额7954.02万元,利税总额9374.72万元,税后净利润5965.52万元,达产年纳税总额3409.21万元;达产年投资利润率46.59%,投资利税率54.91%,投资回报率34.94%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位689个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.总论、项目背景研究分析、项目市场调研、项目规划分析、选址分析、项目建设设计方案、项目工艺原则、项目环境保护和绿色生产分析、企业卫生、项目风险评价分析、项目节能说明、项目实施安排、投资分析、经济收益分析、综合评估等。彩色平板玻璃项目可行性报告目录第一章 总论第二章 项目背景研究分析第三章 项目市场调研第四章 项目规划分析第五章 选址分析第六章 项目建设设计方案第七章 项目工艺原则第八章 项目环境保护和绿色生产分析第九章 企业卫生第十章 项目风险评价分析第十一章 项目节能说明第十二章 项目实施安排第十三章 投资分析第十四章 经济收益分析第十五章 综合评估第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入34925.80万元,同比增长22.16%(6335.80万元)。其中,主营业业务彩色平板玻璃生产及销售收入为32872.81万元,占营业总收入的94.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7980.97万元,较去年同期相比增长749.28万元,增长率10.36%;实现净利润5985.73万元,较去年同期相比增长1135.56万元,增长率23.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34925.80完成主营业务收入万元32872.81主营业务收入占比94.12%营业收入增长率(同比)22.16%营业收入增长量(同比)万元6335.80利润总额万元7980.97利润总额增长率10.36%利润总额增长量万元749.28净利润万元5985.73净利润增长率23.41%净利润增长量万元1135.56投资利润率51.25%投资回报率38.43%财务内部收益率24.25%企业总资产万元33873.63流动资产总额占比万元32.72%流动资产总额万元11082.47资产负债率23.40%二、项目概况(一)项目名称彩色平板玻璃项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积47983.98平方米(折合约71.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.72%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度176.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47983.98平方米,建筑物基底占地面积27216.51平方米,总建筑面积77254.21平方米,其中:规划建设主体工程52963.78平方米,项目规划绿化面积4717.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5460.50万元。(七)节能分析1、项目年用电量469237.72千瓦时,折合57.67吨标准煤。2、项目年总用水量31717.35立方米,折合2.71吨标准煤。3、“彩色平板玻璃项目投资建设项目”,年用电量469237.72千瓦时,年总用水量31717.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.38吨标准煤/年。达产年综合节能量25.88吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17073.17万元,其中:固定资产投资12711.80万元,占项目总投资的74.45%;流动资金4361.37万元,占项目总投资的25.55%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39259.00万元,总成本费用31304.98万元,税金及附加323.59万元,利润总额7954.02万元,利税总额9374.72万元,税后净利润5965.52万元,达产年纳税总额3409.21万元;达产年投资利润率46.59%,投资利税率54.91%,投资回报率34.94%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位689个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城彩色平板玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城彩色平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“彩色平板玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位689个,达产年纳税总额3409.21万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.59%,投资利税率54.91%,全部投资回报率34.94%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范行业准入退出管理。建立完善产能过剩预警机制,综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段,引导民营企业主动退出产能严重过剩行业,依法依规加快淘汰落后产能。完善企业破产制度,简化和完善企业注销流程。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47983.9871.94亩1.1容积率1.611.2建筑系数56.72%1.3投资强度万元/亩176.701.4基底面积平方米27216.511.5总建筑面积平方米77254.211.6绿化面积平方米4717.18绿化率6.11%2总投资万元17073.172.1固定资产投资万元12711.802.1.1土建工程投资万元5707.752.1.1.1土建工程投资占比万元33.43%2.1.2设备投资万元5460.502.1.2.1设备投资占比31.98%2.1.3其它投资万元1543.552.1.3.1其它投资占比9.04%2.1.4固定资产投资占比74.45%2.2流动资金万元4361.372.2.1流动资金占比25.55%3收入万元39259.004总成本万元31304.985利润总额万元7954.026净利润万元5965.527所得税万元1.618增值税万元1097.119税金及附加万元323.5910纳税总额万元3409.2111利税总额万元9374.7212投资利润率46.59%13投资利税率54.91%14投资回报率34.94%15回收期年4.3616设备数量台(套)13517年用电量千瓦时469237.7218年用水量立方米31717.3519总能耗吨标准煤60.3820节能率24.44%21节能量吨标准煤25.8822员工数量人689第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2017年,中国规模以上工业增加值增速达到6.6%,改变了自2010年以来单边放缓的走势,处于近3年最好水平。2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国,成为全球制造业第一大国。然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出,环境恶化带来的不可持续,中国与全球制造业一样走到了新的十字路口不转型将落入万丈深渊,不快速转型就会被动挨打、受制于人。2、为实现这一转变,相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指中国制造2025,“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划,包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前,五大工程实施指南,以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造2025分省市指南,全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如,湘鄂两省都加强了顶层设计,分别编制了中国制造2025湖北行动纲要和湖南省贯彻中国制造2025建设制造强省五年行动计划(2016-2020年),向建设制造强省迈出了坚实步伐。3、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、为实现各产业间合理的比例关系,并在此基础上,寻求各产业向更高的适应层次演变,即促进产业结构的合理化,进而高度化,是产业结构调整的基本内涵,而调整的目的就是为了实现产业结构的优化。由于各产业比较劳动生产率的高低是产业结构变化的原因,所以调整优化产业结构的实质就是将资源从低生产率部门转移到高生产率部门,从而提高了整个社会的生产率水平,或是将社会财富从低效用的消费者手中转移到高效用的消费者手中,从而提高整个社会的福利水平。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值3979.32亿元,比上年增长9.05%。其中,第一产业增加值318.35亿元,增长9.82%;第二产业增加值2467.18亿元,增长9.05%第三产业增加值1193.80亿元,增长11.26%。一般公共预算收入281.61亿元,同比增长9.95%,一般公共预算支出423.10亿元,同比增长6.64%。国税收入327.14亿元,同比增长10.22%;地税收入亿元80.23,同比增长10.80%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.78%,衣着上涨1.05%,居住上涨0.97%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨1.18%,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨1.20%,交通和通信上涨1.19%。全部工业完成增加值1566.28亿元。规模以上工业企业实现增加值1556.49亿元,比上年增长9.67%。规模以上AA、BB、CC、DD(含彩色平板玻璃)等主导行业共完成工业增加值1069.91亿元,增长9.11%。AA完成增加值475.52亿元,增长11.38%;BB完成工业增加值328.70亿元,增长8.22%;CC完成工业增加值298.46亿元,增长10.71%;DD完成工业增加值152.87亿元,增长10.01%。规模以上工业企业实现主营业务收入6309.82亿元,比上年增长5.15%。实现利润总额456.24亿元,比上年增长6.25%。固定资产投资完成4137.23亿元,比上年增长7.72%。其中,建设项目投资完成3640.76亿元,增长9.93%;房地产开发投资完成496.47亿元,增长5.04%。在固定资产投资中,第一产业投资完成206.86亿元,同比增长10.52%;第二产业投资完成3144.29亿元,同比增长5.38%;第三产业投资完成786.07亿元,增长10.54%。高新技术产业投资1182.98亿元,增长7.28%。民间投资3580.17亿元,增长10.95%。城市基础设施投资585.85亿元,增长10.56%。重点项目1568个,完成投资2609.42亿元,增长11.72%。全市实现社会消费品零售总额1642.27亿元,比上年增长6.70%。城镇实现零售额1130.97亿元,增长8.30%;乡村实现零售额573.99亿元,增长8.08%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元396.29,增长5.99%。实际利用外资63586.93万美元,同比增长52.01%。外贸进出口总值352.05亿元,同比增长58.66%。其中,出口总值228.83亿元,同比增长59.18%;进口总值123.22亿元,同比增长50.25%。二、区域内彩色平板玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类彩色平板玻璃企业782家,规模以上企业29家,从业人员39100人。截至2017年底,区域内彩色平板玻璃产值125233.98万元,较2016年107913.81万元增长16.05%。产值前十位企业合计收入56556.30万元,较去年48996.19万元同比增长15.43%。区域内彩色平板玻璃行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元125233.98同期产值万元107913.81同比增长16.05%从业企业数量家782规上企业家29从业人数人39100前十位企业产值万元56556.30去年同期48996.19万元。1、xxx集团(AAA)万元13856.292、xxx有限公司万元12442.393、xxx集团万元7352.324、xxx公司万元6221.195、xxx投资公司万元3958.946、xxx公司万元3676.167、xxx集团万元282.788、xxx公司万元2318.819、xxx投资公司万元2205.7010、xxx公司万元1696.69区域内彩色平板玻璃企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值13856.29万元,较上年度12588.62万元增长10.07%,其中主营业务收入13493.58万元。2017年实现利润总额3637.27万元,同比增长25.62%;实现净利润1517.15万元,同比增长26.48%;纳税总额123.95万元,同比增长16.29%。2017年底,AAA资产总额30161.32万元,资产负债率40.22%。2017年区域内彩色平板玻璃企业实现工业增加值37101.21万元,同比2016年31169.63万元增长19.03%;行业净利润10313.76万元,同比2016年9024.20万元增长14.29%;行业纳税总额30115.91万元,同比2016年25096.59万元增长20.00%;彩色平板玻璃行业完成投资49239.77万元,同比2016年43200.36万元增长13.98%。区域内彩色平板玻璃行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元37101.211.1同期增加值万元31169.631.2增长率19.03%2行业净利润万元10313.762.12016年净利润万元9024.202.2增长率14.29%3行业纳税总额万元30115.913.12016纳税总额万元25096.593.2增长率20.00%42017完成投资万元49239.774.12016行业投资万元13.98%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.29%。预计区域内彩色平板玻璃行业市场需求规模将达到188651.82万元,利润总额51078.54万元,净利润20069.62万元,纳税12403.26万元,工业增加值66198.39万元,产业贡献率14.84%。区域内彩色平板玻璃行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值146091.97166013.60188651.822利润总额39555.2344949.1251078.543净利润15541.9217661.2720069.624纳税总额9605.0910914.8712403.265工业增加值51264.0358254.5866198.396产业贡献率9.00%13.00%14.84%7企业数量93811441464第四章 项目规划分析一、产品规划项目主要产品为彩色平板玻璃,根据市场情况,预计年产值39259.00万元。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积47983.98平方米(折合约71.94亩),其中:净用地面积47983.98平方米(红线范围折合约71.94亩)。项目规划总建筑面积77254.21平方米,其中:规划建设主体工程52963.78平方米,计容建筑面积77254.21平方米;预计建筑工程投资5707.75万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5460.50万元。(三)产能规模项目计划总投资17073.17万元;预计年实现营业收入39259.00万元。第五章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.72%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度176.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19242.0719242.0752963.7852963.784304.421.1主要生产车间11545.2411545.2431778.2731778.272668.741.2辅助生产车间6157.466157.4616948.4116948.411377.411.3其他生产车间1539.371539.373071.903071.90258.272仓储工程4082.484082.4815788.7815788.78933.212.1成品贮存1020.621020.623947.203947.20233.302.2原料仓储2122.892122.898210.178210.17485.272.3辅助材料仓库938.97938.973631.423631.42214.643供配电工程217.73217.73217.73217.7314.483.1供配电室217.73217.73217.73217.7314.484给排水工程250.39250.39250.39250.3912.954.1给排水250.39250.39250.39250.3912.955服务性工程2585.572585.572585.572585.57152.825.1办公用房1448.931448.931448.931448.9362.965.2生活服务1136.641136.641136.641136.6475.996消防及环保工程729.40729.40729.40729.4048.506.1消防环保工程729.40729.40729.40729.4048.507项目总图工程108.87108.87108.87108.87142.657.1场地及道路硬化6874.921371.971371.977.2场区围墙1371.976874.926874.927.3安全保卫室108.87108.87108.87108.878绿化工程2820.5998.72合计27216.5177254.2177254.215707.75六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积77254.21平方米,其中:计容建筑面积77254.21平方米,计划建筑工程投资5707.75万元,占项目总投资的33.43%。第七章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计135台(套),设备购置费5460.50万元。第八章 项目环境保护和绿色生产分析为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展,2015年出台了京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划(2015-2017年)。除了京津冀及周边地区,我国有很多三省或两省交界处都是金属矿的重点产区,形成了很多矿冶产业依赖型城市,如湖北大冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处,这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点,建立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区,引导这些地区产业结构和能源结构深度调整,将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。一、建设区域环境质量现状投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环境质量标准(GB15618)中的级标准要求,土壤环境现状质量较好。二、建设期环境保护(一)建设期大气环境影响防治对策施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。(二)建设期噪声环境影响防治对策施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为45.00米-120.00米、夜间为140.00米-350.00米,项目所处位置为区域环境噪声的类区(三)建设期水环境影响防治对策施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其他干扰之中,泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放,都可能出现散落和水土流失;同时,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀,将会造成项目建设施工过程中水土流失。(五)建设期生态环境保护措施绿化不仅能够改善和美化场区环境,而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质,树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘,吸收并减弱噪声声能,草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬;而且,认真做好绿化工作,对于防止水土流失具有良好效果。三、运营期环境保护(一)运营期废水影响分析及防治对策通过废水处理指标数据显示,生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准,达标排入项目建设地生活废水管道,经水质净化厂处理后达标排放。(二)运营期废气影响分析及防治对策在考虑员工身体健康的前提下,经车间通风换气等措施后,该皂化油雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。(三)运营期噪声影响分析及防治对策建议项目承办单位加强管理,严格控制和规范降噪设施,厂界声环境可以满足所采用的工业企业厂界噪声分级标准(GB12348)中的类标准限值要求,噪声源对厂界噪声的贡献值较小,可以保证厂界噪声达标,有效地保护周围声环境质量。四、项目建设对区域经济的影响项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势,加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可以完善片区城市功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展,大幅度提高居民收入。五、废弃物处理项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收,生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。六、特殊环境影响分析项目拟建地址不属于地质灾害易发区,项目建设过程中不会诱发地质灾害。七、清洁生产主体工程布置尽量靠近动力中心,以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗;采用节能型光源及混合照明,充分利用自然光,以减少电能的消耗。八、环境保护综合评价1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。2、推进绿色发展,真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三五”规划全部指标中的权重,把保障人民健康和改善环境质量作为更具约束性的硬指标,是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环境保护制度和水资源管理制度,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实施山水林田湖生态保护和修复工程,都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头,筑牢绿色发展的底线。3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的环境影响评价报告书为最终依据,xxx集团将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。第九章 企业卫生一、消防安全(一)消防设计原则1、项目承办单位明确重点消防对象,采取适当的安全消防措施,一旦发生火灾,能够做到及时扑灭,快速疏散有关人员,将损失减少到最小程度。2、投资项目采用社会电源由电力电缆引至,电压等级均为10KV,均完全可以满足本工程用电负荷要求,10KV系统采用单母线分段供电。(二)消防设计总平面布置尽量因地制宜,使设备和设施紧凑布置,少占地,节约投资。地下楼梯间为防烟楼梯间,设置机械加压送风方式的防烟设施。楼梯间正压送风,前室不送风,正压送风量25000.00?/h。消火栓消防系统采用环状管网布置。(三)消防总体要求项目各建筑物之间以及各功能分区之间的防火间距严格按照有关消防规定执行;主体工程内部每隔不超过220.00米设置穿过建筑物的消防车道;每个分区之间的间距不小于40.00米;四周均设置环形消防车道;场外道路与场内主要道路路边之间的间距不小于10.00米;沿主体工程、仓库、=C30991等建筑物四周设置不小于6.00米宽的环形消防车道,以便发生火灾时消防车能顺利进入任何一个扑救面灭火。(四)消防措施配电室和控制室入口处设置砂箱和灭火器材;火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电,而且火灾报警装置由UPS不间断电源供电。二、防火防爆总图布置措施在工艺设计中,产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应的通风除尘措施,以降低爆炸性物质浓度,使其低于燃爆下限。并设置必要的安全联锁报警设备。三、自然灾害防范措施项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。四、安全色及安全标志使用要求项目承办单位对生产设备安全标志执行安全标志(GB2894)规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”标志。五、电气安全保障措施项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外,还应在项目建设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。六、防尘防毒措施加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴工作服,配戴防尘口罩。七、防静电、触电防护及防雷措施对电气设备外露可导电部分,均按工业与民用电力设备的接地设计规范(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按安全电压(GB3805)执行。八、机械设备安全保障措施所有运转设备的裸露部分,或设备在运转中操作者需要接

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