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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维窗纱投资项目立项申请报告玻璃纤维窗纱投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入45878.85万元,同比增长8.74%(3688.69万元)。其中,主营业业务玻璃纤维窗纱生产及销售收入为42016.44万元,占营业总收入的91.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11259.80万元,较去年同期相比增长1820.45万元,增长率19.29%;实现净利润8444.85万元,较去年同期相比增长1069.28万元,增长率14.50%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维窗纱投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积54760.70平方米(折合约82.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.72%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度194.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54760.70平方米,建筑物基底占地面积27774.63平方米,总建筑面积61331.98平方米,其中:规划建设主体工程47201.66平方米,项目规划绿化面积3517.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费4568.91万元。(七)节能分析“玻璃纤维窗纱投资项目建设项目”,年用电量998198.09千瓦时,年总用水量31623.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.38吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22014.35万元,其中:固定资产投资15946.28万元,占项目总投资的72.44%;流动资金6068.07万元,占项目总投资的27.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53244.00万元,总成本费用41715.91万元,税金及附加409.85万元,利润总额11528.09万元,利税总额13528.02万元,税后净利润8646.07万元,达产年纳税总额4881.95万元;达产年投资利润率52.37%,投资利税率61.45%,投资回报率39.27%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位896个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城玻璃纤维窗纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城玻璃纤维窗纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维窗纱投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位896个,达产年纳税总额4881.95万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.37%,投资利税率61.45%,全部投资回报率39.27%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54760.7082.10亩1.1容积率1.121.2建筑系数50.72%1.3投资强度万元/亩194.231.4基底面积平方米27774.631.5总建筑面积平方米61331.981.6绿化面积平方米3517.87绿化率5.74%2总投资万元22014.352.1固定资产投资万元15946.282.1.1土建工程投资万元5358.382.1.1.1土建工程投资占比万元24.34%2.1.2设备投资万元4568.912.1.2.1设备投资占比20.75%2.1.3其它投资万元6018.992.1.3.1其它投资占比27.34%2.1.4固定资产投资占比72.44%2.2流动资金万元6068.072.2.1流动资金占比27.56%3收入万元53244.004总成本万元41715.915利润总额万元11528.096净利润万元8646.077所得税万元1.128增值税万元1590.089税金及附加万元409.8510纳税总额万元4881.9511利税总额万元13528.0212投资利润率52.37%13投资利税率61.45%14投资回报率39.27%15回收期年4.0516设备数量台(套)14617年用电量千瓦时998198.0918年用水量立方米31623.4119总能耗吨标准煤125.3820节能率21.92%21节能量吨标准煤31.3422员工数量人896第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.72%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度194.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19636.6619636.6647201.6647201.664536.241.1主要生产车间11782.0011782.0028321.0028321.002812.471.2辅助生产车间6283.736283.7315104.5315104.531451.601.3其他生产车间1570.931570.932737.702737.70272.172仓储工程4166.194166.199184.719184.71641.952.1成品贮存1041.551041.552296.182296.18160.492.2原料仓储2166.422166.424776.054776.05333.812.3辅助材料仓库958.22958.222112.482112.48147.653供配电工程222.20222.20222.20222.2017.473.1供配电室222.20222.20222.20222.2017.474给排水工程255.53255.53255.53255.5315.634.1给排水255.53255.53255.53255.5315.635服务性工程2638.592638.592638.592638.59184.425.1办公用房1295.311295.311295.311295.3198.565.2生活服务1343.281343.281343.281343.2878.556消防及环保工程744.36744.36744.36744.3658.536.1消防环保工程744.36744.36744.36744.3658.537项目总图工程111.10111.10111.10111.10-205.277.1场地及道路硬化6974.721423.841423.847.2场区围墙1423.846974.726974.727.3安全保卫室111.10111.10111.10111.108绿化工程3125.99109.41合计27774.6361331.9861331.985358.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19547.28万元,占计划投资的88.79%。其中:完成固定资产投资14933.84万元,占总投资的76.40%;完成流动资金投资4613.44,占总投资的23.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19547.281.1完成比例88.79%2完成固定资产投资万元14933.842.1完成比例76.40%3完成流动资金投资万元4613.443.1完成比例23.60%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员896人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6091.2人均年工资万元4.971.3年工资额万元2672.602工程技术人员工资2.1平均人数人1342.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元898.143企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元282.684品质管理人员工资4.1平均人数人724.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元402.435其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元228.226职工工资总额万元32588.59五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15946.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5358.384568.91194.2315946.281.1工程费用万元5358.384568.9138656.661.1.1建筑工程费用万元5358.385358.3824.34%1.1.2设备购置及安装费万元4568.914568.9120.75%1.2工程建设其他费用万元6018.996018.9927.34%1.2.1无形资产万元3568.893568.891.3预备费万元2450.102450.101.3.1基本预备费万元1093.851093.851.3.2涨价预备费万元1356.251356.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元15946.2815946.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6068.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38656.6618322.4326491.9838656.6638656.6638656.661.1应收账款万元11597.005218.659277.6011597.0011597.0011597.001.2存货万元17395.507827.9713916.4017395.5017395.5017395.501.2.1原辅材料万元5218.652348.394174.925218.655218.655218.651.2.2燃料动力万元260.93117.42208.75260.93260.93260.931.2.3在产品万元8001.933600.876401.548001.938001.938001.931.2.4产成品万元3913.991761.293131.193913.993913.993913.991.3现金万元9664.174348.877731.339664.179664.179664.172流动负债万元32588.5914664.8726070.8732588.5932588.5932588.592.1应付账款万元32588.5914664.8726070.8732588.5932588.5932588.593流动资金万元6068.072730.634854.466068.076068.076068.074铺底流动资金万元2022.67910.211618.152022.672022.672022.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22014.35万元,其中:固定资产投资15946.28万元,占项目总投资的72.44%;流动资金6068.07万元,占项目总投资的27.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5358.38万元,占项目总投资的24.34%;设备购置费4568.91万元,占项目总投资的20.75%;其它投资6018.99万元,占项目总投资的27.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15946.28+6068.07=22014.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15946.2872.44%1.1项目建设投资万元15946.2872.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6068.0727.56%3总投资万元万元22014.35二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23959.80万元,总成本6019.02万元,利润总额17940.78万元,净利润304.91万元,增值税715.54万元,税金及附加13455.58万元,所得税4485.19万元;第二年收入42595.20万元,总成本9673.41万元,利润总额32921.79万元,净利润24691.34万元,增值税1272.06万元,税金及附加371.69万元,所得税8230.45万元;第三年生产负荷100%,收入53244.00万元,总成本41715.91万元,利润总额11528.09万元,净利润8646.07万元,增值税1590.08万元,税金及附加409.85万元,所得税2882.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53244.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1590.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23959.8042595.2053244.0053244.0053244.001.1玻璃纤维窗纱万元23959.8042595.2053244.0053244.0053244.002现价增加值万元7667.1413630.4617038.0817038.0817

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