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泓域咨询MACRO/ 催化加氢产品投资项目立项申请报告催化加氢产品投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入9799.44万元,同比增长15.88%(1343.10万元)。其中,主营业业务催化加氢产品生产及销售收入为9246.79万元,占营业总收入的94.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2416.00万元,较去年同期相比增长262.14万元,增长率12.17%;实现净利润1812.00万元,较去年同期相比增长377.60万元,增长率26.32%。二、项目概况(一)项目名称催化加氢产品投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15734.53平方米(折合约23.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度196.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15734.53平方米,建筑物基底占地面积11750.55平方米,总建筑面积24388.52平方米,其中:规划建设主体工程19505.46平方米,项目规划绿化面积1231.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1881.07万元。(七)节能分析“催化加氢产品投资项目建设项目”,年用电量1323743.45千瓦时,年总用水量13067.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.81吨标准煤/年。达产年综合节能量48.93吨标准煤/年,项目总节能率26.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6764.21万元,其中:固定资产投资4624.58万元,占项目总投资的68.37%;流动资金2139.63万元,占项目总投资的31.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14605.00万元,总成本费用11319.64万元,税金及附加117.32万元,利润总额3285.36万元,利税总额3855.83万元,税后净利润2464.02万元,达产年纳税总额1391.81万元;达产年投资利润率48.57%,投资利税率57.00%,投资回报率36.43%,全部投资回收期4.25年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地催化加氢产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地催化加氢产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“催化加氢产品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额1391.81万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.57%,投资利税率57.00%,全部投资回报率36.43%,全部投资回收期4.25年,固定资产投资回收期4.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15734.5323.59亩1.1容积率1.551.2建筑系数74.68%1.3投资强度万元/亩196.041.4基底面积平方米11750.551.5总建筑面积平方米24388.521.6绿化面积平方米1231.56绿化率5.05%2总投资万元6764.212.1固定资产投资万元4624.582.1.1土建工程投资万元2026.872.1.1.1土建工程投资占比万元29.96%2.1.2设备投资万元1881.072.1.2.1设备投资占比27.81%2.1.3其它投资万元716.642.1.3.1其它投资占比10.59%2.1.4固定资产投资占比68.37%2.2流动资金万元2139.632.2.1流动资金占比31.63%3收入万元14605.004总成本万元11319.645利润总额万元3285.366净利润万元2464.027所得税万元1.558增值税万元453.159税金及附加万元117.3210纳税总额万元1391.8111利税总额万元3855.8312投资利润率48.57%13投资利税率57.00%14投资回报率36.43%15回收期年4.2516设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1323743.4518年用水量立方米13067.8019总能耗吨标准煤163.8120节能率26.80%21节能量吨标准煤48.9322员工数量人297第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.68%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度196.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8307.648307.6419505.4619505.461783.161.1主要生产车间4984.584984.5811703.2811703.281105.561.2辅助生产车间2658.442658.446241.756241.75570.611.3其他生产车间664.61664.611131.321131.32106.992仓储工程1762.581762.583173.993173.99211.032.1成品贮存440.64440.64793.50793.5052.762.2原料仓储916.54916.541650.471650.47109.742.3辅助材料仓库405.39405.39730.02730.0248.543供配电工程94.0094.0094.0094.007.033.1供配电室94.0094.0094.0094.007.034给排水工程108.11108.11108.11108.116.294.1给排水108.11108.11108.11108.116.295服务性工程1116.301116.301116.301116.3074.225.1办公用房666.22666.22666.22666.2235.735.2生活服务450.08450.08450.08450.0830.246消防及环保工程314.91314.91314.91314.9123.556.1消防环保工程314.91314.91314.91314.9123.557项目总图工程47.0047.0047.0047.00-121.067.1场地及道路硬化3077.50652.95652.957.2场区围墙652.953077.503077.507.3安全保卫室47.0047.0047.0047.008绿化工程1218.5442.65合计11750.5524388.5224388.522026.87六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4522.09万元,占计划投资的66.85%。其中:完成固定资产投资2760.04万元,占总投资的61.03%;完成流动资金投资1762.05,占总投资的38.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4522.091.1完成比例66.85%2完成固定资产投资万元2760.042.1完成比例61.03%3完成流动资金投资万元1762.053.1完成比例38.97%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员297人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2021.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元1116.492工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元255.723企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元77.674品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元143.745其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.755.3年工资额万元104.526职工工资总额万元7717.87五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4624.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2026.871881.07196.044624.581.1工程费用万元2026.871881.079857.501.1.1建筑工程费用万元2026.872026.8729.96%1.1.2设备购置及安装费万元1881.071881.0727.81%1.2工程建设其他费用万元716.64716.6410.59%1.2.1无形资产万元339.81339.811.3预备费万元376.83376.831.3.1基本预备费万元185.37185.371.3.2涨价预备费万元191.46191.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元4624.584624.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2139.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9857.505145.349315.649857.509857.509857.501.1应收账款万元2957.251626.492365.802957.252957.252957.251.2存货万元4435.882439.733548.704435.884435.884435.881.2.1原辅材料万元1330.76731.921064.611330.761330.761330.761.2.2燃料动力万元66.5436.6053.2366.5466.5466.541.2.3在产品万元2040.501122.281632.402040.502040.502040.501.2.4产成品万元998.07548.94798.46998.07998.07998.071.3现金万元2464.381355.411971.502464.382464.382464.382流动负债万元7717.874244.836174.307717.877717.877717.872.1应付账款万元7717.874244.836174.307717.877717.877717.873流动资金万元2139.631176.801711.702139.632139.632139.634铺底流动资金万元713.20392.27570.57713.20713.20713.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6764.21万元,其中:固定资产投资4624.58万元,占项目总投资的68.37%;流动资金2139.63万元,占项目总投资的31.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2026.87万元,占项目总投资的29.96%;设备购置费1881.07万元,占项目总投资的27.81%;其它投资716.64万元,占项目总投资的10.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4624.58+2139.63=6764.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4624.5868.37%1.1项目建设投资万元4624.5868.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2139.6331.63%3总投资万元万元6764.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8032.75万元,总成本3151.00万元,利润总额4881.75万元,净利润92.85万元,增值税249.23万元,税金及附加3661.31万元,所得税1220.44万元;第二年收入11684.00万元,总成本4238.25万元,利润总额7445.75万元,净利润5584.31万元,增值税362.52万元,税金及附加106.44万元,所得税1861.44万元;第三年生产负荷100%,收入14605.00万元,总成本11319.64万元,利润总额3285.36万元,净利润2464.02万元,增值税453.15万元,税金及附加117.32万元,所得税821.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14605.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8032.7511684.0014605.0014605.0014605.001.1催化加氢产品万元8032.7511684.0014605.0014605.0014605.002现价增加值万元2570.483738.884673.604673

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