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泓域咨询MACRO/ 电动燃油泵投资项目立项申请报告电动燃油泵投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入4028.07万元,同比增长20.66%(689.69万元)。其中,主营业业务电动燃油泵生产及销售收入为3800.73万元,占营业总收入的94.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1042.01万元,较去年同期相比增长210.45万元,增长率25.31%;实现净利润781.51万元,较去年同期相比增长149.84万元,增长率23.72%。二、项目概况(一)项目名称电动燃油泵投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积13139.90平方米(折合约19.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.34%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度160.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13139.90平方米,建筑物基底占地面积9374.00平方米,总建筑面积13271.30平方米,其中:规划建设主体工程10424.55平方米,项目规划绿化面积1045.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1368.59万元。(七)节能分析“电动燃油泵投资项目建设项目”,年用电量1164998.39千瓦时,年总用水量3493.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.48吨标准煤/年。达产年综合节能量38.14吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4115.87万元,其中:固定资产投资3167.76万元,占项目总投资的76.96%;流动资金948.11万元,占项目总投资的23.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6340.00万元,总成本费用4988.07万元,税金及附加74.94万元,利润总额1351.93万元,利税总额1613.34万元,税后净利润1013.95万元,达产年纳税总额599.39万元;达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.20%,投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位114个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷电动燃油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷电动燃油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电动燃油泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位114个,达产年纳税总额599.39万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.20%,全部投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13139.9019.70亩1.1容积率1.011.2建筑系数71.34%1.3投资强度万元/亩160.801.4基底面积平方米9374.001.5总建筑面积平方米13271.301.6绿化面积平方米1045.03绿化率7.87%2总投资万元4115.872.1固定资产投资万元3167.762.1.1土建工程投资万元1113.372.1.1.1土建工程投资占比万元27.05%2.1.2设备投资万元1368.592.1.2.1设备投资占比33.25%2.1.3其它投资万元685.802.1.3.1其它投资占比16.66%2.1.4固定资产投资占比76.96%2.2流动资金万元948.112.2.1流动资金占比23.04%3收入万元6340.004总成本万元4988.075利润总额万元1351.936净利润万元1013.957所得税万元1.018增值税万元186.479税金及附加万元74.9410纳税总额万元599.3911利税总额万元1613.3412投资利润率32.85%13投资利税率39.20%14投资回报率24.64%15回收期年5.5616设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1164998.3918年用水量立方米3493.0819总能耗吨标准煤143.4820节能率22.50%21节能量吨标准煤38.1422员工数量人114第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.34%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度160.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6627.426627.4210424.5510424.55962.001.1主要生产车间3976.453976.456254.736254.73596.441.2辅助生产车间2120.772120.773335.863335.86307.841.3其他生产车间530.19530.19604.62604.6257.722仓储工程1406.101406.101850.391850.39124.192.1成品贮存351.52351.52462.60462.6031.052.2原料仓储731.17731.17962.20962.2064.582.3辅助材料仓库323.40323.40425.59425.5928.563供配电工程74.9974.9974.9974.995.663.1供配电室74.9974.9974.9974.995.664给排水工程86.2486.2486.2486.245.064.1给排水86.2486.2486.2486.245.065服务性工程890.53890.53890.53890.5359.775.1办公用房382.27382.27382.27382.2725.345.2生活服务508.26508.26508.26508.2631.156消防及环保工程251.22251.22251.22251.2218.976.1消防环保工程251.22251.22251.22251.2218.977项目总图工程37.5037.5037.5037.50-99.007.1场地及道路硬化2478.86489.58489.587.2场区围墙489.582478.862478.867.3安全保卫室37.5037.5037.5037.508绿化工程1049.2336.72合计9374.0013271.3013271.301113.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2883.95万元,占计划投资的70.07%。其中:完成固定资产投资2080.17万元,占总投资的72.13%;完成流动资金投资803.78,占总投资的27.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2883.951.1完成比例70.07%2完成固定资产投资万元2080.172.1完成比例72.13%3完成流动资金投资万元803.783.1完成比例27.87%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员114人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元406.052工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元94.613企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元38.244品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元50.165其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.715.3年工资额万元38.206职工工资总额万元4086.10五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3167.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1113.371368.59160.803167.761.1工程费用万元1113.371368.595034.211.1.1建筑工程费用万元1113.371113.3727.05%1.1.2设备购置及安装费万元1368.591368.5933.25%1.2工程建设其他费用万元685.80685.8016.66%1.2.1无形资产万元373.09373.091.3预备费万元312.71312.711.3.1基本预备费万元144.56144.561.3.2涨价预备费万元168.15168.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元3167.763167.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金948.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5034.212788.523746.415034.215034.215034.211.1应收账款万元1510.26981.671132.701510.261510.261510.261.2存货万元2265.391472.511699.052265.392265.392265.391.2.1原辅材料万元679.62441.75509.71679.62679.62679.621.2.2燃料动力万元33.9822.0925.4933.9833.9833.981.2.3在产品万元1042.08677.35781.561042.081042.081042.081.2.4产成品万元509.71331.31382.28509.71509.71509.711.3现金万元1258.55818.06943.911258.551258.551258.552流动负债万元4086.102655.973064.584086.104086.104086.102.1应付账款万元4086.102655.973064.584086.104086.104086.103流动资金万元948.11616.27711.08948.11948.11948.114铺底流动资金万元316.03205.42237.03316.03316.03316.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4115.87万元,其中:固定资产投资3167.76万元,占项目总投资的76.96%;流动资金948.11万元,占项目总投资的23.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1113.37万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费1368.59万元,占项目总投资的33.25%;其它投资685.80万元,占项目总投资的16.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3167.76+948.11=4115.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3167.7676.96%1.1项目建设投资万元3167.7676.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元948.1123.04%3总投资万元万元4115.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4121.00万元,总成本5060.95万元,利润总额-939.95万元,净利润67.10万元,增值税121.21万元,税金及附加-704.96万元,所得税-234.99万元;第二年收入4755.00万元,总成本5711.92万元,利润总额-956.92万元,净利润-717.69万元,增值税139.85万元,税金及附加69.34万元,所得税-239.23万元;第三年生产负荷100%,收入6340.00万元,总成本4988.07万元,利润总额1351.93万元,净利润1013.95万元,增值税186.47万元,税金及附加74.94万元,所得税337.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6340.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=186.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4121.004755.006340.006340.006340.001.1电动燃油泵万元4121.004755.006340.006340.006340.002现价增加值万元1318.721521.602028.802

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