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文档简介
泓域咨询MACRO/ DH(DHP)离心压缩机投资项目立项申请报告DH(DHP)离心压缩机投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7086.34万元,同比增长29.57%(1617.40万元)。其中,主营业业务DH(DHP)离心压缩机生产及销售收入为6635.72万元,占营业总收入的93.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1450.69万元,较去年同期相比增长216.54万元,增长率17.55%;实现净利润1088.02万元,较去年同期相比增长178.69万元,增长率19.65%。二、项目概况(一)项目名称DH(DHP)离心压缩机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积22597.96平方米(折合约33.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度172.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22597.96平方米,建筑物基底占地面积15721.40平方米,总建筑面积31863.12平方米,其中:规划建设主体工程25156.16平方米,项目规划绿化面积2488.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2288.82万元。(七)节能分析“DH(DHP)离心压缩机投资项目建设项目”,年用电量557031.64千瓦时,年总用水量3987.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.80吨标准煤/年。达产年综合节能量17.20吨标准煤/年,项目总节能率26.92%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6970.15万元,其中:固定资产投资5846.67万元,占项目总投资的83.88%;流动资金1123.48万元,占项目总投资的16.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9847.00万元,总成本费用7837.69万元,税金及附加123.65万元,利润总额2009.31万元,利税总额2410.11万元,税后净利润1506.98万元,达产年纳税总额903.13万元;达产年投资利润率28.83%,投资利税率34.58%,投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位155个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地DH(DHP)离心压缩机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地DH(DHP)离心压缩机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“DH(DHP)离心压缩机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位155个,达产年纳税总额903.13万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.83%,投资利税率34.58%,全部投资回报率21.62%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22597.9633.88亩1.1容积率1.411.2建筑系数69.57%1.3投资强度万元/亩172.571.4基底面积平方米15721.401.5总建筑面积平方米31863.121.6绿化面积平方米2488.52绿化率7.81%2总投资万元6970.152.1固定资产投资万元5846.672.1.1土建工程投资万元2534.672.1.1.1土建工程投资占比万元36.36%2.1.2设备投资万元2288.822.1.2.1设备投资占比32.84%2.1.3其它投资万元1023.182.1.3.1其它投资占比14.68%2.1.4固定资产投资占比83.88%2.2流动资金万元1123.482.2.1流动资金占比16.12%3收入万元9847.004总成本万元7837.695利润总额万元2009.316净利润万元1506.987所得税万元1.418增值税万元277.159税金及附加万元123.6510纳税总额万元903.1311利税总额万元2410.1112投资利润率28.83%13投资利税率34.58%14投资回报率21.62%15回收期年6.1316设备数量台(套)11617年用电量千瓦时557031.6418年用水量立方米3987.3719总能耗吨标准煤68.8020节能率26.92%21节能量吨标准煤17.2022员工数量人155第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度172.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11115.0311115.0325156.1625156.162201.251.1主要生产车间6669.026669.0215093.7015093.701364.781.2辅助生产车间3556.813556.818049.978049.97704.401.3其他生产车间889.20889.201459.061459.06132.072仓储工程2358.212358.214359.524359.52277.442.1成品贮存589.55589.551089.881089.8869.362.2原料仓储1226.271226.272266.952266.95144.272.3辅助材料仓库542.39542.391002.691002.6963.813供配电工程125.77125.77125.77125.779.003.1供配电室125.77125.77125.77125.779.004给排水工程144.64144.64144.64144.648.054.1给排水144.64144.64144.64144.648.055服务性工程1493.531493.531493.531493.5395.055.1办公用房741.51741.51741.51741.5150.745.2生活服务752.02752.02752.02752.0249.976消防及环保工程421.33421.33421.33421.3330.166.1消防环保工程421.33421.33421.33421.3330.167项目总图工程62.8962.8962.8962.89-146.277.1场地及道路硬化4227.95877.88877.887.2场区围墙877.884227.954227.957.3安全保卫室62.8962.8962.8962.898绿化工程1713.9059.99合计15721.4031863.1231863.122534.67六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4574.84万元,占计划投资的65.63%。其中:完成固定资产投资3023.74万元,占总投资的66.10%;完成流动资金投资1551.10,占总投资的33.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4574.841.1完成比例65.63%2完成固定资产投资万元3023.742.1完成比例66.10%3完成流动资金投资万元1551.103.1完成比例33.90%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员155人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1051.2人均年工资万元4.731.3年工资额万元423.472工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元134.363企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元37.704品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.194.3年工资额万元64.995其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元37.326职工工资总额万元4990.28五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5846.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2534.672288.82172.575846.671.1工程费用万元2534.672288.826113.761.1.1建筑工程费用万元2534.672534.6736.36%1.1.2设备购置及安装费万元2288.822288.8232.84%1.2工程建设其他费用万元1023.181023.1814.68%1.2.1无形资产万元535.43535.431.3预备费万元487.75487.751.3.1基本预备费万元264.16264.161.3.2涨价预备费万元223.59223.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5846.675846.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1123.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6113.763135.166172.566113.766113.766113.761.1应收账款万元1834.13733.651467.301834.131834.131834.131.2存货万元2751.191100.482200.952751.192751.192751.191.2.1原辅材料万元825.36330.14660.29825.36825.36825.361.2.2燃料动力万元41.2716.5133.0141.2741.2741.271.2.3在产品万元1265.55506.221012.441265.551265.551265.551.2.4产成品万元619.02247.61495.21619.02619.02619.021.3现金万元1528.44611.381222.751528.441528.441528.442流动负债万元4990.281996.113992.224990.284990.284990.282.1应付账款万元4990.281996.113992.224990.284990.284990.283流动资金万元1123.48449.39898.781123.481123.481123.484铺底流动资金万元374.49149.80299.59374.49374.49374.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6970.15万元,其中:固定资产投资5846.67万元,占项目总投资的83.88%;流动资金1123.48万元,占项目总投资的16.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2534.67万元,占项目总投资的36.36%;设备购置费2288.82万元,占项目总投资的32.84%;其它投资1023.18万元,占项目总投资的14.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5846.67+1123.48=6970.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5846.6783.88%1.1项目建设投资万元5846.6783.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1123.4816.12%3总投资万元万元6970.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3938.80万元,总成本9555.47万元,利润总额-5616.67万元,净利润103.70万元,增值税110.86万元,税金及附加-4212.50万元,所得税-1404.17万元;第二年收入7877.60万元,总成本16545.36万元,利润总额-8667.76万元,净利润-6500.82万元,增值税221.72万元,税金及附加117.00万元,所得税-2166.94万元;第三年生产负荷100%,收入9847.00万元,总成本7837.69万元,利润总额2009.31万元,净利润1506.98万元,增值税277.15万元,税金及附加123.65万元,所得税502.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9847.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3938.807877.609847.009847.009847.001.1DH(DHP)离心压缩机万元3938.807877.609847.009847.009847.002现价增加值万元12
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