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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船用洗舱机投资项目立项申请报告船用洗舱机投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14005.07万元,同比增长17.65%(2101.22万元)。其中,主营业业务船用洗舱机生产及销售收入为12609.68万元,占营业总收入的90.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3307.50万元,较去年同期相比增长364.44万元,增长率12.38%;实现净利润2480.63万元,较去年同期相比增长526.60万元,增长率26.95%。二、项目概况(一)项目名称船用洗舱机投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积17048.52平方米(折合约25.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.12%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度180.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17048.52平方米,建筑物基底占地面积11102.00平方米,总建筑面积23185.99平方米,其中:规划建设主体工程17220.74平方米,项目规划绿化面积1168.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1841.64万元。(七)节能分析“船用洗舱机投资项目建设项目”,年用电量729527.56千瓦时,年总用水量7634.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.31吨标准煤/年。达产年综合节能量35.12吨标准煤/年,项目总节能率21.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6530.25万元,其中:固定资产投资4615.62万元,占项目总投资的70.68%;流动资金1914.63万元,占项目总投资的29.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15135.00万元,总成本费用11408.00万元,税金及附加129.88万元,利润总额3727.00万元,利税总额4370.95万元,税后净利润2795.25万元,达产年纳税总额1575.70万元;达产年投资利润率57.07%,投资利税率66.93%,投资回报率42.80%,全部投资回收期3.84年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园船用洗舱机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园船用洗舱机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“船用洗舱机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1575.70万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.07%,投资利税率66.93%,全部投资回报率42.80%,全部投资回收期3.84年,固定资产投资回收期3.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17048.5225.56亩1.1容积率1.361.2建筑系数65.12%1.3投资强度万元/亩180.581.4基底面积平方米11102.001.5总建筑面积平方米23185.991.6绿化面积平方米1168.28绿化率5.04%2总投资万元6530.252.1固定资产投资万元4615.622.1.1土建工程投资万元1883.012.1.1.1土建工程投资占比万元28.84%2.1.2设备投资万元1841.642.1.2.1设备投资占比28.20%2.1.3其它投资万元890.972.1.3.1其它投资占比13.64%2.1.4固定资产投资占比70.68%2.2流动资金万元1914.632.2.1流动资金占比29.32%3收入万元15135.004总成本万元11408.005利润总额万元3727.006净利润万元2795.257所得税万元1.368增值税万元514.079税金及附加万元129.8810纳税总额万元1575.7011利税总额万元4370.9512投资利润率57.07%13投资利税率66.93%14投资回报率42.80%15回收期年3.8416设备数量台(套)6217年用电量千瓦时729527.5618年用水量立方米7634.7119总能耗吨标准煤90.3120节能率21.77%21节能量吨标准煤35.1222员工数量人265第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.12%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度180.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7849.117849.1117220.7417220.741538.411.1主要生产车间4709.474709.4710332.4410332.44953.811.2辅助生产车间2511.722511.725510.645510.64492.291.3其他生产车间627.93627.93998.80998.8092.302仓储工程1665.301665.303877.413877.41251.922.1成品贮存416.32416.32969.35969.3562.982.2原料仓储865.96865.962016.252016.25131.002.3辅助材料仓库383.02383.02891.80891.8057.943供配电工程88.8288.8288.8288.826.493.1供配电室88.8288.8288.8288.826.494给排水工程102.14102.14102.14102.145.814.1给排水102.14102.14102.14102.145.815服务性工程1054.691054.691054.691054.6968.525.1办公用房481.59481.59481.59481.5936.005.2生活服务573.10573.10573.10573.1034.516消防及环保工程297.53297.53297.53297.5321.756.1消防环保工程297.53297.53297.53297.5321.757项目总图工程44.4144.4144.4144.41-41.897.1场地及道路硬化3045.85449.22449.227.2场区围墙449.223045.853045.857.3安全保卫室44.4144.4144.4144.418绿化工程914.3732.00合计11102.0023185.9923185.991883.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5268.38万元,占计划投资的80.68%。其中:完成固定资产投资3999.53万元,占总投资的75.92%;完成流动资金投资1268.85,占总投资的24.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5268.381.1完成比例80.68%2完成固定资产投资万元3999.532.1完成比例75.92%3完成流动资金投资万元1268.853.1完成比例24.08%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元764.722工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元272.713企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元84.904品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元109.955其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元94.796职工工资总额万元8715.59五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4615.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1883.011841.64180.584615.621.1工程费用万元1883.011841.6410630.221.1.1建筑工程费用万元1883.011883.0128.84%1.1.2设备购置及安装费万元1841.641841.6428.20%1.2工程建设其他费用万元890.97890.9713.64%1.2.1无形资产万元402.88402.881.3预备费万元488.09488.091.3.1基本预备费万元253.57253.571.3.2涨价预备费万元234.52234.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元4615.624615.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1914.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10630.225813.408509.9910630.2210630.2210630.221.1应收账款万元3189.071753.992391.803189.073189.073189.071.2存货万元4783.602630.983587.704783.604783.604783.601.2.1原辅材料万元1435.08789.291076.311435.081435.081435.081.2.2燃料动力万元71.7539.4653.8271.7571.7571.751.2.3在产品万元2200.461210.251650.342200.462200.462200.461.2.4产成品万元1076.31591.97807.231076.311076.311076.311.3现金万元2657.551461.661993.172657.552657.552657.552流动负债万元8715.594793.576536.698715.598715.598715.592.1应付账款万元8715.594793.576536.698715.598715.598715.593流动资金万元1914.631053.051435.971914.631914.631914.634铺底流动资金万元638.20351.02478.66638.20638.20638.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6530.25万元,其中:固定资产投资4615.62万元,占项目总投资的70.68%;流动资金1914.63万元,占项目总投资的29.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1883.01万元,占项目总投资的28.84%;设备购置费1841.64万元,占项目总投资的28.20%;其它投资890.97万元,占项目总投资的13.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4615.62+1914.63=6530.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4615.6270.68%1.1项目建设投资万元4615.6270.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1914.6329.32%3总投资万元万元6530.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8324.25万元,总成本1363.34万元,利润总额6960.91万元,净利润102.12万元,增值税282.74万元,税金及附加5220.68万元,所得税1740.23万元;第二年收入11351.25万元,总成本1729.10万元,利润总额9622.15万元,净利润7216.61万元,增值税385.55万元,税金及附加114.46万元,所得税2405.54万元;第三年生产负荷100%,收入15135.00万元,总成本11408.00万元,利润总额3727.00万元,净利润2795.25万元,增值税514.07万元,税金及附加129.88万元,所得税931.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15135.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8324.2511351.2515135.0015135.0015135.001.1船用洗舱机万元8324.2511351.2515135.0015135.0015135.002现价增加值万元2663.763632.404843
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